你好,這個(gè)不需要另外做憑證。
上個(gè)月有留底稅額,這個(gè)月銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),因?yàn)樯蟼€(gè)月有留底,所以這個(gè)月不用繳納增值稅,那我這個(gè)月的增值稅怎么處理,需要在做一筆未交增值稅的分錄嗎?
老師,我公司9月份的銷(xiāo)項(xiàng)稅額是983.63元,進(jìn)項(xiàng)稅額是1023.9元,這樣產(chǎn)生了增值稅留抵稅額40.27元。這個(gè)留抵稅額我還需要做什么賬務(wù)處理嗎?
我們公司上個(gè)月有5萬(wàn)的留抵稅額,現(xiàn)在這個(gè)月銷(xiāo)項(xiàng)稅額是3萬(wàn),抵扣完銷(xiāo)項(xiàng)稅額還剩兩萬(wàn)留抵稅額,那么如何賬處理,怎么分錄
老師,上個(gè)月有留抵的進(jìn)項(xiàng)稅額,這個(gè)月抵扣的時(shí)候,賬務(wù)上需要怎么處理?
想問(wèn)下老師,上個(gè)月有留抵的進(jìn)項(xiàng)稅額,這個(gè)月需要做什么賬務(wù)處理嗎?
老師,我們是建筑企業(yè),稅務(wù)讓補(bǔ)2023年到現(xiàn)在的預(yù)收賬款增值稅(一個(gè)月一個(gè)月的補(bǔ)),我不明白,預(yù)收賬款都是滾動(dòng)著往后走的,并且每個(gè)月都在結(jié)轉(zhuǎn)收入,也繳了增值稅,按稅務(wù)說(shuō)的會(huì)不會(huì)重復(fù)繳稅呢?
老師,我想問(wèn)一下,2221.05這個(gè)代碼之前財(cái)務(wù)設(shè)置科目是應(yīng)交稅費(fèi)-教育附加,按理說(shuō)不是應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加 區(qū)別是他把二級(jí)科目寫(xiě)的字 和順序顛倒了,這能行嗎?
持有待售的喪失控制權(quán)的是整體劃分成持有待售 也就是持有待售資產(chǎn)-長(zhǎng)期股權(quán)投資 這個(gè)科目以賬面金額列報(bào)么?
出租人什么時(shí)候出租房屋劃分為投資性房地產(chǎn),什么時(shí)候又用應(yīng)收融資租賃款,這做題有時(shí)候不知道用哪個(gè)科目
這道題為什么要乘(1-10%)?為啥不能直接乘10?
老師好,企業(yè)買(mǎi)回來(lái)原材料,開(kāi)始只有明細(xì)表,沒(méi)有發(fā)票,比如3月份買(mǎi)回來(lái)水泥 100噸,4月份買(mǎi)回來(lái)150,5月份買(mǎi)回來(lái)50,5月份開(kāi)票180噸,這種情況,我每個(gè)月應(yīng)該怎么入賬
持有待售,立即可出售,出售極可能發(fā)生、一年內(nèi); 簽合同時(shí),先把原資產(chǎn)折舊提了,然后在轉(zhuǎn)入持有待售是不是? 如果沒(méi)有簽合同,減值了就直接計(jì)提持有待售資產(chǎn)減值損失對(duì)么?
稅負(fù)什么意思啊?;卮?/p>
我公司外購(gòu)商品,取得增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票并抵扣。通過(guò)紅十字會(huì)對(duì)敬老院進(jìn)項(xiàng)無(wú)償捐贈(zèng)。請(qǐng)問(wèn)我公司入賬增值稅如何處理?
進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證需要按本月領(lǐng)了哪些材料對(duì)應(yīng)的發(fā)票認(rèn)證嗎
但是她留底的稅額不是一直還掛在應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅留抵稅額科目中嗎?
你好,是這樣子的,本身是沒(méi)有要求結(jié)轉(zhuǎn)。 你如果一定要結(jié)轉(zhuǎn)的話,可以自己做憑證,比如借,銷(xiāo)項(xiàng)稅貸。增值稅留底稅額
到了月末終了的時(shí)候我是不是直接只需要計(jì)提稅費(fèi),然后將應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅轉(zhuǎn)出就可以了呢?
你好,是的,正規(guī)的方式就是你說(shuō)的這樣。
好的,謝謝老師
你好,不用客氣的了。