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Q

老師好,我們之前付了一筆款,對方也給我們來了發(fā)票,這個月剩下的做退款,收到了對方給我們的800元,對方給我們開了負(fù)數(shù)發(fā)票,我們應(yīng)該怎么做賬呢?

2024-01-21 13:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財稅講師

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2024-01-21 13:36

您好 請問前面收到發(fā)票怎么寫的分錄

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快賬用戶1031 追問 2024-01-21 13:38

是這樣的

是這樣的
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齊紅老師 解答 2024-01-21 13:39

借 管理費(fèi)用 借方負(fù)數(shù) 借 銀行存款 800 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸方正數(shù)

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快賬用戶1031 追問 2024-01-21 13:40

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-01-21 13:41

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您好 請問前面收到發(fā)票怎么寫的分錄
2024-01-21
做了預(yù)收賬款嗎?這個月借預(yù)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)預(yù)收賬款借方有余額,表示對方欠你們的。
2021-11-30
同學(xué),你好 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
2024-03-21
你好,對方有給你單位提供貨物嗎?
2021-03-30
同學(xué)您好, 是的,可以的
2021-07-04
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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