那個(gè)不需要申報(bào),超過(guò)800才申報(bào)
請(qǐng)問(wèn)公司員工報(bào)銷(xiāo)加油費(fèi)停車(chē)費(fèi),可以和員工簽租車(chē)協(xié)議然后每月以500元的補(bǔ)貼形式入員工的工資一起申報(bào)個(gè)稅嗎
請(qǐng)問(wèn)私車(chē)公用,租金每月500元,開(kāi)收據(jù)就可以不用去稅務(wù)局開(kāi)票,每個(gè)月申報(bào)500個(gè)稅。是這樣嗎?
租車(chē)給公司,一月600元,款項(xiàng)在租賃時(shí)一次性打給員工,可以按月申報(bào)財(cái)產(chǎn)租賃個(gè)稅嗎,還是按一次收入7200元申報(bào)財(cái)產(chǎn)租賃個(gè)稅
老師,單位租用員工車(chē)輛,全年租金6000元,員工給公司開(kāi)發(fā)票如果按照租金一次性開(kāi)具6000元,公司支付租金可以分月給嗎?然后申報(bào)代扣代繳個(gè)人所得是按照公司每月實(shí)際支付金額分月申報(bào)嗎?
請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在可以在個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)補(bǔ)申報(bào)公司租員工車(chē)輛的租金嗎?每月500元一共8個(gè)月4000元,
老師,營(yíng)業(yè)收入應(yīng)該怎么設(shè)置二級(jí)科目
你好我們是商貿(mào)公司,成本過(guò)高稅務(wù),稅務(wù)局讓我們寫(xiě)說(shuō)明,請(qǐng)問(wèn)有模板嗎
老師,您好!有一個(gè)客戶,款項(xiàng)已付,貨物已到公司,只是發(fā)票未開(kāi),做資產(chǎn)負(fù)債表的時(shí)候,月末暫估要提現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表里邊嗎?
老師我們廠是砂石生產(chǎn)加工銷(xiāo)售的企業(yè)已經(jīng)停產(chǎn)二個(gè)月了,昨天在做申報(bào)時(shí)忘記做資源稅零申報(bào)了,今天申報(bào)可以嗎?有什么大影響?
基于經(jīng)濟(jì)訂貨擴(kuò)展模型進(jìn)行存貨管理,若每批訂貨數(shù)為600件,每日送貨量為30件,每日耗用量為10件,則進(jìn)貨期內(nèi)平均庫(kù)存量為( )。 A、400件 B、300件 C、200件 D、290件 老師這題怎么解
老師,新接手的建筑公司會(huì)計(jì),申報(bào)匯算清繳年報(bào)的時(shí)候,把工資薪金這一欄的內(nèi)容填錯(cuò)了,把開(kāi)勞務(wù)發(fā)票的金額也加上了,到導(dǎo)致稅務(wù)局和個(gè)稅端的數(shù)據(jù)對(duì)比。有差。專(zhuān)管員問(wèn)我“核實(shí)一下是否不一致,如不一致需更正哪頭,是否產(chǎn)生調(diào)增、產(chǎn)生稅款滯納金。趕明天回復(fù)我一下”,咋辦還能更正嗎,老會(huì)計(jì)教我填的,科目掛的太亂了,早知道按照個(gè)稅系統(tǒng)報(bào)了,我看政策說(shuō),可以3年內(nèi)有幾次線上更正的機(jī)會(huì),
你好,我是做珠寶玉石加工及銷(xiāo)售的,經(jīng)營(yíng)范圍有加工和銷(xiāo)售等范圍,我所了解到加工應(yīng)繳納消費(fèi)稅百分之十,銷(xiāo)售一個(gè)季度有免稅二十或三十萬(wàn),那我如果有銷(xiāo)售貨品出去開(kāi)了銷(xiāo)售商品發(fā)票,在免稅額度內(nèi),我還需要按加工稅繳納稅費(fèi)嗎?
這道題也沒(méi)說(shuō)甲公司是小規(guī)模納稅人啊,為什么c也是對(duì)的,還是說(shuō)稅控系統(tǒng)這里有什么特殊規(guī)定?教材上也沒(méi)有啊
老師,新接手的建筑公司會(huì)計(jì),申報(bào)匯算清繳年報(bào)的時(shí)候,把工資薪金這一欄的內(nèi)容填錯(cuò)了,把開(kāi)勞務(wù)發(fā)票的金額也加上了,到導(dǎo)致稅務(wù)局和個(gè)稅端的數(shù)據(jù)對(duì)比。有差。專(zhuān)管員問(wèn)我“核實(shí)一下是否不一致,如不一致需更正哪頭,是否產(chǎn)生調(diào)增、產(chǎn)生稅款滯納金。趕明天回復(fù)我一下”,咋辦還能更正嗎,老會(huì)計(jì)教我填的,科目掛的太亂了,早知道按照個(gè)稅系統(tǒng)報(bào)了,我看政策說(shuō),可以3年內(nèi)有幾次線上更正的機(jī)會(huì),
中級(jí)財(cái)務(wù)管理,老師為什么這里非付現(xiàn)成本是五年不是六年?
不申報(bào)如何做才能在所得稅前據(jù)實(shí)扣除嗎
準(zhǔn)確說(shuō)是:一個(gè)月向一個(gè)自然人僅僅一次500塊以下的向個(gè)人零星采購(gòu)未取得發(fā)票,可以憑載明身份證號(hào)的收據(jù)稅前列支 國(guó)家稅務(wù)總局 關(guān)于發(fā)布《企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦法》的公告 國(guó)家稅務(wù)總局公告2018年第28號(hào) 第九條?企業(yè)在境內(nèi)發(fā)生的支出項(xiàng)目屬于增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“應(yīng)稅項(xiàng)目”)的,對(duì)方為已辦理稅務(wù)登記的增值稅納稅人,其支出以發(fā)票(包括按照規(guī)定由稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的發(fā)票)作為稅前扣除憑證;對(duì)方為依法無(wú)需辦理稅務(wù)登記的單位或者從事小額零星經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的個(gè)人,其支出以稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的發(fā)票或者收款憑證及內(nèi)部憑證作為稅前扣除憑證,收款憑證應(yīng)載明收款單位名稱(chēng)、個(gè)人姓名及身份證號(hào)、支出項(xiàng)目、收款金額等相關(guān)信息。 小額零星經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的判斷標(biāo)準(zhǔn)是個(gè)人從事應(yīng)稅項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的銷(xiāo)售額不超過(guò)增值稅相關(guān)政策規(guī)定的起征點(diǎn)?! ? 稅務(wù)總局對(duì)應(yīng)稅項(xiàng)目開(kāi)具發(fā)票另有規(guī)定的,以規(guī)定的發(fā)票或者票據(jù)作為稅前扣除憑證。
那上個(gè)月不知道不超500元不用申報(bào),已申報(bào)了一個(gè)月的,會(huì)有什么影響嗎
申報(bào)也沒(méi)事的哈,繼續(xù)申報(bào)就是,反正不交稅
老師在那個(gè)地方有說(shuō)明是不超500元的可以不用申報(bào)的尼
沒(méi)有到起征點(diǎn)呀,增值稅到500以上才開(kāi)票
那如果同一個(gè)人就是公司的老板把自己的汽車(chē)每月500元和廠房每月500元都租給自己的公司用,請(qǐng)問(wèn)這種情況應(yīng)如何處理為好嗎?在個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)如何操作申報(bào),是合計(jì)申報(bào)嗎?
是的,那個(gè)要合計(jì)申報(bào)的,一個(gè)人只能在1個(gè)公司1月一次,多次就得合計(jì)金額
是把合計(jì)金額1000元填在分類(lèi)所得的財(cái)產(chǎn)租賃所得那項(xiàng)嗎?還有如果合計(jì)金額一共是800元呢,需要多少稅嗎
計(jì)算應(yīng)交的個(gè)稅=(租金收入-800)*20%
好的,那現(xiàn)在這情況老板邊兩項(xiàng)租賃合計(jì)一個(gè)月租賃所得1000元,這個(gè)需要去稅局代開(kāi)發(fā)票嗎?還是可以汽車(chē)租賃開(kāi)500元收據(jù),另一項(xiàng)廠房租賃500元到房管局代開(kāi)發(fā)票嗎?正確的處理方法應(yīng)該是怎樣嗎?謝謝
都是稅局代開(kāi)發(fā)票就行,合計(jì)申報(bào)個(gè)稅
這個(gè)開(kāi)票如果每月開(kāi)一次和一次性開(kāi)1年的,所交的稅增值稅和個(gè)人所得稅是一樣的嗎
都是一樣的計(jì)算公式,計(jì)算一下就知道了哈 收入4000以下應(yīng)交的個(gè)稅=(租金收入-800)*20% 收入4000以上應(yīng)交的個(gè)稅=租金收入*(1-20%)*20%
那增值稅呢
增值稅,一樣的計(jì)算呀,都是按金額/1.01*0.01. 開(kāi)票低于500不交稅
老板是個(gè)人,個(gè)人代開(kāi)的普通發(fā)票有那些優(yōu)惠政策嗎?
只享受小規(guī)模1%和附加減半政策