您好 請問是多暫估了還是少暫估了 有沒有跨年

本月暫估了原材料入庫2100 ,但收到發(fā)票上金額為1300,多暫估了700元。但是暫估金額已經(jīng)入了成本,應該怎么做
老師,請問一下。購進原材料時沒收到發(fā)票,暫估入庫了,然后收到發(fā)票時紅沖暫估,重做一筆按發(fā)票價購進。但是暫估的原材料已經(jīng)全領用,產(chǎn)品也已完工入庫了,那原材料票已當時暫估價的差異金額怎會計處理?
采購原材料暫估入庫后,按暫估價入了成本,下個月,發(fā)票收到后,又沖減了暫估價,現(xiàn)在原材料有差異,(就是暫估入成本的比發(fā)票多了0.09)怎么調(diào)整原材料的差異呢
我暫估入庫的原材料已經(jīng)變成庫存商品銷售出去,發(fā)票來了,我可以直接附在暫估的分錄后面?還是要寫沖暫估的發(fā)票
老師,原材料暫估入庫單價估高了,出庫也是按這個暫估價出庫,現(xiàn)在發(fā)票來了,發(fā)票上的單價要低,把之前的暫估沖掉,導致現(xiàn)在出庫金額大于入庫金額,該怎么調(diào)整?
老師,公司是農(nóng)業(yè)公司,管理混亂,銷售小麥了,這個農(nóng)業(yè)公司怎么核算成本?怎么做賬?。?/p>
公司是做跨境電商的,亞馬遜,如果是刷單的要怎么申報收入,成本要怎么做呢,成本是否能從收入中扣除?
老師,像這種金融服務擔保費是不是計入到財務費用當中更合適?是,就是公司需要一個履約保證金,在擔保機構(gòu)做了一個擔保。
老師,業(yè)務員出差報銷的差費基本都沒有發(fā)票,可以用平常飯店吃飯的票抵嗎?
對于一般納稅人如果取得一張增值稅專用發(fā)票,用來抵扣銷項稅后,少交增值稅,后面還能做成本,少交企業(yè)稅嗎。
老師你好,本年6-9月份稅務局方的財務報表和財務軟件的金額不同,是需要聯(lián)系稅務局調(diào)整?還是下一個季度填上正確的就可以了
老師,我單位一輛汽車已購入一年,原值30萬,今年由于被泡水,15萬賣給拍賣行,保險公司理賠了5萬,二手車市場開了1萬的我公司銷售名稱的發(fā)票,這個應該如何賬務處理
業(yè)主個人繳納物業(yè)費,要開公司抬頭的發(fā)票,這可怎么辦
請問:中粗砂和碎石開票的一級編碼是什么?單位用立方米會有稅務風險嗎
我因為算錯收到小額退稅款,怎么做帳昵?
暫估的時候分錄怎么寫的
暫估的時候?qū)懙慕柙牧腺J預付賬款,暫估少了一分,沒有跨年
借 原材料 0.01 貸?預付賬款 0.1 借 生產(chǎn)成本 0.01 貸 原材料 0.01 借? 庫存商品 0.01 貸 生產(chǎn)成本 0.01 借 主營業(yè)務成本 0.01 貸 庫存商品 0.01
意思就是我從原材料開始一系列的成本都得調(diào)是吧
是的?從原材料開始一系列的成本都得調(diào)哈