你好,這兩個其實都是應(yīng)收賬款。
老師,您好,現(xiàn)在我們其他應(yīng)付款掛賬欠老板200多萬,可以把這筆錢入實收資本不,做一筆借其他應(yīng)付款,貸實收資本的分錄,可以不?
你好,上個月收到了a公司一筆借款10萬。然后會計分錄是借,銀行存款,貸,其他應(yīng)付賬款。這個月與a公司合作給我們這邊支付了一個二百萬的項目,但是上個月還欠貴公司10萬,貴公司直接從這個項目的200萬金額扣除,打款進(jìn)來190萬。這個賬務(wù),會計分錄是借,銀行存款190萬。其他應(yīng)付款10萬,貸,主營業(yè)務(wù)收入200萬。那我們就得給他們開200萬的發(fā)票,那會計分錄怎么寫呀?算是這個項目賬務(wù)結(jié)束了呀?
老師,我們跟一個溫泉做業(yè)務(wù),他欠我們200萬,其中50萬給了消費卡,他那邊給我們開6個點的服務(wù)費,我們這公司可以抵扣不
老師,對方公司借我們2萬元,計入其他應(yīng)收賬款了。 這次還款了8萬,是還之前的欠款,剩下多余的6萬是我們公司借他們的,這各分錄怎么做
老師,對方公司借我們2萬元,計入其他應(yīng)“收”賬款了。 這次還款了8萬,是還之前的欠款,剩下多余的6萬是我們公司借他們的,這各分錄怎么做
5月份開了200萬發(fā)票,200萬之前已經(jīng)490萬了,超500萬了,開的是1%的專票,現(xiàn)在怎么辦
老師你好我們開票超一般納稅人了,現(xiàn)在運費發(fā)票可以不
老師你好,我這個工作經(jīng)歷那寫的不對啊,報考中級顯示工作年限不夠
老師你好,我報中級,你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對啊,報考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動費用的變動率,利潤定50%,怎么算吊牌價
老師,對公賬戶轉(zhuǎn)款法人個人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對公轉(zhuǎn)法人個人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請問老師,今天6月份啟用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個軟件中,但是在算利潤表的時候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個月6月做分錄調(diào)整呢
請問,電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
在實際操作中你記錄其他應(yīng)收款問題不大,只是你要知道正規(guī)的做法就是零售價格。
只是你要知道正規(guī)的做法就是應(yīng)收賬款
借款是其他應(yīng)收,租賃是應(yīng)收賬款,我對兩個業(yè)務(wù)應(yīng)該分開記,還是可以合并到一個科目里不太清楚。
你好,對,借款的話是其他應(yīng)收款。是我看錯了,我以為是貨款。 你可以合并在一個里面,這個關(guān)系不大的。
謝謝老師
你好,不用客氣的了。