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早上好,老師,請教下我司是租賃公司,每個月開出租賃發(fā)票就是收入,由于被稅局查出來我司出租廠房金額過低,需要我們補交申報收入,收入是每個月按從租計征申報的房產(chǎn)稅,由于是以前年度2021、2022年的收入,現(xiàn)在在2023年12月入賬,需要怎么入賬以前年度收入房產(chǎn)稅、及補交產(chǎn)生了利潤交了以前年度企業(yè)所得稅、及收入房產(chǎn)稅產(chǎn)生了印花稅申報了印花稅,還有各稅金產(chǎn)生的滯納金,應(yīng)該怎么入賬?分錄怎么寫?

2024-01-06 08:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-06 08:58

您好,您用正常的分錄里所有的損益科目換成 以前年度損益調(diào)整就可以了。滯納金計在實交的年度 借:營業(yè)外支出 代:銀行存款

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快賬用戶8877 追問 2024-01-06 09:01

分錄:借:以前年度損益調(diào)整-房產(chǎn)稅、印花稅、企業(yè)所得稅、貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交房產(chǎn)稅、印花稅、所得稅;這樣子嗎?

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齊紅老師 解答 2024-01-06 09:01

您好,是的,就是這樣寫分錄的

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快賬用戶8877 追問 2024-01-06 09:03

入賬這個分錄然后在用銀行存款去支付,后面還需要做什么分錄?

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齊紅老師 解答 2024-01-06 09:04

您好,借:利潤分配-未分配利潤? ?貸:以前年度損益調(diào)整

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快賬用戶8877 追問 2024-01-06 09:07

借:利潤分配-未分配利潤,那不是虧損嗎?我有利潤交了企業(yè)所得稅,怎么會虧損?

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快賬用戶8877 追問 2024-01-06 09:10

沒有補交前是虧損的,補交了后是有利潤了,才交了企業(yè)所得稅?

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齊紅老師 解答 2024-01-06 09:10

您好,上面的分錄正常寫就是成本費用科目,我們的凈利潤減少了,您要在收入寫進來,借方應(yīng)收怎么平賬,我們把補交的稅入賬就可以的,會計和稅法本來就有差異,所以才需要年度所得稅匯繳申報

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快賬用戶8877 追問 2024-01-06 09:12

關(guān)鍵是補交這些是沒有成本的,都是以前年度現(xiàn)在補交怎么可能有成本呢?

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齊紅老師 解答 2024-01-06 09:17

您好,我們交的稅金是費用呀,稅金及附加不是在利潤表里么

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快賬用戶8877 追問 2024-01-06 09:18

老師,你沒明白我的意思,我已經(jīng)知道怎么做了

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齊紅老師 解答 2024-01-06 09:23

您好,好的,有留言我會及時回復(fù)的

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您好,您用正常的分錄里所有的損益科目換成 以前年度損益調(diào)整就可以了。滯納金計在實交的年度 借:營業(yè)外支出 代:銀行存款
2024-01-06
同學你好 是的,理解的是正確的
2020-09-14
首先,關(guān)于房產(chǎn)稅的申報時間,一般來說,房產(chǎn)稅的申報應(yīng)當從應(yīng)稅房產(chǎn)交付使用之次月起計算,因此對于你公司購買的工業(yè)用廠房,應(yīng)當從2020年11月開始申報房產(chǎn)稅。不過,由于你公司之前一直沒有申報過房產(chǎn)稅,可能需要向當?shù)囟悇?wù)機關(guān)咨詢具體的補報要求和規(guī)定。 其次,關(guān)于房產(chǎn)稅的計稅依據(jù)和計算方法,根據(jù)我國稅法規(guī)定,房產(chǎn)稅的計稅依據(jù)是應(yīng)稅房產(chǎn)的價值或租金收入。對于自用的房產(chǎn),通常按照房產(chǎn)的原值減除一定比例后的余值計算房產(chǎn)稅;對于出租的房產(chǎn),通常按照租金收入計算房產(chǎn)稅。你提到每月有三萬的出租收入,如果這是你公司唯一的房產(chǎn)稅計稅依據(jù),那么可以以此作為計稅依據(jù)。具體的計算方法可以根據(jù)當?shù)囟悇?wù)機關(guān)的規(guī)定進行。 最后,關(guān)于土地增值稅的問題,一般來說,當應(yīng)稅房產(chǎn)出售或發(fā)生其他土地增值稅應(yīng)稅行為時,需要繳納土地增值稅。如果你公司沒有出售該廠房或發(fā)生其他土地增值稅應(yīng)稅行為,那么通常情況下不需要申報土地增值稅。不過,具體情況還需要根據(jù)當?shù)囟悇?wù)機關(guān)的規(guī)定進行確定。
2024-01-15
你讓他給你增加一個稅種認定
2024-03-14
你好 ; A沒有報; 那么就得B公司來報繳納的; 反正必須要一個公司來報的
2022-07-13
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