產(chǎn)生情況 跨期認(rèn)證未申報(bào)或因政策不能當(dāng)期抵扣,如以前認(rèn)證未申報(bào)、納稅輔導(dǎo)期管理納稅人比對(duì)結(jié)果出來(lái)前的已認(rèn)證發(fā)票。 關(guān)聯(lián)關(guān)系 有一定關(guān)聯(lián)。若期初金額本期符合條件抵扣會(huì)影響期末留抵稅額,計(jì)算公式體現(xiàn)了這種關(guān)聯(lián),若不符合抵扣條件則不影響。
老師,我申報(bào)所屬期2月增值稅的主表一般項(xiàng)目本月數(shù)13行“上期留抵稅額”為1月發(fā)票認(rèn)證抵扣額,是怎么回事啊,這個(gè)稅額是系統(tǒng)自帶出來(lái)的,可是明明我2月申報(bào)所屬期1月的時(shí)候,進(jìn)項(xiàng)稅額是已經(jīng)在1月抵扣了的,為什么會(huì)有此月申報(bào)主表中上期留抵稅額欄會(huì)自動(dòng)跳出這個(gè)數(shù)呢
老師,電子稅務(wù)局申報(bào)增值稅時(shí)顯示非逾期仍未辦理一般納稅人資格登記的納稅人,主表一般項(xiàng)目的上期留底稅抵扣額本月數(shù)0.00應(yīng)等于期初的上期留底稅額本月數(shù)6155.45,可是第13欄上期留底稅額是灰色狀態(tài),填不了,這是什么情況?
2021年12有一張已勾選認(rèn)證的專票,但是不抵扣,賬上只做了費(fèi)用,沒(méi)有做進(jìn)項(xiàng),在申報(bào)增值稅時(shí),附表二里的第三項(xiàng)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,期初已認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣這一欄一直顯示有這張的數(shù),需要做處理么
老師增值稅申報(bào)表的附表二里面的第三欄待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。認(rèn)證相符的增值稅專用發(fā)票認(rèn)證了,它是抵扣了嗎?認(rèn)證和抵扣不是一個(gè)動(dòng)作嗎?它上面寫的本期認(rèn)證相符本期未申報(bào)抵扣是什么意思?
你好,有個(gè)問(wèn)題,請(qǐng)問(wèn)外貿(mào)出口退稅的金額,需要在增值稅主表免抵退應(yīng)退稅額15欄或者是附表二25欄期初已認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣的金額填寫嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無(wú)票成本有10萬(wàn), 去年利潤(rùn)有五萬(wàn) ,我們的高新企業(yè)費(fèi)用有1萬(wàn),要怎么算匯算要交多少稅
老師你好,問(wèn)下個(gè)體戶是核定征收的,為什么每個(gè)季度還要收個(gè)人所得稅啊,不是按開票金額來(lái)定營(yíng)業(yè)收入么?
你好,24年的工資都發(fā)清了,請(qǐng)問(wèn)匯算清繳的工資薪金支出的賬載金額,實(shí)際發(fā)生額,稅收金額是不是都填一致呢
監(jiān)理公司總公司中標(biāo)的合同可以授權(quán)給分公司干嗎,分公司可不可以給總公司開監(jiān)理費(fèi)發(fā)票
利潤(rùn)表 所得稅費(fèi)用金額必須是25年的數(shù)據(jù)嗎!比如25.5做24年匯算清繳可以放進(jìn)去嗎! 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:企業(yè)所得稅 這樣子會(huì)沖減25年的利潤(rùn)是吧。會(huì)影響25年計(jì)算企業(yè)所得稅嗎
文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)申報(bào),怎么查詢還有多少發(fā)票未抵扣?。咳绻窃鲋刀惥涂梢圆槲吹挚酆鸵训挚?,那文化建設(shè)稅可抵扣的進(jìn)項(xiàng)在哪查
老師,你好,我們是集團(tuán)企業(yè),我們集團(tuán)其下有很多子公司,都是獨(dú)立核算的。我們相互之間調(diào)撥貨物,不開發(fā)票可以嗎?
老師,計(jì)入工資的哪種補(bǔ)貼或者其他費(fèi)用不用報(bào)個(gè)稅啊
老師,我們的主表上期末留抵沒(méi)有數(shù)據(jù),但附表二期初已認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣的稅有三千多,這是啥意思?這是不是代表不能抵扣的項(xiàng)目開了專票,所以選擇認(rèn)證不抵扣這一部分嗎?
情況分析 主表期末留抵為零、附表二期初有金額,可能是之前認(rèn)證后未申報(bào)的遺留問(wèn)題,或者進(jìn)項(xiàng)稅額因特殊限制暫不能抵扣,不一定是不能抵扣項(xiàng)目開專票選擇認(rèn)證不抵扣。 與認(rèn)證不抵扣的區(qū)別 認(rèn)證不抵扣的發(fā)票一般不會(huì)出現(xiàn)在?“期初已認(rèn)證相符未申報(bào)抵扣”?欄,該欄金額在符合條件后有機(jī)會(huì)抵扣,而認(rèn)證不抵扣是一開始就明確不能抵扣。