你好。還款的時(shí)候。借其他應(yīng)付款貸銀行存款。 然后因?yàn)槭峭粋€(gè)客戶多出來的,也在其他應(yīng)付款里掛著。
老師您好,我們賬上掛的是欠對(duì)方公司的款205680.88元,然后9月對(duì)方借了我們公司的錢100萬(wàn),然后我在9月做了2筆分錄。第一筆是先還掉借對(duì)方的205680.88元,分錄是借:其他應(yīng)付款貸:銀行存款。第二筆是剩下的錢794319.12元,我給對(duì)方掛賬了,意思是對(duì)方欠我們的。分錄是借:其他應(yīng)付款,貸銀行存款。 這樣下來后我的資產(chǎn)負(fù)債表其他應(yīng)付款是負(fù)數(shù)了,我感覺不合適,麻煩您看下合適不,謝謝老師
老師好!我這里有這么個(gè)事,公司跟一個(gè)人借了2萬(wàn)元,還的時(shí)候,還了3萬(wàn)元,現(xiàn)在其他應(yīng)付款是借方有余額,在其他應(yīng)收款科目下,他還欠公司5萬(wàn)元,我想調(diào)整一下,把其他應(yīng)付款借方余額調(diào)整出去,摘要和分錄應(yīng)該怎么寫呢
你好,我們公司之前借款a公司21萬(wàn),會(huì)計(jì)分錄為借銀行存款貸其他應(yīng)付款,然后a公司購(gòu)買我們東西,我們公司給他開發(fā)票200萬(wàn)元,合同表明也是200萬(wàn),后收到a公司打款179萬(wàn),直接從這200萬(wàn)中扣除了之前借款的21萬(wàn),沒有做任何的手續(xù),我們跟他們開收據(jù)200萬(wàn),他們給我們開了一個(gè)收據(jù)21萬(wàn),這合理嗎?
好 代收款8萬(wàn),后退還79000 別家公司之前欠我公司7萬(wàn) 現(xiàn)在代還了5萬(wàn),自家公司還了25000元 借銀行存款8萬(wàn) 貸其他應(yīng)付款79000元 其他營(yíng)業(yè)外收入1000元 退還,借其他應(yīng)收款25000元 貸銀行存款 請(qǐng)問,別家公司幫忙還的5萬(wàn)寫分錄怎么寫或者說需不需要做分錄
老師,對(duì)方公司借我們2萬(wàn)元,計(jì)入其他應(yīng)收賬款了。 這次還款了8萬(wàn),是還之前的欠款,剩下多余的6萬(wàn)是我們公司借他們的,這各分錄怎么做
老師,你幫我看下最后一問答案是不是錯(cuò)的
一般納稅人自來水水費(fèi)怎樣才能開3%稅率
老師,盈余公積,最高提取注冊(cè)資本的50%,第一問注冊(cè)資本是初始資本嗎?是實(shí)收資本嗎?第二問如果注冊(cè)資本增減了,盈余公積最高提取也要增減嗎?
老師 我們公司有委托外單位進(jìn)行研發(fā),這種是什么時(shí)候開始攤銷呢,是研發(fā)成功后的當(dāng)月嗎
老師,手上有好多個(gè)體戶,都要做稅務(wù)登記,我們都是0收入,不收款,只是用來認(rèn)證,這個(gè)月應(yīng)納稅經(jīng)營(yíng)額怎么填啊
檔案服務(wù)費(fèi)用交印花稅嗎?是接收管理退休人員的檔案
外貿(mào)企業(yè)出口,6月收到出口退稅款,7月申報(bào)的時(shí)候,增值稅納稅申報(bào)表怎么填,這筆退稅款怎么體現(xiàn)?我是去年首次出口,出口的時(shí)候已經(jīng)把附表二填了。
老師,病假條可以一次填寫兩個(gè)月的 期間不定期間隔請(qǐng)病假嗎?
老師,公司銷項(xiàng)賣給個(gè)人的二手車怎么做分錄
生產(chǎn)設(shè)備折舊年限多少年
老師好,我不太會(huì)了,可以幫我把分局寫下嗎
你不會(huì)這個(gè)那就分開寫。借其他應(yīng)付款2萬(wàn)貸銀行存款2萬(wàn)。借其他應(yīng)收款6萬(wàn),貸銀行存款6萬(wàn)。