調(diào)整分錄:首先,將錯誤記入營業(yè)外收入的分錄再次沖銷,因為滯納金應(yīng)計入營業(yè)外支出。假設(shè)之前錯誤分錄是借:營業(yè)外收入 貸:銀行存款(金額為滯納金數(shù)額),那么沖銷分錄是借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入。 重新記錄:然后重新做正確分錄,借:營業(yè)外支出 貸:銀行存款(滯納金金額)。 調(diào)整稅金及附加:對于稅金及附加出現(xiàn)負數(shù)的情況,查看之前錯誤計入稅金及附加的分錄,假設(shè)是借:稅金及附加 貸:銀行存款(包含滯納金和稅款),沖銷該分錄,借:銀行存款 貸:稅金及附加,再重新做正確的分錄,即借:稅金及附加(只包含稅款部分) 貸:銀行存款(稅款部分)。 通過以上步驟,可以糾正會計記錄錯誤,使賬目正確。
是這樣的,我去年印花稅,還有企業(yè)所得稅計提的少了,然后今年1月繳納時,我把他去年的計提分錄沖銷了重新計提的, 分錄如下去年,借稅金及附加,然后應(yīng)付稅款 借所得稅,貸應(yīng)付稅款 今年沖銷,借應(yīng)付稅款, 帶稅金及附加, 借應(yīng)付稅款,貸所得稅 然后又從新計提,借稅金及附加,帶應(yīng)付稅款 借所得 貸應(yīng)付稅款 然后發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負債表和利潤表不平,正好差所得稅加印花稅的數(shù)額。 求助,這個分錄應(yīng)該是怎么樣的?
老師,我們?nèi)ツ甑诙径雀郊佣愘M當(dāng)時報漏報了,今年第二季度被稅務(wù)局通知補交,并交有滯納金,我這邊分錄怎么做,滯納金進入營業(yè)外支出對嗎,我賬務(wù)處理是這樣的, 借,稅金及附加, 貸,應(yīng)交稅費,教育費附加及地方教育附加 借,應(yīng)交稅費,教育費附加及地方教育附加, 營業(yè)外支出 貸,銀行存款 老師,你幫我看看以上分錄可以嗎,如果不對話,老師指點一下
老師,補以前年度稅,收入,和滯納金,用了以前年度損益科目,比如 借 應(yīng)收賬款 1130 貸 以前年度損益調(diào)整-收入 1000 應(yīng)交增值稅 130 借 以前年度損益調(diào)整-稅金及附加 500 貸 應(yīng)交稅費-各種其他稅(此處簡略寫) 500 借 應(yīng)交稅費-增值稅 130 應(yīng)交稅費-各種其他稅 500 貸 其他應(yīng)付款 630 借 其他應(yīng)付款 630 貸 銀行存款 630 借 以前年度損益調(diào)整-營業(yè)外支出(滯納金)50 貸 其他應(yīng)付款 50 借 其他應(yīng)付款 50 貸 銀行存款 50 有了這些分錄之后,我要調(diào)整期初余額 資產(chǎn) 增加了 1130 負債 增加了 630 未分配利潤 增加了 450 差異50 感覺就是那個滯納金的問題。但是又不知道問題到底出在哪里 還是我分錄有誤嗎?
老師你好,我想咨詢,我公司老板另購買了產(chǎn)業(yè)園的廠房,最開始是閑置的,目前沒有自用,過過了幾個月就出租了一部分出去,有出租業(yè)務(wù)了,我現(xiàn)在要建賬,選會計準則是選小企業(yè)會計準則(2013)還是新會計準則(2019年執(zhí)行)。還有就是未出租的還是按固定資產(chǎn)核算,出租的轉(zhuǎn)投資性房地產(chǎn)核算,租金計入其他業(yè)務(wù)收入,折舊計入其他業(yè)務(wù)成本。房產(chǎn)稅和土地使用稅計入稅金及附加,費用類的計入費用科目,對嗎
早上好,老師,請教下我司是租賃公司,每個月開出租賃發(fā)票就是收入,由于被稅局查出來我司出租廠房金額過低,需要我們補交申報收入,收入是每個月按從租計征申報的房產(chǎn)稅,由于是以前年度2021、2022年的收入,現(xiàn)在在2023年12月入賬,需要怎么入賬以前年度收入房產(chǎn)稅、及補交產(chǎn)生了利潤交了以前年度企業(yè)所得稅、及收入房產(chǎn)稅產(chǎn)生了印花稅申報了印花稅,還有各稅金產(chǎn)生的滯納金,應(yīng)該怎么入賬?分錄怎么寫?
稅是不是取之于民用之于民
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
我要做的是營業(yè)外支出,前面打錯字了
同學(xué)你好 借營業(yè)外支出 貸稅金及附加
他出現(xiàn)了稅會差異
賬上出現(xiàn)了多交稅
借稅金及附加 貸本年利潤 做這個分錄
摘要要怎么寫
結(jié)轉(zhuǎn)損益 這樣寫就可以