可以的,可以這么做。
老師,我們是貿(mào)易公司,出口退稅發(fā)票工廠剛剛給我們開出來了,但是我報(bào)錯(cuò)數(shù)量了,對方不肯重新開說,說把其中一張發(fā)票數(shù)量改了,但是這樣單價(jià)和前面開的不一樣現(xiàn)在吧其中一張數(shù)量改了,但是金額和數(shù)量,對上的,會(huì)影響退稅嗎
老師好,我之前因?yàn)殚_票沒有寫數(shù)量和單價(jià),沖紅了四張專票,現(xiàn)在重開需要加上數(shù)量和單價(jià),每張的金額就和原來沖紅的發(fā)票不一樣了,但是四張的總金額是一樣的,這樣可以嗎?
老師,我們?nèi)ツ暧幸粡堜N項(xiàng)發(fā)票上面的單價(jià)和數(shù)量和品名開錯(cuò)了,總金額沒問題,然后現(xiàn)在想讓對方紅沖,然后重新開具發(fā)票,單價(jià),數(shù)量,還要增加一個(gè)產(chǎn)品,總金額還是跟紅沖的發(fā)票總金額一樣的,這樣可以么?會(huì)給對方造成什么影響么?目前讓對方開紅字信息表過來我們紅沖,對方不愿意了
老師,為了年底進(jìn)項(xiàng)稅額不留抵,公司買了一臺(tái)設(shè)備,現(xiàn)在是數(shù)電發(fā)票,可以讓對方開2張發(fā)票嗎,每張發(fā)票上商品數(shù)量寫0.5,這種數(shù)量帶小數(shù)的
老師請問:一般納稅人 一種商品兩張進(jìn)項(xiàng)票數(shù)量各200噸 要開銷項(xiàng)票數(shù)量為300噸的且銷售金額小于兩張進(jìn)項(xiàng)票總金額, 增值稅抵扣不想留抵,怎么辦呢;假如進(jìn)項(xiàng)票還有其他商品的可抵發(fā)票是否可用來直接抵 這樣抵扣后會(huì)留什么問題
老師,所得稅匯算時(shí),調(diào)增的產(chǎn)品成本應(yīng)該計(jì)入哪一欄目,謝謝
出口外貿(mào)企業(yè)的運(yùn)輸費(fèi)和報(bào)關(guān)費(fèi)需要交納印花稅么,都是6個(gè)點(diǎn)的稅
乙公司定制的產(chǎn)品尚在加工中,預(yù)計(jì)將于2×24年10月完工并交付乙公司,屬于流動(dòng)資產(chǎn)列報(bào)嗎?
在確定應(yīng)予以資本化的借款費(fèi)用金額時(shí),需要考慮土地使用權(quán)支出嗎?
經(jīng)營所得,個(gè)人所得稅月季度申報(bào)表有投資者減除費(fèi)用60000塊錢一年。那就這樣,他就不用交個(gè)人所得稅了。那利潤表中的那個(gè)就是呃,所得稅就是,就是利潤表當(dāng)中的所得稅也是零,不用交對嗎?
工商戶經(jīng)營所得走個(gè)人經(jīng)營所得稅,那還要報(bào)那個(gè)就是個(gè)體工商戶的個(gè)人所得稅嗎?就工資那塊
公司是實(shí)際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過香港公司在跨境電商平臺(tái)售賣,有些貨物是正常報(bào)關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口。 我想問一下 ,用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口, 對于我這邊有什么風(fēng)險(xiǎn)?
開了公司,公司電表有部分租客用了,電費(fèi)全開到我公司名下,年收入二十多萬,電費(fèi)卻有7萬多,銷售的實(shí)際應(yīng)是2萬多,已本公司全抵扣了,不想做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)怎樣做24年年報(bào)
群里有個(gè)文件打不開,問了幾天了,這個(gè)不能重新發(fā)一遍嗎
對第二個(gè)分錄不明白,對多的一萬元預(yù)計(jì)負(fù)債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會(huì)用到庫存商品?
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。