您好,就是這樣操作的。 現(xiàn)在規(guī)定可以部分沖紅的,但實(shí)際工作中就按你的操作:紅沖當(dāng)時(shí)開(kāi)票金額里面的一張發(fā)票,然后再按審減后金額(少開(kāi)2.9萬(wàn))重開(kāi)發(fā)票
老師,我們有一個(gè)政府項(xiàng)目,現(xiàn)在該項(xiàng)目從新做了審計(jì),審計(jì)后要求退回工程款,我們要把發(fā)票拿回來(lái)按實(shí)際的金額重新開(kāi)嗎?還是直接原賬戶(hù)退回工程款就行了?甲方給了我們要求退回工程款的紅頭文件
老師,我們?cè)诠こ掏旯ひ院?,建設(shè)方要求我們按工程合同金額開(kāi)發(fā)票,但是來(lái)年我們項(xiàng)目經(jīng)過(guò)第三方審計(jì)之后,挨減少了幾萬(wàn)塊錢(qián),那原來(lái)開(kāi)的發(fā)票需要沖紅了重新開(kāi)嗎?還是有其他的處理辦法呢?
我們有個(gè)項(xiàng)目2019年就已經(jīng)竣工結(jié)算,發(fā)票款項(xiàng)都兩清了,今年政府審計(jì),審減了30多萬(wàn)工程款,我們公司需要退還甲方多付的30多萬(wàn)工程款,但是只跟我們開(kāi)行政事業(yè)單位結(jié)算票據(jù),上面注明了收多付工程款,金額30多萬(wàn),說(shuō)發(fā)票不用操作了。我們這邊應(yīng)該怎么賬務(wù)處理?如果我們公司自行將之前2019年開(kāi)具的增值稅普通發(fā)票沖紅,我在今年把它整張沖紅,再按差額開(kāi)一張正數(shù)。那我做賬是直接沖今年的收入,還是要調(diào)以前年度的賬和以前年度的企業(yè)所得稅申報(bào)表?(我公司今年收入5000多萬(wàn),需要紅沖30多萬(wàn)收入)
老師,你好!請(qǐng)教下問(wèn)題。我們是建筑施工單位,有個(gè)項(xiàng)目審計(jì)價(jià)已出來(lái),但對(duì)方業(yè)主說(shuō)在審計(jì)價(jià)的基礎(chǔ)上還要再讓我們開(kāi)幾萬(wàn)發(fā)票給對(duì)方,對(duì)方把錢(qián)打過(guò)來(lái)。那不是最終審計(jì)價(jià)和開(kāi)發(fā)票金額不一致了。那該怎么操作呢?
老師,你好,我們有個(gè)工程項(xiàng)目21.12月份開(kāi)票按當(dāng)時(shí)工程量計(jì)算開(kāi)的發(fā)票,現(xiàn)質(zhì)保期到了,該項(xiàng)目審減了2.9萬(wàn),那我現(xiàn)在是需要紅沖當(dāng)時(shí)開(kāi)票金額里面的一張發(fā)票,然后再按審減后金額(少開(kāi)2.9萬(wàn))的發(fā)票來(lái)進(jìn)行操作嗎?還是怎么操作呢?
一般納稅人取得免稅雞蛋普票,銷(xiāo)售給第三方可以開(kāi)免稅普票嗎
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如下: (1)銷(xiāo)售貨物收入2000萬(wàn)元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬(wàn)元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬(wàn)元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬(wàn)元。 (2)繳納增值稅180萬(wàn)元,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加18萬(wàn)元,房產(chǎn)稅 25 萬(wàn)元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬(wàn)元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出 50萬(wàn)元。 (4)支付殘疾職工工資14萬(wàn)元;新技術(shù)研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用未形成無(wú)形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益19萬(wàn)元;購(gòu)進(jìn)一臺(tái)設(shè)備,價(jià)值35萬(wàn)元;購(gòu)置一臺(tái)《環(huán)境保護(hù)專(zhuān)用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護(hù)專(zhuān)用設(shè)備,投資額60萬(wàn)元,購(gòu)置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師,會(huì)計(jì)利潤(rùn)怎么計(jì)算,有式子就行,不用得數(shù)
會(huì)計(jì)準(zhǔn)則租用廠(chǎng)房3年 買(mǎi)的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費(fèi) 這個(gè)安裝費(fèi)費(fèi)用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況為:(1)取得產(chǎn)品銷(xiāo)售收入總額1800萬(wàn)元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷(xiāo)售成本800萬(wàn)元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷(xiāo)售費(fèi)用600萬(wàn)元,其中包括廣告費(fèi)用300萬(wàn)元。(4)管理費(fèi)用100萬(wàn)元,其中包括招待費(fèi)16 萬(wàn)元。 (5)財(cái)務(wù)費(fèi)用40萬(wàn)元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬(wàn)元(貸款250萬(wàn)元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬(wàn)元。(6)本年繳納的增值稅30 萬(wàn)元。 (7)營(yíng)業(yè)外支出14萬(wàn)元,其中含公益捐贈(zèng)10萬(wàn)元。 (8)實(shí)發(fā)工資總額98萬(wàn)元,撥繳的職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)、發(fā)生的職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)為20萬(wàn)元。 要求:計(jì)算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實(shí)際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn)公司投入的實(shí)收資本,后期公司不做了這個(gè)實(shí)收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開(kāi)學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒(méi)有呢
老師您好 無(wú)形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價(jià)值-相關(guān)稅費(fèi)計(jì)入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來(lái)的?
好的,謝謝,另外我再問(wèn)下,21年時(shí)是用稅控盤(pán)開(kāi)的紙質(zhì)發(fā)票,現(xiàn)在都是在稅務(wù)網(wǎng)站上開(kāi)電子發(fā)票了,這個(gè)也可以紅沖以前的紙質(zhì)發(fā)票嗎?
您好,可以的,現(xiàn)在電子稅局都是銜接好的