是的,就是那樣處理的
老師,您好!請(qǐng)教一下我公司今年4月份購(gòu)入牽引車(chē),現(xiàn)在想轉(zhuǎn)讓出去,購(gòu)進(jìn)發(fā)票還未抵扣,開(kāi)票可以按照簡(jiǎn)易辦法依3%征收率減按2%征收增值稅?后期購(gòu)進(jìn)發(fā)票不能抵扣是嗎?車(chē)輛保險(xiǎn)費(fèi)也是不能抵扣?
我公司賣(mài)了一臺(tái)二手車(chē),買(mǎi)這個(gè)車(chē)的時(shí)候就是二手的,當(dāng)時(shí)入賬沒(méi)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,現(xiàn)在又賣(mài)了,按百分之3,減按百分之2交增值稅,我公司有進(jìn)項(xiàng)稅留抵,交稅不能按照銷(xiāo)?留低么
公司購(gòu)買(mǎi)機(jī)動(dòng)車(chē)因公司暫時(shí)沒(méi)有業(yè)務(wù),所以進(jìn)項(xiàng)稅還未認(rèn)證抵扣過(guò),現(xiàn)在公司要把車(chē)賣(mài)給個(gè)人,要先認(rèn)證抵扣,存在留底稅額,之后按13%銷(xiāo)售好,還是不認(rèn)證,直接按簡(jiǎn)易計(jì)稅3%減按2%
請(qǐng)問(wèn)一般納稅人公司購(gòu)入車(chē)輛時(shí)是普通發(fā)票沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣的,現(xiàn)在公司要賣(mài)這臺(tái)車(chē),是不是可以按照簡(jiǎn)易計(jì)稅3%減按2%來(lái)開(kāi)票交稅
你好,我公司是一般納稅人的物流公司2021年購(gòu)進(jìn)二手車(chē),沒(méi)有抵扣增值稅,現(xiàn)在我公司銷(xiāo)售出去,是按照13%還是可以按照簡(jiǎn)易辦法3%減按2%來(lái)上稅呢?
星源公司是一家工業(yè)企業(yè),2022年發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。營(yíng)業(yè)收入6000萬(wàn)元,營(yíng)業(yè)成本3000萬(wàn)元,稅金及附加20萬(wàn)元管理費(fèi)用80萬(wàn)元,其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)35萬(wàn)元,用于新技術(shù)的研發(fā)支出20萬(wàn)元,銷(xiāo)售費(fèi)用100萬(wàn)元,其中廣告費(fèi)80萬(wàn)元財(cái)務(wù)費(fèi)用20萬(wàn)元營(yíng)業(yè)外收入30萬(wàn)元營(yíng)業(yè)外支出50萬(wàn)元其中接受環(huán)保部門(mén)罰款3萬(wàn)元。通過(guò)民政部門(mén)向貧困地區(qū)捐款20萬(wàn)元已計(jì)入成本費(fèi)用的工資為100萬(wàn)元職工福利費(fèi)15萬(wàn)元工費(fèi)經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元職工教育經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元計(jì)算星源公司會(huì)計(jì)利潤(rùn)計(jì)算各項(xiàng)調(diào)整金額計(jì)算星元公司2022年應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅。
老師,這道題,是不是解析上的分錄是錯(cuò)的。
23年匯算清繳后,把一些是22年的費(fèi)用用以前年度損益調(diào)整調(diào)賬了,之后未做任何處理?這個(gè)對(duì)嗎?正確的應(yīng)該怎么做
老師您好,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的完整分錄怎么寫(xiě)?
老師,我們公司臨時(shí)租用叉車(chē)之類(lèi)的,就幾天時(shí)間我該怎么入賬,
請(qǐng)問(wèn)老師匯算清繳有退稅,有沒(méi)有被稅局查賬的風(fēng)險(xiǎn)
老師,小規(guī)模納稅人,季度銷(xiāo)售普票不30萬(wàn),免增值稅,這個(gè)免得增值稅需要做分錄嗎, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入-免征增值稅 需要寫(xiě)這個(gè)分錄嗎
土地增值稅清算時(shí),無(wú)產(chǎn)權(quán)地下室作為附贈(zèng)一起銷(xiāo)售,地下室面積要算入成本分?jǐn)偯娣e嗎,應(yīng)該怎么處理?
公司是小規(guī)模請(qǐng)問(wèn)印花稅每月應(yīng)該如何統(tǒng)計(jì)計(jì)算
員工在上班期間,突然感覺(jué)不舒服,去醫(yī)院做檢查,交款人是員工名字,這張醫(yī)院的票據(jù)可以報(bào)銷(xiāo)嗎?