你好;? 是的。? 這個開多了要紅沖重新 開票的? ?或者是部分紅沖??
老師,我們有一個政府項目,現(xiàn)在該項目從新做了審計,審計后要求退回工程款,我們要把發(fā)票拿回來按實(shí)際的金額重新開嗎?還是直接原賬戶退回工程款就行了?甲方給了我們要求退回工程款的紅頭文件
老師,我們在工程完工以后,建設(shè)方要求我們按工程合同金額開發(fā)票,但是來年我們項目經(jīng)過第三方審計之后,挨減少了幾萬塊錢,那原來開的發(fā)票需要沖紅了重新開嗎?還是有其他的處理辦法呢?
我們有個項目2019年就已經(jīng)竣工結(jié)算,發(fā)票款項都兩清了,今年政府審計,審減了30多萬工程款,我們公司需要退還甲方多付的30多萬工程款,但是只跟我們開行政事業(yè)單位結(jié)算票據(jù),上面注明了收多付工程款,金額30多萬,說發(fā)票不用操作了。我們這邊應(yīng)該怎么賬務(wù)處理?如果我們公司自行將之前2019年開具的增值稅普通發(fā)票沖紅,我在今年把它整張沖紅,再按差額開一張正數(shù)。那我做賬是直接沖今年的收入,還是要調(diào)以前年度的賬和以前年度的企業(yè)所得稅申報表?(我公司今年收入5000多萬,需要紅沖30多萬收入)
我想問下,我們是做電力安裝項目工程的,按合同完成項目工程以后甲方不給錢,我們多開的三十萬左右發(fā)票甲方已經(jīng)抵扣了,這種情況對方不給錢要不到錢的情況申請把我們開出去給甲方的票紅沖回來可以找誰處理,怎么個流程呢
老師,公司有個管道工程,從開工到竣工經(jīng)過了2年時間,21年公司付了30萬工程款并收到了30萬金額的專票,已抵扣。后來施工方公司名稱改名了?,F(xiàn)在工程驗收,付完了剩下的40萬工程款,但是施工方開的發(fā)票,是全部工程款的發(fā)票70萬,銷售方的發(fā)票名稱是改名過后的。我們要把新開的70萬發(fā)票退回去,叫對方重新開40萬的發(fā)票,還是叫對方將以前30萬的發(fā)票沖紅掉呢?
小規(guī)模納稅人,我們視頻號上賣吉他,平臺會扣技術(shù)服務(wù)費(fèi),會給我們開發(fā)票,怎么做分錄,開了發(fā)票可以作為我們匯算清繳缺的進(jìn)貨發(fā)票嗎?
老師 我們給員工的工傷賠償款52000 已經(jīng)支付了38000給員工了 我們有保險,但是保險可能佩服金額沒有52000這么多 現(xiàn)在保險那邊具體金額我不還不清楚 這個要怎么做賬
年度企業(yè)所得稅申報表中工會經(jīng)費(fèi)支出填哪個數(shù)據(jù)
老師,所得稅匯算時,發(fā)現(xiàn)4季度的資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)填錯了,資產(chǎn)總額是對的,要不要對四季度進(jìn)行修改呢?謝謝老師
企業(yè)所得稅匯算清繳后有退稅,小企業(yè)會計準(zhǔn)則需要調(diào)2024年的報表嗎?
公司2024年銀行利息收入10萬,入賬科目:借:財務(wù)費(fèi)用-利息收入-10萬。銀行手續(xù)費(fèi)支出1萬,入賬科目:借:財務(wù)費(fèi)用-利息支出1萬; 同時從其他公司借款,支付利息400萬(沒有發(fā)票),入賬科目:借方:財務(wù)費(fèi)用-利息支出400萬, 以上三筆費(fèi)用匯算清繳填到表里哪一行,怎么填
處罝無形資產(chǎn)當(dāng)月不攤,那要等到什么時間攤??
老師你好,我正在報一家企業(yè)的企業(yè)所得稅年報,年報的主表數(shù)據(jù)是自動出來的,去年我們企業(yè)第三季度我報了數(shù),第四季度0,年報出來的就是第三季度的數(shù)據(jù),對嗎
固定資產(chǎn)沒有發(fā)票,2024年12月份入賬,2025年1月份開始這就,匯算清繳,需要調(diào)增么?
權(quán)益法下,賺了計入“營業(yè)外收入”,那么虧了計哪個科目呢?
老師,部分沖紅怎么沖啊?
你好; 你開的專票還是普票; 是否有認(rèn)證進(jìn)項稅??
我開的是普通發(fā)票哦!
你好; 那就直接 開票系統(tǒng)去? ? 紅沖 對應(yīng) 部分金額即可 。 負(fù)數(shù)發(fā)票 填開里面去? 開??
比如當(dāng)時我開票的是100萬,我結(jié)算金額只有95萬,減少的五萬,我直接點(diǎn)到當(dāng)時的那張發(fā)票沖紅,寫的金額就寫五萬嗎?金額可以修改嗎?
你好; 那能就 紅沖5萬就行了。 可以的。開5萬負(fù)數(shù) ?
好的,謝謝老師。
沒事的; 希望能幫到你??