您好,可以的呢,我們有留抵就不用實(shí)繳增值稅的
老師好,現(xiàn)在公司賣二手車,是按什么稅率交稅???我公司當(dāng)時買的時候是小規(guī)模,沒有抵扣不進(jìn)項(xiàng)。現(xiàn)在那個發(fā)票是二手車交易市場幫我們公司開的,上面就只有一個總額3000元,但是沒有稅
老師,我們是汽車4s店,現(xiàn)在有臺試駕車作為二手車賣了,這個賣二手車的整個賬務(wù)分錄怎么做?交的增值稅是按多少稅率計提,之前買車時進(jìn)項(xiàng)稅已抵扣
老師,我公司是一般納稅人,之前從股東手里購得其用過的小轎車,當(dāng)時沒有抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,現(xiàn)在我們把這個車又賣出了,怎么交稅,怎么做分錄,謝謝!
老師我們公司賣了一輛車,買的時候是小規(guī)模沒有抵扣,現(xiàn)在一般納稅人,不是上百分之二的增值稅嗎,二手車公司開給我們的沒有稅,怎么操作
老師,我們公司賣了一輛二手車,之前是小規(guī)模納稅人沒有抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,現(xiàn)在開三個點(diǎn)的普票給個人購買者,申報納稅時可以減按2個點(diǎn)交稅,那么賬務(wù)上如何處理呢?
老師,您好!我想問一下,購買材料時借:應(yīng)付賬款100,貸:銀行存款100,月末發(fā)票沒回來,是借:原材料100 貸:應(yīng)付賬款—暫估100嗎?
老師那關(guān)于固定資產(chǎn)單獨(dú)算30萬是那個政策
老師你好,用快賬軟件怎么記錄收到銀行的利息
請問老師,小規(guī)模納稅人未達(dá)起征點(diǎn),增值稅銷項(xiàng)稅額如何做賬務(wù)處理呢,謝謝
請問注會的機(jī)考系統(tǒng)和中級是一樣的嗎?搜狗V模式和便捷復(fù)制粘貼計算式的功能都有嗎?第一次考?今年注會改革了,好像說不能帶有存儲功能的那種方便的能列分式和解方程的計算器,還有帶計算器的必要性嗎?
以前年度勞務(wù)報酬申報都是在800以下不用繳稅,也沒對方要發(fā)票,如果稅局查到會不會讓我們?nèi)空{(diào)增繳稅
注冊地在貴州,可以在云南租辦公室辦公嗎?
處置重要組成部分,會修改重要性嗎?
老師你好,公司買了6瓶酒600元,用于業(yè)務(wù)招待做賬 借,銷售費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸庫存商品 借庫存商品 貸銀行存款可以嗎
老師,個人開給我們單位的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,是否需要繳納印花稅
但是我填完申報表顯示就是按照二手車的百分之三交增值稅
您好,我們確實(shí)是按3%交的,這是09年以前買的才是2% 您請看下圖
就是這個銷項(xiàng)不可以減留低稅額么
您好,不好意思啊,簡單是不能用進(jìn)項(xiàng)來抵,是分開的。稅務(wù)總局有回復(fù)??加計抵減額的,我們的留抵是類似的處理方法 增值稅一般納稅人有簡易計稅方法的應(yīng)納稅額,不可以從加計抵減額中抵減。加計抵減額只可以抵減一般計稅方法下的應(yīng)納稅額
那如果我公司買的就是二手車,開的二手車發(fā)票,可以低增值稅么
您好,也不可以,我們正常稅率是13%,3%就是簡易計稅,這個稅不能用一般計稅的留抵或加計來抵
我說的意思是,我們公司買了一臺二手車,不是賣,開來了二手車發(fā)票,這樣的話是不是可以抵13的稅
現(xiàn)在是當(dāng)時沒抵扣進(jìn)項(xiàng)所以用3減2,如果抵扣的話不是就是13么
哦哦,我們開來的專用發(fā)票, 這個可以入進(jìn)項(xiàng)稅,可以抵的。但是我認(rèn)為我們再賣時就是13%.您看圖,我們簡易是有條件的,09年前的,確實(shí)不能抵扣的