是的,計入無形資產(chǎn),按70年攤銷
3.2020年2月,甲公司從其他單位購入一塊土地使用權(quán),成本為600萬元,并在這 塊土地上開始建造廠房。2020年10月,廠房即將完工,與乙公司簽訂了經(jīng)營租賃 合同。租賃合同約定,該廠房完工時開始起租,租期1年。2020年11月1日廠房; 工(達到預(yù)定可使用狀態(tài)),廠房的造價為1 000萬元。假設(shè)甲公司采用成本模 式計量。該土地使用權(quán)的使用年限30年,使用直線法計提攤銷,無殘值。該廠月 按照直線法計提折舊,無殘值,預(yù)計使用年限20年。 按照經(jīng)營租賃合同,乙公司每個月支付甲公司租金2萬元,租金收入的增值稅稅 率為9%。 2020年12月,廠房發(fā)生減值,經(jīng)減值測試,其可收回金額為850萬元。 2021年11月1日,甲公司收回租賃期屆滿的廠房并對外出售,取得價款2 000萬 要求:完成以下甲公司的賬務(wù)處理? (1)取得土地使用、廠房; (2)每月租金收入; (3)每月計提折舊、攤銷; (4)2020年12月, 計提減值準備; (5)處置投資性房地產(chǎn);
老師,我們購買特許權(quán)使用,但是這個是按照進度來付款的,我們利用這個產(chǎn)品再加工,賣給其他企業(yè),現(xiàn)在不做了 想轉(zhuǎn)給別的企業(yè)接手完成這個,簽一個轉(zhuǎn)讓協(xié)議可以嗎 。 比如公司購買這個使用權(quán)是100 ,我直接按照100來攤銷,但是攤銷到目前 我只攤銷了30,還有70的無形資產(chǎn)沒有攤銷 也有70應(yīng)付款沒有付,我應(yīng)該怎么銷賬呢
老師 我想問下 我們公司2020年使用購買的廠房,但是發(fā)票是2022年給的,并且只給了一部分,所以一直未入賬。我在新增固定卡片,選擇使用期間是2020年,系統(tǒng)提示使用期間早于錄入期間不能生成憑證 應(yīng)該怎么辦呢? 第二個問題想問下 我們這個廠房是 法人個人付給開發(fā)商收付款,然后每個月法人轉(zhuǎn)錢進來付貸款及利息 ,這個賬務(wù)處理怎么做呢? 也不知道這個廠房最后利息會是多少 因為可能會提前還款 ,我錄入固定資產(chǎn)是不是按照合同總價 如700萬 借固定資產(chǎn) 700萬(不含稅) 進項 (已收發(fā)票進項額)8.2萬 貸 其他應(yīng)付款-法人 200 長期應(yīng)付款 400 應(yīng)付利息 100呢?
老師,我們是冷凍廠,現(xiàn)在土建已經(jīng)完工,設(shè)備也安裝的差不多,我想咨詢下,比如冷庫門,消防設(shè)備,以及LED照明燈(冷庫專用燈不同于普通燈),這些我都是給他轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),我今天想了一下我這樣處理是不是錯誤的,按照我的理解,我最后轉(zhuǎn)固應(yīng)該就二個模塊,一個是廠房,一個是設(shè)備,像冷庫門,照明燈,消防設(shè)備這些應(yīng)該構(gòu)成房屋不可分割的一部分,我應(yīng)該直接放在建工程里面比較合適,而不是給他放進去設(shè)備里面,去計提折舊,我這樣理解對嗎?如果是放在在建工程里面,我在建工程二級明細要放在哪里?
老師您好,想咨詢下我們在境外租了70多年的土地使用權(quán)用于蓋廠房,這種我們要怎么處理賬面?可以做無形資產(chǎn)入賬嗎,可以按照70多年按照直線法來攤銷嗎?
第五題到底是對還是錯
北京朝陽區(qū)首次出口退稅,稅務(wù)局會上門核查嗎?執(zhí)照注冊地址是否要求跟實際辦公地址一致
注冊碼不知道,忘了,不知道
您好老師,溫馨家園有職康站,肢體康復(fù),溫馨家園,智力康復(fù)4個項目,怎么分別做賬?殘聯(lián)要求分別做賬,要求負債表也要分開,溫馨家園是一個單位,之前所有項目都在一個賬套里,怎么分出4套賬來?
怎么界定臨時工,臨時工的工資應(yīng)該怎么發(fā),需要扣個稅嗎?
轉(zhuǎn)賬的工資發(fā)放表用員工簽字嗎
老師,我們公司有個員工因為懷孕提出了停薪留職,然后因為之前她是在我們的聯(lián)合實驗室工作,合同簽的是聯(lián)合實驗室的,實際為我們公司工作,現(xiàn)在合同也到期了,她的社保是想著在我們公司繳納,她個人全額承擔(dān)費用,然后我們目前也沒有跟她簽勞動合同,請問這個要怎么處理
民辦非企業(yè)3月份開始有銀行流水,6月份開通稅務(wù),沒記賬,可以把以前月份的銀行流水都記在8月份嗎
上季申報的未開票金額不對,怎么辦
圖一圖二是題目和問題,圖三是答案,不明白答案中圈起來那500是哪個數(shù),啥意思?還需要確認下另外那兩個紅筆批注的意思對不對