收到款項開票時: 借:銀行存款 65140 貸:主營業(yè)務(wù)收入(按稅率計算不含稅金額) 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 退業(yè)務(wù)員提成: 借:其他應(yīng)收款 - 業(yè)務(wù)員 8400 貸:銷售費用 8400 收對方稅款: 若為代收稅款: 借:銀行存款 2320 貸:其他應(yīng)付款 - 代收稅款 2320 若為公司自身稅費收入: 借:銀行存款 2320 貸:營業(yè)外收入 2320
以前的一筆收入走的應(yīng)收帳款,這個月給對方開了發(fā)票,但錢要下月才能給,這個月應(yīng)該怎么記賬呢?
老師,請問下我司收到一筆物業(yè)款是對方公司要付給個人的,公司付款付錯了,對方公司是應(yīng)該付給他司員工的,因我司收到對方公司員工的墊付款后才開具的發(fā)票,對方公司打款打錯了,現(xiàn)在我司可以把這筆款項付給墊付人嗎
老師如果這個月預(yù)收了一筆款做了預(yù)收賬款,但是到了月底未開票給對方,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理
老師好,我們之前付了一筆款,對方也給我們來了發(fā)票,這個月剩下的做退款,收到了對方給我們的800元,對方給我們開了負(fù)數(shù)發(fā)票,我們應(yīng)該怎么做賬呢?
公司有一筆業(yè)務(wù),對方給了不部分款,還差兩萬就是不給了,這邊就不給他開票了??畲蛉牍珣袅?,18.8萬。應(yīng)該是20.8萬,欠款2萬,這邊就不給對方開發(fā)票了,這個賬怎么做啊?做未開票收入嗎?還是做預(yù)收賬款18.8萬?
外部經(jīng)銷商幫我們銷售產(chǎn)品,我們給對方發(fā)放傭金,對方給我們開發(fā)票的類目是什么,大類與二類科目
外部經(jīng)銷商幫我們銷售產(chǎn)品,我們給對方發(fā)放傭金,對方給我們開發(fā)票的類目是什么
有內(nèi)銷也有出口的企業(yè)材料票是專票好還是普票?
老師你好,我是再生資源回收行業(yè),收到三張票一張‘金屬制品’鋼銷,黑色金屬冶煉壓延品*鐵銷,黑色金屬冶煉壓延品*碳性廢鐵,我現(xiàn)在要對外開票,我應(yīng)該怎么寫項目名稱,按照我收到的項目名稱寫嗎,
老師,我們是酒店的一個燃?xì)夤?yīng)商沒跟我們簽過供貨合同,是個個體戶,找燃?xì)夤敬_的發(fā)票,我們按發(fā)票轉(zhuǎn)賬,我上兩個月計提費用的時候都是用之前那個公司計提的費用,這次他開上兩個月的發(fā)票用的是另一個燃?xì)夤镜拿珠_的發(fā)票,金額不變,那我可以回6月5月改那個計提的供應(yīng)商的名字么,金額不變,會不會有什么影響
老師有張發(fā)票是6月30日進來的,然后7月1號對方又紅沖了,那這張票隔月直接不做賬可以嗎
39歲零基礎(chǔ)小白,只有從業(yè)資格證書,是先從出納做起還是學(xué)學(xué)會計直接找會計工作? 問題是我們這里招出納的少,招會計的多一些
你好,老師,你像老公司的帳換軟件的時候、需要重新建帳,需要提供的數(shù)據(jù),主要就根據(jù)這個科目余額表跟明細(xì)帳這些數(shù)據(jù)去重新建賬了是吧老師
為順應(yīng)產(chǎn)業(yè)升級的要求,A公司計劃投資一個智能制造項目。該公司目前的資本結(jié)構(gòu)(負(fù)債)股東權(quán)益)為2/3.投資該項目后仍維持該目標(biāo)結(jié)構(gòu)。在該目標(biāo)資本結(jié)構(gòu)下,債務(wù)資本成本為6%。智能制造領(lǐng)域的代表企業(yè)是M公司,該公司的資本結(jié)構(gòu)(負(fù)債/股東權(quán)益)為7/10,β權(quán)益為1.2。已知無風(fēng)險利率為5%,市場風(fēng)險滋價為8%,兩家公司適用的所得稅稅率均為25%。 要求: (1)運用可比公司法,計算M公司的β就產(chǎn) (2)運用可比公司法,計算智能制造項目的β權(quán)益和A公司的權(quán)益資本成本。 (3)計算A公司的綜合資本成本。
老師,您好,算出每股收益無差別點,怎么選擇哪種籌資方案呢?
收到65140,需要退給業(yè)務(wù)員提成8400,實際收入是54420,收取稅費2320,我應(yīng)該怎么做賬
我要是按照開票這么做收入,和我的實際收入對不上,我不這么做,稅費不知道該怎么計提
65140發(fā)票上的稅額是多少?
發(fā)票收入 63242.72 稅額1897.28
借:應(yīng)收賬款? ? ?65140 ? ?貸:主營業(yè)務(wù)收入? ? 63242.72 ? ? ? ? ?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅? ?1897.28 借:銀行存款56740 ? ? 貸:應(yīng)收賬款? ? 56740 借:銷售費用? ? ?8400 ? ? 貸:應(yīng)收賬款? ? 8400 業(yè)務(wù)員直接從貨款里扣提成,這對公司和客戶均有不良影響。對公司而言,財務(wù)核算會亂,資金回籠受擾,管理秩序被破;對客戶來說,發(fā)票與支付憑證易出問題,信任關(guān)系可能受損。正確做法是業(yè)務(wù)員依規(guī)收回貨款并申請?zhí)岢桑炯訌娕嘤?xùn)與監(jiān)督。若已發(fā)生,公司應(yīng)及時處理,讓業(yè)務(wù)員補款并向客戶解釋。
這樣開票的金額和公戶流水不就對不起來了嗎,我們是公戶收款65140,開票也是65140
然后8400的提成用私戶給業(yè)務(wù)員退回的,發(fā)票收入 63242.72 稅額1897.28,但實際收入是54420,收取稅費2320,我應(yīng)怎么做賬
我現(xiàn)在主要是按發(fā)票做收入,和我實際收入對不起來,不按發(fā)票做收入,應(yīng)該怎么計提稅金?
按發(fā)票金額確認(rèn)收入的賬務(wù)處理 確認(rèn)收入和收款 借:銀行存款 65140 貸:主營業(yè)務(wù)收入 63242.72 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額)1897.28 處理業(yè)務(wù)員提成退款(私戶支付) 借:其他應(yīng)收款 - 業(yè)務(wù)員 8400 貸:銀行存款(私戶)8400 借:銷售費用 8400 貸:其他應(yīng)收款 - 業(yè)務(wù)員 8400 處理收取的稅費 借:銀行存款 2320 貸:主營業(yè)務(wù)收入 2053.1(假設(shè)稅率 13%) 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額)266.9 計提稅金 計算當(dāng)月總的銷項稅額,減去進項稅額得到應(yīng)繳增值稅。按應(yīng)繳增值稅一定比例計提附加稅。 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交城市維護建設(shè)稅等 解釋金額關(guān)系 開票金額和公戶收款能對應(yīng),實際收入與開票收入差異是因為扣除業(yè)務(wù)員提成和正確核算稅費。
這樣不對吧,2320包含在65140的
稅務(wù)只認(rèn)發(fā)票上的稅額,按發(fā)票稅額確認(rèn)稅費即可