您好,可以的呢,我們有留抵就不用實(shí)繳增值稅的
老師,辦稅員的身份能在電子稅務(wù)局領(lǐng)取發(fā)票嗎?還是法人的身份領(lǐng)取數(shù)電票
請(qǐng)問(wèn)下,一般納稅人公司購(gòu)車10萬(wàn),交了車輛購(gòu)置稅1萬(wàn),公戶全款支付的,具體怎么做賬呢?
老師,固定資產(chǎn)已經(jīng)全部折舊完成了,還有殘余值怎么操作???企業(yè)注銷的話,是要賣掉固定資產(chǎn)嗎?怎么做分錄呢?
提交申報(bào)不通過(guò),可以強(qiáng)制提交嗎?
公司銷售人員把平時(shí)收到的貨款轉(zhuǎn)賬給公司,做賬是借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款,而客戶貨款還掛在應(yīng)收賬款下面,現(xiàn)在想沖掉客戶應(yīng)收賬款和銷售人員的往來(lái)其他應(yīng)付款,這種情況怎么操作?怎么做賬?
老師,報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,彈出這個(gè),怎么填寫?
請(qǐng)樸老師解答,老師請(qǐng)問(wèn)第一問(wèn)中,為什么不可以申請(qǐng)代開(kāi)專票
自己不能去線下解除中國(guó)工商銀行賬戶控制,委托一個(gè)代理去但是告訴他密碼之后怕他直接盜刷錢,這個(gè)有沒(méi)有什么辦法規(guī)避呀
我附表二填錯(cuò)了嗎?報(bào)稅時(shí)不通過(guò)
老師,我想問(wèn)下初創(chuàng)的裝飾公司,不怎么開(kāi)發(fā)票,購(gòu)買材料和支付人工費(fèi),也沒(méi)有發(fā)票,這咋做賬啊
但是我填完申報(bào)表顯示就是按照二手車的百分之三交增值稅
您好,我們確實(shí)是按3%交的,這是09年以前買的才是2% 您請(qǐng)看下圖
就是這個(gè)銷項(xiàng)不可以減留低稅額么
您好,不好意思啊,簡(jiǎn)單是不能用進(jìn)項(xiàng)來(lái)抵,是分開(kāi)的。稅務(wù)總局有回復(fù)??加計(jì)抵減額的,我們的留抵是類似的處理方法 增值稅一般納稅人有簡(jiǎn)易計(jì)稅方法的應(yīng)納稅額,不可以從加計(jì)抵減額中抵減。加計(jì)抵減額只可以抵減一般計(jì)稅方法下的應(yīng)納稅額
那如果我公司買的就是二手車,開(kāi)的二手車發(fā)票,可以低增值稅么
您好,也不可以,我們正常稅率是13%,3%就是簡(jiǎn)易計(jì)稅,這個(gè)稅不能用一般計(jì)稅的留抵或加計(jì)來(lái)抵
我說(shuō)的意思是,我們公司買了一臺(tái)二手車,不是賣,開(kāi)來(lái)了二手車發(fā)票,這樣的話是不是可以抵13的稅
現(xiàn)在是當(dāng)時(shí)沒(méi)抵扣進(jìn)項(xiàng)所以用3減2,如果抵扣的話不是就是13么
哦哦,我們開(kāi)來(lái)的專用發(fā)票, 這個(gè)可以入進(jìn)項(xiàng)稅,可以抵的。但是我認(rèn)為我們?cè)儋u時(shí)就是13%.您看圖,我們簡(jiǎn)易是有條件的,09年前的,確實(shí)不能抵扣的