您好,可以的呢,我們有留抵就不用實(shí)繳增值稅的
老師好,現(xiàn)在公司賣二手車,是按什么稅率交稅?。课夜井?dāng)時(shí)買的時(shí)候是小規(guī)模,沒有抵扣不進(jìn)項(xiàng)。現(xiàn)在那個(gè)發(fā)票是二手車交易市場(chǎng)幫我們公司開的,上面就只有一個(gè)總額3000元,但是沒有稅
老師,我們是汽車4s店,現(xiàn)在有臺(tái)試駕車作為二手車賣了,這個(gè)賣二手車的整個(gè)賬務(wù)分錄怎么做?交的增值稅是按多少稅率計(jì)提,之前買車時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅已抵扣
老師,我公司是一般納稅人,之前從股東手里購(gòu)得其用過的小轎車,當(dāng)時(shí)沒有抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,現(xiàn)在我們把這個(gè)車又賣出了,怎么交稅,怎么做分錄,謝謝!
老師我們公司賣了一輛車,買的時(shí)候是小規(guī)模沒有抵扣,現(xiàn)在一般納稅人,不是上百分之二的增值稅嗎,二手車公司開給我們的沒有稅,怎么操作
老師,我們公司賣了一輛二手車,之前是小規(guī)模納稅人沒有抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,現(xiàn)在開三個(gè)點(diǎn)的普票給個(gè)人購(gòu)買者,申報(bào)納稅時(shí)可以減按2個(gè)點(diǎn)交稅,那么賬務(wù)上如何處理呢?
老師,以前年度科目用錯(cuò),現(xiàn)在調(diào)賬,需要付一張說明嗎?
老師,股權(quán)轉(zhuǎn)讓,未出資,有未分配利潤(rùn),股權(quán)轉(zhuǎn)讓的價(jià)格就得按凈資產(chǎn)*出資比例?
去年的票現(xiàn)在還能紅沖嗎
老師,有個(gè)客戶要買一臺(tái)空調(diào),個(gè)人付錢進(jìn)來,但是他要求開公司抬頭發(fā)票可以嗎?這個(gè)還需要附什么憑證嗎
取得高新證書三年有效期內(nèi)要持續(xù)有研發(fā)項(xiàng)目嗎,沒有研發(fā)項(xiàng)目會(huì)有影響嗎
我想問下每股收益的公式是哪條啊。找不到
電子計(jì)算機(jī)*工作站 這個(gè)是計(jì)算機(jī)還是什么,取得這樣的發(fā)票該入固定資產(chǎn)還是入哪個(gè)科目?
老師,這種發(fā)票可以嗎?勞務(wù)費(fèi)。
加油卡預(yù)充值和實(shí)際消費(fèi)兩個(gè)環(huán)節(jié)是不是都可以申請(qǐng)開具發(fā)票呢?預(yù)充值的時(shí)候申請(qǐng)不征稅普通發(fā)票,實(shí)際消費(fèi)后再申請(qǐng)專用發(fā)票,還是說只能選擇開具一次發(fā)票
老師跨省的外經(jīng)證是怎么預(yù)交啊
但是我填完申報(bào)表顯示就是按照二手車的百分之三交增值稅
您好,我們確實(shí)是按3%交的,這是09年以前買的才是2% 您請(qǐng)看下圖
就是這個(gè)銷項(xiàng)不可以減留低稅額么
您好,不好意思啊,簡(jiǎn)單是不能用進(jìn)項(xiàng)來抵,是分開的。稅務(wù)總局有回復(fù)??加計(jì)抵減額的,我們的留抵是類似的處理方法 增值稅一般納稅人有簡(jiǎn)易計(jì)稅方法的應(yīng)納稅額,不可以從加計(jì)抵減額中抵減。加計(jì)抵減額只可以抵減一般計(jì)稅方法下的應(yīng)納稅額
那如果我公司買的就是二手車,開的二手車發(fā)票,可以低增值稅么
您好,也不可以,我們正常稅率是13%,3%就是簡(jiǎn)易計(jì)稅,這個(gè)稅不能用一般計(jì)稅的留抵或加計(jì)來抵
我說的意思是,我們公司買了一臺(tái)二手車,不是賣,開來了二手車發(fā)票,這樣的話是不是可以抵13的稅
現(xiàn)在是當(dāng)時(shí)沒抵扣進(jìn)項(xiàng)所以用3減2,如果抵扣的話不是就是13么
哦哦,我們開來的專用發(fā)票, 這個(gè)可以入進(jìn)項(xiàng)稅,可以抵的。但是我認(rèn)為我們?cè)儋u時(shí)就是13%.您看圖,我們簡(jiǎn)易是有條件的,09年前的,確實(shí)不能抵扣的