借應付賬款、貸固定資產(chǎn)、應交稅費、應交增值稅、金錢轉(zhuǎn)出,借累計折舊,借管理費用負數(shù)等
老師,您好,上月我們多付了一筆款項對方也開出了增值稅發(fā)票作了抵扣,這個月查出來后退款也對公賬退回,進項轉(zhuǎn)出要怎么做
鄒老師,我上月退給對方已抵扣的發(fā)票,也開了紅字發(fā)票,我這月申報要怎樣處理
您好,我司是4S店的銷售方,之前固定資產(chǎn)試駕車賣出去了也開發(fā)票給對方了,做了固定資產(chǎn)清理,購貨方發(fā)生了退貨,我發(fā)開了紅字發(fā)票,賬務處理要怎么做?
老師,還有一個問題,就是我公司有一筆2022年的固定資產(chǎn)購買的。當時開了進項票也抵扣,現(xiàn)在把票又要退回去,我已經(jīng)開了紅字發(fā)票了,但是分錄怎么寫呀?機器未退回,還有之前也折舊了,七個月的折舊。固定資產(chǎn)卡片里的折舊是不能修改的。怎么做賬務處理呀!
公司購買了固定資產(chǎn),進項已經(jīng)抵扣,貨款也付了。次月發(fā)生固定資產(chǎn)全部退回,我申請了紅字信息表,對方開具了紅字發(fā)票,對方又將款項退回給我們了。這一系列的賬怎么調(diào)整
老師,工會經(jīng)費專戶的錢可不可以支付招待費?
請問老師。內(nèi)賬會計。 銷售一批商品。還沒有出貨。訂單金額5522元。參與國補補貼1104.4元??铐椀诙斓?。扣除手續(xù)費26.51元。到賬4391.09元。國補款要后期才會到賬。分錄怎么做?
老師,我們銷售商品時有贈送。(例如100送5),這贈送的商品需要申報增值稅嗎?
老師,我們新轉(zhuǎn)來5人,但是這5人在原單位4月份社保已經(jīng)繳納完,原單位給我們開具一張勞務費發(fā)票讓我們把社保費轉(zhuǎn)給他們,我們已經(jīng)轉(zhuǎn)過去了,但是這里邊個人繳納部分我們要從員工工資里扣回來,我得怎么寫分錄呢
在建設工地上提供裝卸吊運服務,一般納稅人是6 %的裝缷服務,還是開13 %租賃
征地補償款需要納稅調(diào)增嗎
請問老師,在填報2024年匯算清繳《職工薪酬明細表》時,賬載金額獎金是100000,另外2025年初有一筆以前年度損益金額30000的獎金補提發(fā)放,再填2024年年報時,實際發(fā)生額和稅收金額怎么填寫呀
申報單位員工個稅,填寫工資薪金那步,員工工資每月不會超5000元,社保個人承擔那部分金額是否可以不填寫
老師,如果公司辦理了收付款二維碼,對方是公司,打款過來后網(wǎng)銀或者手機短信會不會實時到賬的?
老師你好!固定資產(chǎn)入庫,到計提折舊,報廢,分錄怎么做