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老師,十月份客戶開給我們一份發(fā)票,當月我已經(jīng)認證抵扣,這個月銷售說他們的品名開錯了,然后我開了紅字發(fā)票給對方,他們重開了正確的,數(shù)量金額稅額都是和原來那份一致的,那我需要繳稅嗎

2024-11-29 09:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-11-29 09:49

你好,這個不需要交稅的。

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快賬用戶6751 追問 2024-11-29 09:49

那下月生產(chǎn)時正常申報嗎,需不需要先進項轉(zhuǎn)出

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齊紅老師 解答 2024-11-29 09:51

你好,是的,紅字發(fā)票的部分是需要轉(zhuǎn)出的。

頭像
快賬用戶6751 追問 2024-11-29 09:51

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2024-11-29 09:52

你好,不用客氣的了。

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相關(guān)問題討論
你好,這個不需要交稅的。
2024-11-29
同學(xué)你好 需要紅沖重新做的
2021-06-02
需要 負數(shù)發(fā)票也需要的
2021-01-12
您好,同學(xué),給您了,他的紅字發(fā)票沖的是12月份的,1月份又給了一份,相當于1月份的發(fā)票是正常的
2022-01-15
是的,他們開的這個紅字票也要給你們做賬用
2022-05-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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