你好;?出口退稅企業(yè)的發(fā)票開具按FOB價(jià)開,而收款含有運(yùn)費(fèi),那運(yùn)費(fèi)應(yīng)該從銷售收入中減去,在費(fèi)用支出里面增加運(yùn)費(fèi)的記錄
我在一家建材公司工作,老板有五六家門店,主要經(jīng)營木門、吊頂、地板等。 我剛來不久,年底出年報(bào)表,利潤表有80萬的利潤,老板說不對,今年生意不好,不賠就不錯(cuò)了,不可能有80萬的利潤,我作為會(huì)計(jì),遭到老板的一度懷疑。 站在老板的角度,他就主要比較關(guān)心存貨、現(xiàn)金、應(yīng)收款等數(shù)據(jù),而利潤表他也不明白是怎么回事,我給他解釋他也還是糊里糊涂。 我們用的管家婆財(cái)務(wù)軟件,是業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)結(jié)合的版本,首先三個(gè)月內(nèi)庫管就換了三個(gè)人,每次盤庫的賬實(shí)差異有些大,這是內(nèi)部管理問題。再有就是,我發(fā)現(xiàn)很多存貨竟然沒有進(jìn)貨價(jià),我都不知道當(dāng)初是咋錄進(jìn)去的,我認(rèn)為這可能也是影響利潤表的一個(gè)原因。 現(xiàn)在老板想和我談?wù)勗趺垂芾?,讓我出份?cái)務(wù)流程,各位老師有沒有好的辦法,就是個(gè)進(jìn)銷存,現(xiàn)在是客戶交了定金,店長就負(fù)責(zé)進(jìn)貨,然后銷售。 字有點(diǎn)多,受累了。
問出口退稅問題以Fob出口,報(bào)關(guān)金額6800是先收到的,然后在報(bào)關(guān)出口的,貨品完成后,客戶打了一筆運(yùn)費(fèi)到美金賬戶,當(dāng)時(shí)和銀行說是運(yùn)費(fèi)銀行不能給予入賬,就以樣品結(jié)匯了。后面收到的貨代公司代理運(yùn)費(fèi)發(fā)票3千多,上面就包含國外部分的快遞費(fèi),這筆其實(shí)不是我們公司的費(fèi)用是吧?收到國外打的運(yùn)費(fèi)怎么做賬(以樣品出口了是不是得做未開票收入)?收到貨代公司代理運(yùn)費(fèi)發(fā)票怎么做賬?
外貿(mào)出口企業(yè),管理員首次下企業(yè)核查,說我的報(bào)關(guān)單是FOB價(jià),為什么國際運(yùn)輸發(fā)票里明細(xì)含有海運(yùn)費(fèi)。是因?yàn)檫@個(gè)運(yùn)費(fèi)只是幫國外客戶代付的,然后再對公打給我們。然后報(bào)關(guān)單的貨品金額就含了海運(yùn)費(fèi)一起報(bào)關(guān)出去了。現(xiàn)在這個(gè)問題,怎么處理比較好呢
老師,我是深圳的。我司通過供應(yīng)鏈FOB出了一批貨物到香港。退稅不知道怎么操作。供應(yīng)鏈這邊只給我報(bào)關(guān)單,車輛載貨清單,代理出口證明(收到國外貨款后提供)再加上我國內(nèi)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,那這樣就可以去申請退稅嗎?但是有一些費(fèi)用比如供應(yīng)鏈的代理費(fèi),運(yùn)輸費(fèi)其實(shí)是國內(nèi)我公司支付,供應(yīng)鏈這邊同一開發(fā)票為服務(wù)費(fèi),6%的服務(wù)發(fā)票。請問這個(gè)發(fā)票是否會(huì)影響我司退稅?是否需要供應(yīng)鏈那邊分開兩項(xiàng)開發(fā)票?比如代理費(fèi)是多少列清楚開?
你好 老師 我們公司是一家外貿(mào)公司有出口權(quán)但沒有自己出口 去年年底有換場地 現(xiàn)在車間自己可以做些樣品和批量準(zhǔn)確說現(xiàn)在應(yīng)該工貿(mào)一體 然后之前都是委托代理出口退稅 今年轉(zhuǎn)自己收匯 委托代理報(bào)關(guān)出貨 前兩天已經(jīng)走了兩筆小金額報(bào)關(guān)的 然后現(xiàn)在面臨就是退稅有問題 因?yàn)榘凑召Q(mào)易公司備案退稅 進(jìn)項(xiàng)票要和報(bào)關(guān)單出口一致 現(xiàn)在不一致因?yàn)槲覀兪且徊糠治锪腺徺I發(fā)給工廠加工再成品發(fā)給我們 我們目前很多貨走的還是委托加工方式現(xiàn)在做退稅應(yīng)該怎么操作?還有我們能否有資格轉(zhuǎn)生產(chǎn)企業(yè)?生產(chǎn)企業(yè)退稅是不是進(jìn)項(xiàng)抵內(nèi)銷后全都可以退了 這樣就不存在報(bào)關(guān)單和進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 不一致的問題
工商年報(bào)中的納稅總額是所得稅嗎
審計(jì)把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動(dòng)資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費(fèi)用,其他流動(dòng)資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個(gè)科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
算個(gè)稅時(shí),工資里包含的全勤,績效,獎(jiǎng)金,加班費(fèi)都要加進(jìn)去是嗎
老師,這個(gè)是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個(gè)?
制造業(yè)會(huì)計(jì)哪些表格是需要會(huì)計(jì)人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費(fèi)400元,實(shí)付200400元,款項(xiàng)用銀行存款支付。 2.1月1日,購入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價(jià)208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實(shí)際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實(shí)際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實(shí)收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會(huì)計(jì)分錄
老師,個(gè)人獨(dú)資企業(yè),未分配利潤是負(fù)數(shù),個(gè)人經(jīng)營所得稅不用交,正常獨(dú)資企業(yè)交完個(gè)人經(jīng)營所得稅就分紅了,資產(chǎn)負(fù)債表未分配項(xiàng)是0,但是是負(fù)數(shù),資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤咋填呢
老師,請問有筆12月份制造費(fèi)用暫估,5月到不了票了,匯算清繳怎么處理呢?后期到票,又如何處理呢?
轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入是主營業(yè)務(wù)收入還是其他業(yè)務(wù)收入
可是現(xiàn)在報(bào)關(guān)單貨品的價(jià)格沒有扣除海運(yùn)費(fèi),這個(gè)咋辦。這個(gè)收入就多收了呀??梢詫懸环荽沾兜膮f(xié)議不
你好;? ? ??FOB也就是不包含運(yùn)費(fèi)的? 、你要改下哈??
那我要去改報(bào)關(guān)單的金額?扣除海運(yùn)費(fèi)?
還是我增值稅申報(bào)表的金額改一下?
你好; 是的;比如說將C%26F金額扣除運(yùn)費(fèi)之后的金額(即FOB價(jià))計(jì)入企業(yè)收入,剩余部分為運(yùn)費(fèi),需要支付給貨代公司或運(yùn)輸公司等
那我應(yīng)該先跟管理員溝通再更改嗎
你好; 先問下 可以改不; 因?yàn)閳?bào)關(guān)單一般 不好改的?
報(bào)關(guān)單不好改。我是說改增值稅報(bào)表
到時(shí)你就調(diào)整下 ;? 可以的??
老師,我再問下。那像我這樣幫客戶代付的海運(yùn)費(fèi),但是報(bào)關(guān)單寫的FOB是沒問題的吧。
只是說后續(xù)還有這樣的話我要注意把海運(yùn)費(fèi)剔除
你好; 是的;這個(gè)可以 ; 只是要扣除運(yùn)費(fèi)??
好的,謝謝老師
不客氣的; 幫到你就好??