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老師:上月固定資產(chǎn)退回,進項也抵扣了,折舊也提了,對方開了紅字發(fā)票,賬務處理怎么做

2023-12-28 17:45
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-12-28 17:46

借應付賬款、貸固定資產(chǎn)、應交稅費、應交增值稅、金錢轉(zhuǎn)出,借累計折舊,借管理費用負數(shù)等

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借應付賬款、貸固定資產(chǎn)、應交稅費、應交增值稅、金錢轉(zhuǎn)出,借累計折舊,借管理費用負數(shù)等
2023-12-28
您好,正在給您回復
2023-07-27
同學,你好 之前入的固定資產(chǎn)要紅沖,折舊都要紅沖
2024-11-28
借固定資產(chǎn)應交稅費、應交增值稅進項,貸銀行存款, 借銀行存款,貸固定資產(chǎn)應交稅費、應交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
2023-11-10
你好,做原來分錄的負數(shù)分錄就可以了。
2021-12-26
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