你好,你單位如果是一般納稅人,2013年之后買來(lái)的只能是13%,不管你認(rèn)不認(rèn)證。
老師你好!我公司是合了3個(gè)稅種1建筑勞務(wù)清包工3個(gè)點(diǎn)2.建筑施工工程項(xiàng)目9個(gè)點(diǎn)3.銷售建筑材料13個(gè)點(diǎn)?,F(xiàn)在開出去的300萬(wàn)全是建筑施工清包工3個(gè)點(diǎn)的票。老板自己又進(jìn)項(xiàng)票含稅金額50萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)票。非得讓我抵扣進(jìn)公司。我知道這300的3個(gè)點(diǎn)屬于簡(jiǎn)易計(jì)稅必須全額繳稅。不得抵扣。那么他要抵扣進(jìn)項(xiàng)??梢缘挚蹎??抵扣完后只能放哪里等開出去9個(gè)點(diǎn)時(shí),我做進(jìn)賬里?抵扣后可以在公司留底稅額保留多長(zhǎng)時(shí)間???要是3年他都未開9個(gè)點(diǎn)和13個(gè)點(diǎn)的票。那么3年時(shí)間留底稅額不一定還在?還有一個(gè)問題是。他是一般納稅人,選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅了。就36個(gè)月里不得變更。他怎么會(huì)還說他有3個(gè)稅種。我怎么相信他。我在哪里能查出他公司有多少個(gè)稅種。
2020年出臺(tái)的財(cái)政8號(hào)文規(guī)定現(xiàn)代生活服務(wù)業(yè)免征增值稅所以我們當(dāng)年購(gòu)進(jìn)的固定資產(chǎn)都沒有做過認(rèn)證,現(xiàn)在公司要賣20年購(gòu)買的自己用過的車,有說我們屬于自己放棄抵扣要按13%開票的也有說屬于按規(guī)定不得抵扣或未抵扣可以按3%開票減按2%申報(bào)的,因?yàn)橄挛缫o別人開票,請(qǐng)問老師我到底該按幾個(gè)點(diǎn)開
老師,我們是一家合伙企業(yè),一般納稅人,今年5月份將公司的一輛車轉(zhuǎn)讓給個(gè)人,當(dāng)時(shí)開了一份金額20000元的13個(gè)點(diǎn)增值稅普票,今日稅務(wù)電話說價(jià)格較低,要補(bǔ)稅。這輛車買的時(shí)候沒有抵扣進(jìn)項(xiàng),當(dāng)時(shí)是小規(guī)模納稅人,1.現(xiàn)在是不是可以將13個(gè)點(diǎn)的發(fā)票紅沖,開一份3個(gè)點(diǎn)的普票,按照3%征收率減按2%征收增值稅?2.計(jì)算經(jīng)營(yíng)所得稅時(shí)按照發(fā)票上的不含稅金額確認(rèn)收入,是嗎?
請(qǐng)問我們公司當(dāng)時(shí)因?yàn)橐D(zhuǎn)型,買了一臺(tái)生產(chǎn)設(shè)備,因?yàn)橐咔樵?,?dǎo)致業(yè)務(wù)沒法開展,所以買了一直閑置在那里,因此有很多進(jìn)項(xiàng)稅額留底,2022年稅務(wù)局對(duì)留底退稅這塊要求盡量申請(qǐng)退稅,但是怕引起麻煩所以一直拖著沒退,今年有筆訂單開票出去,進(jìn)項(xiàng)沒有抵扣,做的暫估入庫(kù)再銷售的,用的之前的設(shè)備進(jìn)項(xiàng)留底稅額,請(qǐng)問年底了,怎么做風(fēng)險(xiǎn)小點(diǎn),1.直接把之前的進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證,沖銷暫估商品。2.還是先暫時(shí)不認(rèn)證不管,等到明年匯算清繳前進(jìn)行認(rèn)證沖銷暫估3.先暫時(shí)把材料入庫(kù),沖銷暫估,進(jìn)項(xiàng)稅額不認(rèn)證,做待抵扣稅額,等年后根據(jù)訂單情況再認(rèn)證 主要還是怕留底太多稅局老是讓退稅,但是大家都懂退稅哪那么容易的,能不惹麻煩盡量不惹吧
請(qǐng)問我們公司當(dāng)時(shí)因?yàn)橐D(zhuǎn)型,買了一臺(tái)生產(chǎn)設(shè)備,因?yàn)橐咔樵?,?dǎo)致業(yè)務(wù)沒法開展,所以買了一直閑置在那里,因此有很多進(jìn)項(xiàng)稅額留底,2022年稅務(wù)局對(duì)留底退稅這塊要求盡量申請(qǐng)退稅,但是怕引起麻煩所以一直拖著沒退,今年有筆訂單開票出去,進(jìn)項(xiàng)沒有抵扣,做的暫估入庫(kù)再銷售的,用的之前的設(shè)備進(jìn)項(xiàng)留底稅額,請(qǐng)問年底了,怎么做風(fēng)險(xiǎn)小點(diǎn),1.直接把之前的進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證,沖銷暫估商品。2.還是先暫時(shí)不認(rèn)證不管,等到明年匯算清繳前進(jìn)行認(rèn)證沖銷暫估3.先暫時(shí)把材料入庫(kù),沖銷暫估,進(jìn)項(xiàng)稅額不認(rèn)證,做待抵扣稅額,等年后根據(jù)訂單情況再認(rèn)證 主要還是怕留底太多稅局老是讓退稅,但是大家都懂退稅哪那么容易的,能不惹麻煩盡量不惹吧
老師,年中從代賬公司接賬,是不是,把科目余額表的期末余額輸入到新賬套的期初,錄入上各科目的本年累計(jì)數(shù)就可以了
老師你好,事業(yè)單位醫(yī)院,24年有一筆辦公費(fèi)600沒入賬,現(xiàn)在跨期了,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)怎么記賬
請(qǐng)問固定資產(chǎn)的多少,對(duì)銀行貸款有哪方面的影響?
個(gè)體工商戶 開票調(diào)到十萬(wàn)就要做賬了?
請(qǐng)問是從哪里學(xué)習(xí),購(gòu)買課程嗎?
從哪里可以更快的學(xué)習(xí)民間非營(yíng)利組織會(huì)計(jì)的賬務(wù),謝謝!
A107012這個(gè)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠表,第2行自主研發(fā)、合作研發(fā)、集中研發(fā)這個(gè)數(shù)是填利潤(rùn)表上的研發(fā)費(fèi)用數(shù)嗎?還是別的
當(dāng)公司去銀行貸款的時(shí)候,銀行會(huì)怎樣審核財(cái)務(wù)報(bào)表?就是銀行評(píng)估貸款風(fēng)險(xiǎn)時(shí),會(huì)綜合考慮哪幾個(gè)財(cái)務(wù)指標(biāo)?
老師幫忙看下這題為什么商鋪這200的差額沒從利潤(rùn)里減去
老師,我在做 2024 年的匯算清繳。我們小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。 2025 年 1 月有人報(bào)銷 2024 年的發(fā)票,那么這筆報(bào)銷,我應(yīng)該進(jìn)以前年度損益調(diào)整科目,對(duì)吧
那我公司在2020年時(shí)購(gòu)買的車輛,那是后還是小規(guī)模納稅人,在20216月申請(qǐng)為一般納稅人,那我公司現(xiàn)在銷售可以按簡(jiǎn)易計(jì)稅方法吧
你好,你2016年申請(qǐng)的一般納稅人,2022年買的車。
是2020年買的車,2021年6月申請(qǐng)的一般納稅人
那你這個(gè)抵扣不了增值稅,只能選擇3%減按2%來(lái)交。
那我公司對(duì)車輛已經(jīng)計(jì)提了90%,固定資產(chǎn)的賬面價(jià)值只剩10萬(wàn),那如果低于賬面價(jià)值50%銷售的話,稅務(wù)會(huì)承認(rèn)這損失嗎?
你好,市場(chǎng)價(jià)格多少?最好不要低于市場(chǎng)價(jià)格的10%
那低于賬面價(jià)值的10%可以嗎?
可以,但是就是有風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)稅。
那市場(chǎng)價(jià)按二手市場(chǎng)的評(píng)估價(jià)來(lái)確定銷售額?
是的,對(duì)的,是這么做的。
那公司無(wú)償贈(zèng)送給個(gè)人,不開票,按視同銷售處理,簡(jiǎn)易計(jì)稅,可以嗎?
你好 可以的,沒問題。
那是無(wú)償贈(zèng)送給股東,但是不是法人不是股東,會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎
沒有 個(gè)人交個(gè)稅 你們交增值稅附加書
如果按無(wú)償贈(zèng)送,視同銷售,那個(gè)人按偶然所得交20%的個(gè)稅嗎?無(wú)償贈(zèng)送也要按市場(chǎng)價(jià)是嗎?那如果不無(wú)償贈(zèng)送,正常銷售給個(gè)人,那應(yīng)該沒有個(gè)稅的問題吧!
你股東有工資嗎?沒有工資的話,按照20%股息紅利。如果是送給外面的人,才是按照五人所得,20%。
偶然所得20%,剛才寫錯(cuò)了 贈(zèng)送也是按照市場(chǎng)價(jià)格。他正常購(gòu)買,正常市場(chǎng)價(jià)格買的,不用交個(gè)稅。
他是法人代表,不是股東,況且公司目前沒有業(yè)務(wù),屬于虧損狀態(tài)
那就按照工資薪金來(lái)的。