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老師,我們?nèi)ツ甑诙径雀郊佣愘M(fèi)當(dāng)時(shí)報(bào)漏報(bào)了,今年第二季度被稅務(wù)局通知補(bǔ)交,并交有滯納金,我這邊分錄怎么做,滯納金進(jìn)入營業(yè)外支出對嗎,我賬務(wù)處理是這樣的, 借,稅金及附加, 貸,應(yīng)交稅費(fèi),教育費(fèi)附加及地方教育附加 借,應(yīng)交稅費(fèi),教育費(fèi)附加及地方教育附加, 營業(yè)外支出 貸,銀行存款 老師,你幫我看看以上分錄可以嗎,如果不對話,老師指點(diǎn)一下

2023-07-08 12:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-07-08 12:18

您好,本來這附加稅是2022年的需要更正2022年年度所得稅申報(bào)表,金額不太也不用去更正了,您的分錄是對的

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快賬用戶9614 追問 2023-07-08 12:23

好的,謝謝老師,金額不大,就兩百多塊錢

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齊紅老師 解答 2023-07-08 12:25

您好,那不影響的,就用您的分錄完全沒問題

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快賬用戶9614 追問 2023-07-08 12:28

但是老師,我在想因?yàn)槭侨ツ甑?,在今年產(chǎn)生,原則我理解是用以前年度損益調(diào)整,罰款計(jì)入營業(yè)外支出。按道理應(yīng)該這樣,我以為的是這樣,但是我現(xiàn)在用本月產(chǎn)生的支出來處理。問題應(yīng)該不大,但是老師最合適方法應(yīng)該是那種呀,多學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)

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齊紅老師 解答 2023-07-08 12:31

您好,我剛才問您是不是金額大就是考慮這個(gè),用以前年度損益調(diào)整就要去更正2022年年度所得稅申報(bào)表的,營業(yè)外支出不用??用以前年度損益調(diào)整,這是2023年罰款的,在2023年年度匯繳納稅調(diào)增

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快賬用戶9614 追問 2023-07-08 12:32

好的老師,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-07-08 12:32

親愛的,您太客氣了,祝您生活愉快! 希望以上回復(fù)能幫助您, 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評~

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您好,本來這附加稅是2022年的需要更正2022年年度所得稅申報(bào)表,金額不太也不用去更正了,您的分錄是對的
2023-07-08
你好!轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入-其他就可以。
2020-08-17
你好,是的,分錄沒問題,結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候是財(cái)務(wù)軟件會(huì)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的
2021-12-29
你好,有的行業(yè)科目不一樣 ,會(huì)計(jì)準(zhǔn)則上是稅金及附加
2021-12-29
你好,同學(xué)。你把主營業(yè)務(wù)稅金及附加變成未分配利潤,然后入賬即可
2021-05-19
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