一、進(jìn)口貨物操作流程及相關(guān)系統(tǒng) 報(bào)關(guān)單申報(bào)系統(tǒng) 一般需要在中國國際貿(mào)易單一窗口(https://www.singlewindow.cn/)上進(jìn)行操作。 流程: 注冊并登錄:企業(yè)需要在單一窗口注冊賬號,獲得相關(guān)操作權(quán)限。 錄入報(bào)關(guān)單信息:包括貨物的基本信息(如商品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、重量等)、運(yùn)輸信息(如運(yùn)輸工具名稱、航次、提單號等)、貿(mào)易信息(如貿(mào)易方式、成交方式、合同協(xié)議號等)以及收發(fā)貨人信息等。 申報(bào):將錄入好的報(bào)關(guān)單信息提交海關(guān)進(jìn)行申報(bào)。 海關(guān)監(jiān)管作業(yè)場所系統(tǒng)(視情況而定) 如果貨物進(jìn)入特定的海關(guān)監(jiān)管作業(yè)場所(如保稅倉庫、物流園區(qū)等),相關(guān)場所的運(yùn)營方也有對應(yīng)的管理系統(tǒng)。 貨物進(jìn)入這些場所時(shí),運(yùn)營方需通過系統(tǒng)向海關(guān)申報(bào)貨物的進(jìn)境、存放等情況。 二、涉及的稅費(fèi)申報(bào) 關(guān)稅 申報(bào)系統(tǒng):在單一窗口申報(bào)報(bào)關(guān)單時(shí),系統(tǒng)會根據(jù)貨物的稅則號列(HS 編碼)自動(dòng)帶出關(guān)稅稅率。企業(yè)需按照海關(guān)審定的完稅價(jià)格和稅率計(jì)算應(yīng)繳納的關(guān)稅金額,并在報(bào)關(guān)單中申報(bào)。 計(jì)算方法:關(guān)稅金額 = 完稅價(jià)格 × 關(guān)稅稅率。完稅價(jià)格一般以貨物的成交價(jià)格為基礎(chǔ)審定。 增值稅 申報(bào):進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅在海關(guān)征收,與關(guān)稅一同申報(bào)繳納。在單一窗口報(bào)關(guān)單申報(bào)時(shí),系統(tǒng)會根據(jù)貨物的增值稅稅率(一般貨物增值稅稅率為 13%,部分貨物有不同稅率)計(jì)算應(yīng)繳納的增值稅金額。 計(jì)算公式:增值稅金額 =(完稅價(jià)格 %2B 關(guān)稅稅額)× 增值稅稅率。 消費(fèi)稅(如果涉及) 對于一些應(yīng)稅消費(fèi)品(如高檔化妝品、酒類等),還需繳納消費(fèi)稅。 申報(bào):在單一窗口報(bào)關(guān)單申報(bào)時(shí)一并申報(bào)。消費(fèi)稅的計(jì)算方法根據(jù)不同的應(yīng)稅消費(fèi)品有不同的計(jì)稅方式,例如從價(jià)計(jì)征(消費(fèi)稅金額 = 組成計(jì)稅價(jià)格 × 消費(fèi)稅稅率,組成計(jì)稅價(jià)格 =(完稅價(jià)格 %2B 關(guān)稅稅額)÷(1 - 消費(fèi)稅稅率))、從量計(jì)征(按銷售數(shù)量 × 單位稅額計(jì)算)等。
老師 請問下現(xiàn)在申報(bào)12月的出口退稅,我是第一次退稅的企業(yè),稅務(wù)局已經(jīng)核查完畢,我們可以申請退稅。請問現(xiàn)在申報(bào)前幾個(gè)月的數(shù)據(jù)應(yīng)該如何申報(bào)幾個(gè)月報(bào)關(guān)開票的數(shù)據(jù)?進(jìn)入出口退稅系統(tǒng)的月份應(yīng)該填什么時(shí)候的? 是填本期的日期 還是填對應(yīng)開票期間的日期?謝謝老師!
你好老師,請問我申報(bào)出口退稅了,今天才發(fā)現(xiàn)被退回了,然后稅務(wù)局要求留到下個(gè)月申報(bào),所以想請問一下,現(xiàn)在我們出口退稅系統(tǒng)里面的數(shù)據(jù)要怎么處理呀?刪掉還是?另外既然駁回了,那是不是相當(dāng)于我們認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證多了?那認(rèn)證的這部分應(yīng)該怎么做賬報(bào)稅呀?然后下個(gè)月申報(bào)上個(gè)月與本月出口退稅的時(shí)候,上個(gè)月開具的那個(gè)發(fā)票是否需要作廢重新按本月的稅率重新開呀?麻煩老師指點(diǎn)一下,謝謝!
老師 請問出納什么情況下需要在金蝶系統(tǒng)里操作借款申請?以及申請備用金需要走哪些流程?新進(jìn)的一個(gè)公司流程很反鎖 我都不會操作了
老師,我們從日本進(jìn)口貨物,請問需要在什么系統(tǒng)上操作什么流程么?以及涉及到的稅費(fèi)申報(bào)?@樸老師回復(fù)一下謝謝
老師,有個(gè)人律師需要幫我們追回10萬元貨款,現(xiàn)在要支付他貨款金額的5%作為報(bào)酬,請問該部分對方需要給我們提供什么發(fā)票?以及涉及到的稅費(fèi)申報(bào)?@樸老師
老師好,我想問一下去年三季度填錯(cuò)一個(gè)數(shù)據(jù),就是廣宣費(fèi)誤填了816元,能不能修改?
個(gè)體戶 上個(gè)月開了8萬的發(fā)票 過幾天還需要開7萬的發(fā)票有辦法避稅嗎
企業(yè)注冊資金多少有什么需要注意的么?多好還是少好
老師,我想問下2023年已計(jì)提的費(fèi)用發(fā)票金額,當(dāng)時(shí)沒收到票,匯算清繳已經(jīng)納稅調(diào)增,2025年才收到票,2025年的賬如何做,還有到時(shí)候2025年的匯算清繳怎么調(diào)整?
老師,請問購買固定資產(chǎn),發(fā)票暫時(shí)還沒有開進(jìn)來,上面可以先暫估嗎?借:固定資產(chǎn),貸:應(yīng)付~暫估。收到發(fā)票了再沖紅可以嗎?
老師,企稅年報(bào)有退稅情況, 為了不退稅,我應(yīng)該做點(diǎn)什么調(diào)增加一下,我不知道調(diào)增哪個(gè),能指點(diǎn)一下我嗎
老師,請問資產(chǎn)負(fù)債表這個(gè)固定資產(chǎn)折舊還有賬面價(jià)值,年報(bào)的時(shí)候要填寫固定資產(chǎn)那張表嗎
7月份拿到非全日制畢業(yè)證書,可以報(bào)考中級嗎?
我的二個(gè)日本公司需要做賬
假設(shè)企業(yè)當(dāng)期開了1000萬,但是進(jìn)項(xiàng)票只有300萬 剩下的次月成本會陸續(xù)進(jìn)來 可以先計(jì)提一部分成本嗎?
對于這塊實(shí)操有沒有視頻教程,這塊沒有接觸過,怕漏了哪一步?
這個(gè)沒有報(bào)關(guān)的課程 只有退稅的課程
老師,那就是只需要在單一窗口操作填寫基申報(bào)并繳納稅費(fèi)是么?不涉及其他的系統(tǒng)填寫及申報(bào)吧? 請問在單一窗口填寫及申報(bào)繳納是在哪一步進(jìn)行操作? 需要在電子稅務(wù)局上面操作么?
以及操作流程及截圖您這邊可以發(fā)一下么?
截圖我這邊發(fā)不了 你可以看下馮慧老師的出口退稅課程
老師,那就是只需要在單一窗口操作填寫基申報(bào)并繳納稅費(fèi)是么?不涉及其他的系統(tǒng)填寫及申報(bào)吧? 請問在單一窗口填寫及申報(bào)繳納是在哪一步進(jìn)行操作? 需要在電子稅務(wù)局上面操作么?
是的 2.現(xiàn)在都是電子稅局里操作退稅的