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老師我想問一下我之前報(bào)個(gè)稅后,稅款已扣,后面因其它原因更改了工資,產(chǎn)生的個(gè)稅比之前少1份。怎么做賬呢?沒改之前是100.54,改之后的個(gè)稅是100.53。個(gè)稅完稅證明開的也是100.54。我該咋做分錄呢?

2024-11-26 15:07
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-11-26 15:07

你好,其實(shí)這個(gè)直接計(jì)入營業(yè)外收支就可以了。

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你好,其實(shí)這個(gè)直接計(jì)入營業(yè)外收支就可以了。
2024-11-26
你好同學(xué),是的要做那個(gè)新納稅套餐,然后報(bào)稅,如擔(dān)心可以咨詢當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)構(gòu)。 純手打,希望可以幫到您,祝您生活愉快,工作順利,如滿意,請給予五星好評以便更好地進(jìn)行服務(wù),謝謝!
2022-03-31
你好,你要把3月份之后的申報(bào)也要修改過才可以,因?yàn)槔塾?jì)數(shù)變了。最好去大廳讓給你同步下
2021-11-08
你就是補(bǔ)一個(gè)計(jì)提個(gè)稅的分錄就可以 借應(yīng)對職工薪酬 貸其他應(yīng)付款-個(gè)人所得稅
2025-04-15
做交的稅費(fèi)就行了 后面交的稅費(fèi)是公司承擔(dān)嗎
2021-03-23
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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