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前年做了一筆發(fā)票未到,暫估入庫。去年沖減發(fā)票未到暫估入庫,記入庫存,結(jié)果未收到發(fā)票。本來是去年應(yīng)該調(diào)整匯算清繳的,然后忘記了。像這樣子,是否可以直接在今年匯算清繳時,直接填增?

2024-11-28 16:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-11-28 16:19

那個不行的,只能在當(dāng)年納稅調(diào)增

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快賬用戶2846 追問 2024-11-28 16:19

那現(xiàn)在怎么處理?

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齊紅老師 解答 2024-11-28 16:22

更正申報做納稅調(diào)增

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快賬用戶2846 追問 2024-11-28 16:24

可是匯算清繳都已經(jīng)申報完了老師,現(xiàn)在已經(jīng)11月了。

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快賬用戶2846 追問 2024-11-28 16:24

沒有別的辦法了嗎?

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齊紅老師 解答 2024-11-28 16:26

我要辦稅-稅費申報及繳納—申報更正-申報更正與作廢 ?

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快賬用戶2846 追問 2024-11-28 16:27

當(dāng)我更正時,是否會需要更正同步今年的企業(yè)所得稅預(yù)繳信息?

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齊紅老師 解答 2024-11-28 16:28

那個不影響今年的預(yù)交的哈

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那個不行的,只能在當(dāng)年納稅調(diào)增
2024-11-28
您好,是,因為匯算沒有取得票,所以調(diào)增
2022-01-06
核查去年暫估入賬的庫存商品發(fā)票是否已經(jīng)收到,并核對發(fā)票金額與暫估入賬金額是否一致。 如果發(fā)票金額與暫估入賬金額一致,您可以在今年匯算清繳之前將發(fā)票進(jìn)行正常抵扣,并沖銷去年暫估入賬的會計分錄。 借:庫存商品(發(fā)票金額) 貸:應(yīng)付賬款(發(fā)票金額) 同時,沖銷去年暫估入賬的會計分錄: 借:庫存商品(暫估入賬金額) 貸:應(yīng)付賬款(暫估入賬金額) 如果發(fā)票金額與暫估入賬金額不一致,您需要按照實際情況進(jìn)行調(diào)整。如果實際采購價格高于暫估入賬價格,您可以在今年匯算清繳之前將差額部分進(jìn)行正常抵扣,并相應(yīng)調(diào)整去年暫估入賬的會計分錄。如果實際采購價格低于暫估入賬價格,您需要查明原因,并根據(jù)實際情況進(jìn)行調(diào)整。 如果您決定不調(diào)整暫估入賬的會計分錄,您可以將其掛在賬上,并在后續(xù)的會計期間中進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。但是,這可能會對您的財務(wù)報表和稅務(wù)申報產(chǎn)生影響,因此建議您在必要時及時進(jìn)行調(diào)整。
2023-12-05
借應(yīng)付賬款,貸庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)人成本嗎
2023-05-27
你好,這個有實際業(yè)務(wù)嗎?如果沒有實際業(yè)務(wù)的,它需要沖減 如果有實際業(yè)務(wù)的直接調(diào)整,不需要紅沖的
2022-05-17
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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