同學(xué)你好參考以下看看,一是差額征稅,申報(bào)按扣除特定費(fèi)用后的余額計(jì)算銷項(xiàng),與發(fā)票全額不同;二是數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)范圍有別,申報(bào)數(shù)據(jù)可能包含未開票但已產(chǎn)生納稅義務(wù)的銷售額;三是系統(tǒng)取數(shù)規(guī)則特殊,對特殊業(yè)務(wù)處理與發(fā)票導(dǎo)出不同;四是可能操作失誤,比如開票或申報(bào)數(shù)據(jù)填錯等。
老師,我們公司上月個(gè)因?yàn)殇N售退回開了負(fù)數(shù)發(fā)票,導(dǎo)致我們整個(gè)月下來銷項(xiàng)稅和銷售額是負(fù)數(shù)的,那這個(gè)我申報(bào)增值稅的時(shí)候怎么申報(bào)
老師,我申報(bào)所屬期2月增值稅的主表一般項(xiàng)目本月數(shù)13行“上期留抵稅額”為1月發(fā)票認(rèn)證抵扣額,是怎么回事啊,這個(gè)稅額是系統(tǒng)自帶出來的,可是明明我2月申報(bào)所屬期1月的時(shí)候,進(jìn)項(xiàng)稅額是已經(jīng)在1月抵扣了的,為什么會有此月申報(bào)主表中上期留抵稅額欄會自動跳出這個(gè)數(shù)呢
老師你好!因申報(bào)增值稅報(bào)表時(shí)小數(shù)點(diǎn)額度數(shù)有差異,如按照開票系統(tǒng)算出應(yīng)交稅為10.4但申報(bào)表系統(tǒng)自動算出10.56,當(dāng)時(shí)按申報(bào)表的交了10.56,現(xiàn)在導(dǎo)致賬上應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅借方有余額,請問怎樣調(diào)整賬務(wù)?謝謝!
請問上月我去稅務(wù)大廳申報(bào)的增值稅的時(shí)候是負(fù)數(shù),我這個(gè)月自己在電子稅務(wù)局申報(bào)增值稅時(shí),系統(tǒng)自動帶出來的銷售額和銷項(xiàng)稅沒有減去我上月的負(fù)數(shù),怎么辦呢?我可以自己手動沖減增值稅附表一的1、2欄(銷售額、銷項(xiàng)稅額嗎)?
老師,我們是個(gè)體工商戶小規(guī)模納稅人,平時(shí)開票按稅率1%開的發(fā)票,季度銷售不超30萬,不用增值稅。在填增值稅季度報(bào)表的時(shí)候,增值稅報(bào)表是自動取數(shù),銷項(xiàng)稅自動按稅率3%取的數(shù)。我賬面增值稅余額786.41,增值稅申報(bào)表銷項(xiàng)稅2359.19,請問老師,我賬面需要怎么做賬呢?既能提現(xiàn)增值稅減免,又能體現(xiàn)賬面產(chǎn)生的增值稅和電子稅務(wù)局增值稅申報(bào)表增值稅數(shù)額一樣呢?
老師好,一個(gè)人可以同時(shí)在幾個(gè)公司買工傷保險(xiǎn)嗎
老師,外貿(mào)企業(yè),采購總金額是價(jià)稅合計(jì)351400 然后退稅退的供應(yīng)商的進(jìn)項(xiàng)稅額,351400/1.13*0.13=40426.55 我這邊付供應(yīng)商是10個(gè)點(diǎn)。相當(dāng)于退稅成本351400/1.1=319454.55,351400-319454.55=31945.45 賺3個(gè)點(diǎn),金額是8481.09 這樣算對嗎?
花椒樹屬于固定資產(chǎn)還是無形資產(chǎn)
年前暫估成本票,現(xiàn)在發(fā)票回來了要沖了,調(diào)賬怎么調(diào),原來的分錄是 借:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費(fèi)用320000 貸:其他應(yīng)付款-××× 借:主營業(yè)務(wù)成本1870000 貸:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費(fèi)用320000 現(xiàn)在要怎么處理這些暫估成本的分錄,我先把這些紅沖了,下來分錄要怎么做? 借:利潤分配-未分配利潤1499553.8 貸:工程施工-人工189253.8 -材料1310300 借:利潤分配-未分配利潤
你好,老師現(xiàn)在是給員工代交社保,是通過私戶代收社保錢,公戶付款。像這種情況,分錄怎么做好?
年前暫估成本票,現(xiàn)在發(fā)票回來了要沖了,調(diào)賬怎么調(diào),原來的分錄是 借:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費(fèi)用320000 貸:其他應(yīng)付款-××× 借:主營業(yè)務(wù)成本1870000 貸:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費(fèi)用320000 現(xiàn)在要怎么處理這些暫估成本的分錄,我先把這些紅沖了,下來分錄要怎么做? 借:利潤分配-未分配利潤1499553.8 貸:工程施工-人工189253.8 -材料1310300 借:利潤分配-未分配利潤
年末做賬先計(jì)提所得稅還是先做損益結(jié)轉(zhuǎn)
政府會計(jì)的會計(jì)分錄,有全的最好
老師 個(gè)稅專項(xiàng)附加扣除 都是可以扣除那些的 請把明細(xì)發(fā)給我一下可以嗎 謝謝老師
繳納稅款是之前的會計(jì)微信掃碼付的 沒從銀行對公賬戶支付 我應(yīng)該怎么做賬呢