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老師您好,我是一般納稅人工程監(jiān)理公司,我們公司有好幾個人是按年付監(jiān)理總監(jiān)費的,也就是一次性在年初給8萬,做到其他應(yīng)收款,然后按簽訂的合同2年平攤,做成工資表的形式,沖其他應(yīng)收款,這樣就是在這些人合同終止的時候應(yīng)該是平攤?cè)f賬是平的,但是實際我的賬上我發(fā)現(xiàn)這部分人其他應(yīng)收款不平,有的借方有余額,有的貸方有余額,老師我現(xiàn)在需要將這些人的余額調(diào)平,現(xiàn)在應(yīng)該怎么做呢,就是這些人也已經(jīng)離職了,我一直也不能在賬上就這么掛著

2023-11-18 16:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-11-18 16:29

同學(xué)你好,人已經(jīng)離職,相應(yīng)的賬務(wù)需要根據(jù)實際情況進(jìn)行結(jié)清,或進(jìn)費用,或進(jìn)壞賬

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快賬用戶1092 追問 2023-11-18 16:31

是的老師,但是我現(xiàn)在不知道怎么做分錄

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快賬用戶1092 追問 2023-11-18 17:18

老師您好,我的意思就是現(xiàn)在調(diào)整的分錄不太會寫,麻煩您指導(dǎo)一下,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-11-18 18:31

借方有余額的,說明之前付出去的還沒來得及轉(zhuǎn)銷,那么直接進(jìn)費用,借管理費用 貸其他應(yīng)收款

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齊紅老師 解答 2023-11-18 18:32

貸方有余額的是怎么回事,你得看一下

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快賬用戶1092 追問 2023-11-18 19:04

貸方應(yīng)該是當(dāng)時沒有分配合適,多沖了工資

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齊紅老師 解答 2023-11-18 19:06

如果是多沖了的,那很簡單,就沖回就可以了,借其他應(yīng)收款? ?貸管理費用

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同學(xué)你好,人已經(jīng)離職,相應(yīng)的賬務(wù)需要根據(jù)實際情況進(jìn)行結(jié)清,或進(jìn)費用,或進(jìn)壞賬
2023-11-18
計算分?jǐn)偨痤~ 重新計算每個掛證人員掛證費每月應(yīng)分?jǐn)偨痤~(掛證費總額 ÷ 預(yù)計分?jǐn)傇聰?shù))。 調(diào)整掛賬 若多分?jǐn)偅ㄆ渌麘?yīng)收款貸方余額),做分錄:借:勞務(wù)成本 - 工資(負(fù)數(shù)金額),貸:其他應(yīng)收款(負(fù)數(shù)金額)。 若少分?jǐn)偅ㄆ渌麘?yīng)收款借方余額),做分錄:借:勞務(wù)成本 - 工資(少分?jǐn)偨痤~),貸:其他應(yīng)收款(少分?jǐn)偨痤~)。 后續(xù)管理 建備查簿記錄情況,加強(qiáng)財務(wù)管理,注意規(guī)范用人行為。
2024-11-26
?你好;? 你們這個是 按照臨時工來考慮的話;? 到時要有合理的發(fā)票來沖才行的;? 你說下這個掛靠是怎么來操作 ;? ? ?意思是支付的金額 和你做 勞務(wù)成本的金額少結(jié)轉(zhuǎn)了嗎? ?
2022-07-25
你好,你們給他交社保嗎?
2023-12-06
您好,應(yīng)付職工薪酬-工資有貸方余額5萬,因為沒有發(fā)放 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 5 貸:其他應(yīng)收款 5
2025-01-01
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