了解稽查原因 可能是數(shù)據(jù)異常觸發(fā),長期零申報或進項長期大于銷項被系統(tǒng)預警。也可能是審查留抵退稅政策執(zhí)行情況。 準備應對資料 整理賬務資料,如憑證、賬簿、發(fā)票等;提供采購合同;撰寫業(yè)務情況說明。 自查自糾問題 檢查進項稅抵扣范圍是否正確,核實發(fā)票真實性與合規(guī)性,自查收入確認是否完整。 溝通協(xié)調 保持積極態(tài)度,主動說明情況,關注溝通反饋。 根據(jù)結果處理 無問題繼續(xù)注銷;需補繳稅款和滯納金就及時繳納;涉及罰款要認真對待,有異議可申訴,但不要拒繳。
請問老師,供應商做技術開發(fā),現(xiàn)在我們付款了對方這幾個月都不能開票,說被限制了。請問還有五萬進項稅我不能抵,本月有增值稅但沒進項可以抵扣,導致后面沒業(yè)務的話,她后面補開給我們的發(fā)票該怎么處理?后面如果一直沒銷項或者業(yè)務了,進賬一直掛著?我看增量留底退稅要求也挺嚴格,而且只能退60%。我都是收到發(fā)票才勾選進項發(fā)票
老師,我單位2011年處置了一個不動產房產。房產購入原價12萬,處置收入32萬。當年沒有繳納稅費。當年的會計分錄是借 現(xiàn)金 12萬 貸定資產12萬。借 現(xiàn)金20萬貸固定資產清理20萬。購買方一直用我們單位的房照,沒有過戶。 2022年二月份。因為房產需要過戶,我們單位按照現(xiàn)在的市值給當年的這筆房產補開發(fā)票稅價合計。486450元。按5%增值稅繳納稅費。共繳納增值稅。23164.29元。附加稅費暫時忽略不計。老師,我這筆收入根本2022年沒有收到錢。錢是2011年收到的32萬。今年補發(fā)票的時候,房產交易中心告訴必須按市值開發(fā)票,結果就多開了16萬多。我這個會計分錄怎么做呀?但是這個處置房產的收入需要繳納企業(yè)所得稅等等,我怎么確認收入?怎么做會計分錄?。坎粫?,請指導一下唄。
老師,我們在注銷公司稅務,稅務今天反饋給我說清算申報不通過。要我們補申報17年至現(xiàn)在的印花稅,還要出一份說明說為什么2019年6月的其他應付款有20萬,20年6月就變成只有4萬。這個我查了下其實就是往來款現(xiàn)金往來對沖的(二級明細是不同股東),但說明我不能直接這么寫吧?我想問的問題還有印花稅應該報哪些?說我們要報實收資本,賬冊,銷項,進項,收入,租金。但公司沒有實收資本的,也沒有銷項和進項的合同,這個要怎么搞?
請問老師,單位現(xiàn)在要注銷,2022年退了進項留底3萬元,專管員說是要稽查,請問這個怎么處理,說是單位營改增后,一直沒有收入。就算有收入也是簡易計稅的,但是我們購入東西,會產生進項稅的呀。
請問老師,存量留底的政策是什么?我單位營改增后就沒什么收入,只有一個向外出租房屋的收入還是簡易計稅的,但是2022年的時候,原財務退了賬面剩余的存量留底3萬元。當時沒有多想就退了,但是2024年因為單位要注銷,接到專管員的電話說是我單位2022年當時不符合存量留底的退稅的要求,說是沒有收入,僅有的收入還是簡易計稅的。但是我方去的進項稅發(fā)票,并不是針對簡易計稅的這個收入的呀?請問老師我方是否符合但是退稅的要求呢?
開票總數(shù)對,單價對,但數(shù)量出來堆小數(shù)點,可以開票嗎
你好老師,如果我們是一家小規(guī)模公司,可以享受醫(yī)療服務免征增值稅優(yōu)惠,但我們是無票銷售,請問填在報表哪一行
老師,請問服裝品牌代理企業(yè),在商場有多家直營店面,如何進行應收賬款對賬及結算?當商場有促銷打折活動時費用怎么結算?
我想問下,我的用戶名是山東企業(yè)開辦一窗通服務平臺,我可以注冊或者注銷海南的公司嗎?北方的用戶號可以注冊外地公司嗎
老師,這怎么開岀1%租賃表?
老師,小規(guī)模納稅人開房屋租賃是5%吧
老師,電腦需要重新做系統(tǒng),申報的個稅怎么備份到u盤里啊
員工報銷墊付的1-3月房租3萬元入賬,但公司未有錢支付給員工,那在9月做分錄時可以這樣做嗎?借:預付賬款3萬,貸:其他應付款3萬,借:管理費用3萬,貸:預付賬款3萬
老師,我們公司購買一張冷藏車總價110000,首付55000,貸款55000 這個怎么做賬?
老師好,我的期初數(shù)錄入,借貸不平咋辦?
營改增后無收入,怎么自查呢。
就因為你退稅所以才查你們 你不退稅轉到成本費用的時候就好了 簡易計稅對應的進項不能抵扣不能退稅哦 你有這方面的退稅嗎
我們是一般納稅人
一般納稅人你簡易計稅項目對應的進項也不能抵扣也不能退稅 必須要轉出進項的
老師 剛才專管員說可能要把退的稅補交回去 我們現(xiàn)在正在問補繳流程 請問老師如果補回去就不來稽查了吧
嗯 趕緊退了吧 以后不該退的別退 能退的也盡量不退