你好,需要代扣代繳增值稅、所得稅。
老師,想問下我們公司是做工程服務(wù)的,有一個自然人為我們公司提供了工程報價服務(wù),那對方去稅局代開發(fā)票的時候是要開什么類型的發(fā)票給我們呢
外貿(mào)出口企業(yè),管理員首次下企業(yè)核查,說我的報關(guān)單是FOB價,為什么國際運輸發(fā)票里明細含有海運費。是因為這個運費只是幫國外客戶代付的,然后再對公打給我們。然后報關(guān)單的貨品金額就含了海運費一起報關(guān)出去了?,F(xiàn)在這個問題,怎么處理比較好呢
屬于外貿(mào)公司,出口業(yè)務(wù)性質(zhì)(免退稅),請問下張老師這種類型業(yè)務(wù)的情況應(yīng)該怎么處理哦, 國外要的一批商品,,找的一家供貨商負責(zé)直接出口商品,單獨和國外結(jié)算貨款, 運費貨代這塊,我們找,我們負責(zé)在國內(nèi)聯(lián)系貨代公司,我們公司代墊海運費這些貨代費用,貨代公司開普票給我們(發(fā)票是免稅的,抬頭是我們公司的名稱), 收匯運費的時候我們會多收一點,比如一筆貨代費用了100元,我們也代墊了100元,后面國外給我們支付了150元。我們應(yīng)該交哪些稅金,我們這邊是做無票收入嘛,按差額50元繳稅還是按150元全額繳稅
老師好!我們報關(guān)CIF美元,然后我們給貨代付的海運費也是美元,貨代給我們開的海運費發(fā)票是轉(zhuǎn)換成人民幣了,想問一下我們這個海運費還可以做費用吧?然后收入還是報關(guān)金額減去海運費吧!
鄒老師,我想問一個問題,海外給我們提供國際運輸服務(wù),然后我們支付給對方,我們履行代扣代繳的義務(wù),這個運費金額是5.3玩美元,我想問下我們要交什么稅
老師,請問公司股東(后面會在工商變更)未在工商局做股權(quán)轉(zhuǎn)讓的變更,股東是否可以把各自占股金額轉(zhuǎn)入公司做投資款,投資款都入資了,公司暫時不盈利情況,做股權(quán)轉(zhuǎn)讓會不會涉及個稅或者印花稅
已銷售產(chǎn)品退回及返工入庫怎樣做賬
老師如果當(dāng)月有增值稅出口退稅,又要交稅,退稅金額能抵減應(yīng)交增值稅嗎
老師這個票可以抵扣進項稅嗎
人工成本以勞務(wù)票入賬的好處有哪些
如果有暫估的庫存發(fā)現(xiàn)還有期末余額,可以直接沖嗎?
老師,我想問一下,個人在公司兼職內(nèi)勤,文職工作。我代開發(fā)票的話是開什么項目名稱
老師,提問,取得租戶的租金和電費收入,不開票,要怎么報稅
老師,這題24年1-6月為什么不算上呢,只算了研究生每月扣除2000?
老板給的家用買菜,日用品的發(fā)票記到什么科目比較好,一般是蔬菜熟食飲料洗衣液等
增值稅不是免嗎
如果是發(fā)生在境外的運輸服務(wù),不屬于增值稅的征稅范圍