你好 根據(jù)你的描述,這個是前期差錯的 借:以前年度損益調(diào)整 貸:累計折舊
固定資產(chǎn)已經(jīng)入賬,計提折舊。后來因型號不對,及未到貨的問題,廠家降低了合同價格。這個固定資產(chǎn)怎么調(diào)整,如何進(jìn)行賬務(wù)處理
老師好~我之前有個問題是固定資產(chǎn)在去年10月發(fā)生但當(dāng)時分錄有誤未把進(jìn)項稅額入賬~我現(xiàn)在按老師給的分錄補(bǔ)進(jìn)去1、借:固資清理 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 2、借:應(yīng)交稅費(fèi)-(進(jìn)項) 貸:固資清理 因?yàn)槭枪藤Y調(diào)減我們又適用小會計準(zhǔn)則 3、借營業(yè)外支出 貸:固資清理 (分錄1、2的差額) 但是這樣一來我的固定資產(chǎn)已經(jīng)轉(zhuǎn)出到時候不能提折舊了~能不能再轉(zhuǎn)進(jìn)去?
老師好,公司之前融資租賃購入了一個大型設(shè)備,目前支付了30%的設(shè)備款,因?yàn)楫?dāng)時合同約定的金額是確定的,而且設(shè)備我們已經(jīng)投用,所以我在賬務(wù)處理時直接自己根據(jù)合同總額做了價稅分離,按不含稅價格暫估入了固定資產(chǎn),并在次月開始計提折舊,那么我在在年度匯算以及給稅局報年報的時候,需要對這個賬進(jìn)行調(diào)整嗎
老師好,公司之前融資租賃購入了一個大型設(shè)備,目前支付了30%的設(shè)備款,因?yàn)楫?dāng)時合同約定的金額是確定的,而且設(shè)備我們已經(jīng)投用,所以我在賬務(wù)處理時直接自己根據(jù)合同總額做了價稅分離,按不含稅價格暫估入了固定資產(chǎn),并在次月開始計提折舊,那么我在在年度匯算以及給稅局報年報的時候,需要對這個賬進(jìn)行調(diào)整嗎
19:31問答詳情23:58:08后或5次對話后問題結(jié)束你好,請問企業(yè)的裝修工程金額一共300萬,沒有發(fā)票,前年是按照進(jìn)度入賬,去年已經(jīng)完工,也沒有取得發(fā)票,也沒有付款,可以繼續(xù)計入在建工程不轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)嗎?等到發(fā)票來了以后再轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)計提折舊嗎?娜娜呢52023-06-1419:29發(fā)布61次瀏覽老師解答齊紅官方答疑老師職稱:注冊會計師您好,已經(jīng)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)就轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),也不知道這個發(fā)票什么時間來,我們按合同價值先入固定資產(chǎn)進(jìn)行折舊2023-06-1419:30那你提前計提折舊了,不能稅前扣除,那發(fā)票來了怎么處理這個事情?
老師,我們公司小規(guī)模企業(yè),實(shí)行的小企業(yè)會計準(zhǔn)則,有個長期股權(quán)投資2500萬元,后來對方公司法人限高了,公司效益完全不行,法人就給我們公司打了個借條1800多萬,現(xiàn)在我們把賬目調(diào)整了一下,把長期股權(quán)投資1800多萬轉(zhuǎn)到其他應(yīng)收款了,剩下的600多萬入了營業(yè)外支出,現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳應(yīng)該怎么做
23年有一筆賬務(wù)做錯,金額錄入錯誤,收到發(fā)票把發(fā)票做成報銷,導(dǎo)致賬務(wù)不對,怎么處理
老師,提供專利權(quán)使用收入屬于銷售收入嗎是其他業(yè)務(wù)收入嗎
定期定額戶一個季度開票35萬,個稅怎么交?如何計算?
庫存商品減少,主營業(yè)務(wù)成本的數(shù)量是一樣多還是咋計算了?
注會課程審計考試難度怎么樣?
庫存商品有125萬,實(shí)際從生產(chǎn)到現(xiàn)在,沒有賣出去,庫存置放了兩年,公司不干了,怎么處理這些生產(chǎn)的空心磚,可以做報廢處理嗎,或者賬面還有些進(jìn)項,怎么處理掉
老師,有題不定項是甲公司由乙和丙共同創(chuàng)立,實(shí)收資本是1000萬,乙投資金500萬,丙投入原材料500萬,增值稅65,這65算資本公積嗎?
有稅務(wù)師講義課件嗎?
注會課程會計考試難度怎么樣?
固定資產(chǎn)的原值都變了,以前是1130萬元,現(xiàn)在是825萬元
那對方是不是要給你們退錢阿?
不是,開了825萬元的發(fā)票,付了825萬元,原來設(shè)備是1130萬?,F(xiàn)在剩余的錢不用付了。就825萬元
你前面的賬務(wù)處理是怎么樣的,你列出來,我給你調(diào)整分錄