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Q

想問下老師,上個月有留抵的進(jìn)項稅額,這個月需要做什么賬務(wù)處理嗎?

2023-06-05 10:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-06-05 10:25

您好,你當(dāng)時留底在哪個科目里面了?

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快賬用戶4422 追問 2023-06-05 10:27

上個月有留抵沒去做賬務(wù)處理

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齊紅老師 解答 2023-06-05 10:32

那你直接填申報表就可以了,不用賬務(wù)處理

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快賬用戶4422 追問 2023-06-05 10:40

現(xiàn)在可以補錄之前的進(jìn)項轉(zhuǎn)出嗎

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齊紅老師 解答 2023-06-05 10:45

可以的,可以補錄前面的,再做進(jìn)項轉(zhuǎn)出

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快賬用戶4422 追問 2023-06-05 10:45

麻煩老師做會計分錄,我想看下,比如之前留抵有9千稅額

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齊紅老師 解答 2023-06-05 10:51

進(jìn)項稅留抵:如果本月進(jìn)項有留抵,則財務(wù)人員不用作多交增值稅的相關(guān)處理,如果僅僅是財務(wù)處理,那么其進(jìn)項稅不用處理。
留底稅金是累計的,以后月份的銷項稅額可以進(jìn)行抵扣,且無時間上的限制。

如果進(jìn)項稅已認(rèn)證,并沒發(fā)生銷項稅,則可用銷項稅-前一個月的進(jìn)項稅合計(留抵到下個月)
當(dāng)月份終了時,當(dāng)月的應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅”轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細(xì)科目,以 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)為借記科目,而貸記科目是應(yīng)交稅費--未交增值稅。

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齊紅老師 解答 2023-06-05 10:52

你這個不需要賬務(wù)處理的

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快賬用戶4422 追問 2023-06-05 11:08

好的謝謝

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齊紅老師 解答 2023-06-05 11:09

不客氣,很高興幫您

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您好,你當(dāng)時留底在哪個科目里面了?
2023-06-05
當(dāng)時的留底在哪個科目里面的?
2023-04-26
你好,這個不需要另外做憑證。
2024-12-06
您好,同學(xué),是的,您的理解正確。
2020-10-14
不用做處理,留著下期繼續(xù)抵扣
2021-12-08
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