你好,當(dāng)時(shí)這些其他應(yīng)付款都有銀行流水嗎?
老師,您好,現(xiàn)在我們其他應(yīng)付款掛賬欠老板200多萬(wàn),可以把這筆錢(qián)入實(shí)收資本不,做一筆借其他應(yīng)付款,貸實(shí)收資本的分錄,可以不?
老師 我們財(cái)務(wù)報(bào)名表應(yīng)付賬款 掛了一些賬 然后其他應(yīng)收款 掛股東也有掛賬 應(yīng)付實(shí)際不欠賬了 可不可以做分錄借:應(yīng)付賬款 貸:其他應(yīng)收款
老師之前做的借銀行存款,貸實(shí)收資本,現(xiàn)在想要更正這次分錄,把實(shí)收資本轉(zhuǎn)成其他應(yīng)付款,可以借實(shí)收資本,貸其他應(yīng)付款嗎?
賬上欠老板錢(qián),如果想增資,可不可以直接把其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)實(shí)收資本?
老師,企業(yè)欠老板的錢(qián)掛在其他應(yīng)付款200萬(wàn),現(xiàn)在企業(yè)想注銷,其他應(yīng)付款如何平賬?可以將其轉(zhuǎn)增實(shí)收資本嗎?
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開(kāi)了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒(méi)有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對(duì)嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購(gòu)進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請(qǐng)問(wèn)招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營(yíng)業(yè)外收入 對(duì)嗎? 2、職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級(jí)科目福利費(fèi)一起不呢?
有,都是實(shí)際老板打進(jìn)來(lái)的錢(qián)
你好,可以這么做的,但是需要出一個(gè)借款,不支付轉(zhuǎn)投資款的,說(shuō)明你老板簽字。
怎么寫(xiě)借款?
寫(xiě)借款,這個(gè)是什么?
就是怎么出一個(gè)借款,怎么說(shuō)明
自己編一下本單位借某某股東某某錢(qián)某某元多少錢(qián)?時(shí)間地點(diǎn)都寫(xiě)上,這個(gè)借款不支付,然后轉(zhuǎn)投資款。
好的,謝謝老師
不用客氣的,工作愉快。
老師,之前和老板對(duì)賬調(diào)賬了,然后就按調(diào)賬后的內(nèi)容報(bào)稅了,結(jié)果過(guò)了兩個(gè)月又對(duì)賬,然后一對(duì),實(shí)際不用調(diào)賬,然后我直接就把之前那筆調(diào)賬分錄刪了,后來(lái)明白一刪了那筆分錄,就賬上資產(chǎn)負(fù)債表和報(bào)稅上的不一樣了,雖然資產(chǎn)負(fù)債表都是平的,但就等于沒(méi)按賬上報(bào)稅,這樣需不需要調(diào)回來(lái)?
需要的,把刪除的在座上就可以。
刪除的分錄忘了,而且本來(lái)開(kāi)始調(diào)那筆賬就是多余了
四月份一筆刪了,所以六月份季報(bào)資產(chǎn)就和報(bào)了稅的不一樣了,然后七月一筆也刪了,導(dǎo)致九月底資產(chǎn)也和報(bào)稅差了調(diào)賬的那筆錢(qián)
本來(lái)就是沒(méi)用的? 刪除了才是正確的嗎
對(duì),調(diào)賬都是多此一舉了,還得調(diào)回去
那你之前的不想修改,可以不用修改,按正確的來(lái)申報(bào)就可以。
之前老板對(duì)賬說(shuō)有問(wèn)題,結(jié)果我調(diào)了,然后10月份對(duì)賬其實(shí)都不用調(diào)四月份,和七月份那筆賬,然后我直接就把四月份和七月份那筆調(diào)賬分錄刪了 ,把那分錄一刪,那報(bào)表上資產(chǎn)負(fù)債表不就和之前四月份和七月份差了那刪的金額了嘛
資產(chǎn)負(fù)債表都是平的,就是資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)金額四月份的和報(bào)稅里面的對(duì)不上了,這樣我不用管了?
是的 不管的 你要修改可以去稅務(wù)局修改你的報(bào)表