您好,你當(dāng)時留底在哪個科目里面了?
請問老師,這個月的進(jìn)項稅有留抵的,賬務(wù)處理上就是正常做,不需要另外做什么吧?
老師,上月留抵稅額955.37,本月銷項稅額減進(jìn)銷稅額減上月留抵稅額后剩87.52,這個怎么做賬務(wù)處理
老師咨詢下 公司上個月多開了一張發(fā)票稅額一萬多 辦了留抵欠 這個月留抵欠要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 要怎么做賬務(wù)處理?
老師,您好,上個月有留抵稅額,要做分錄嗎?那這個月又要怎么做賬務(wù)處理。
上個月進(jìn)項稅額有留抵稅額,這個用上個月的留抵稅額抵扣這個月進(jìn)項稅額,分錄這樣做有問題嗎
老師,問一下公司是一般納稅人小企業(yè)會計準(zhǔn)則,去年的進(jìn)項發(fā)票勾選認(rèn)證了但是忘記入賬了?可以在今年入賬嗎?分錄需要怎么寫
老師,個稅申報,如果已經(jīng)繳費了,還能更正申報嗎?
老師你好,我們公司的全資子公司4月注銷了,對于這個子公司的投資收益的金額,導(dǎo)致利潤增加。在利潤表要列示到終止經(jīng)營凈利潤嗎?
一般納稅人,為什么進(jìn)項夠用了,每個月還要交稅?
老師,所得稅匯算,業(yè)務(wù)招待費和福利費,納稅調(diào)增后,實際利潤就增加了,那是不是也需要把利潤表也改成調(diào)整后的數(shù)據(jù),謝謝老師
郭老師,增值稅,不是費用,也不是成本,利潤表也不體現(xiàn),在哪體現(xiàn)我一年交多少,但用公司的流動資金支付,那算是支付的什么
郭老師,股份有限公司和有限責(zé)任公司有什么區(qū)別嗎,有限責(zé)任公司可以變成股份有限公司嗎
補入固定資產(chǎn)怎么做賬?
企業(yè)租賃個人車輛,用于老板等管理人員等,產(chǎn)生的燃油費,修理費等,可以接受專票嗎,可以抵扣嗎,可以稅前扣除嗎
看應(yīng)交稅費科目余額表,能知道本年交的增值稅是多少?
上個月有留抵沒去做賬務(wù)處理
那你直接填申報表就可以了,不用賬務(wù)處理
現(xiàn)在可以補錄之前的進(jìn)項轉(zhuǎn)出嗎
可以的,可以補錄前面的,再做進(jìn)項轉(zhuǎn)出
麻煩老師做會計分錄,我想看下,比如之前留抵有9千稅額
進(jìn)項稅留抵:如果本月進(jìn)項有留抵,則財務(wù)人員不用作多交增值稅的相關(guān)處理,如果僅僅是財務(wù)處理,那么其進(jìn)項稅不用處理。
留底稅金是累計的,以后月份的銷項稅額可以進(jìn)行抵扣,且無時間上的限制。
如果進(jìn)項稅已認(rèn)證,并沒發(fā)生銷項稅,則可用銷項稅-前一個月的進(jìn)項稅合計(留抵到下個月)
當(dāng)月份終了時,當(dāng)月的應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅”轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細(xì)科目,以 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)為借記科目,而貸記科目是應(yīng)交稅費--未交增值稅。
你這個不需要賬務(wù)處理的
好的謝謝
不客氣,很高興幫您