你好,當(dāng)時計提的時候怎么做的?借銀行存款貸其他應(yīng)付款嗎?
幼兒園老師的伙食費分錄怎么做? 計提 借 管理費用福利費 發(fā)放 借 其他應(yīng)付款生活費 貸其他應(yīng)付款 生活費 貸 現(xiàn)金
老師,請問如果代收幼兒園學(xué)生5個月的伙食費,我沒有用預(yù)收,而是 借 現(xiàn)金 貸 其他應(yīng)付款 幼兒園伙食費。請問月底確認(rèn)的時候,我要怎么分?jǐn)傔@個伙食費。
老師,幼兒園做幼兒伙食費賬的時候,現(xiàn)在要求要做一個老師陪餐費用請問怎么做
老師,代收幼兒園伙食費記的是其他應(yīng)付款,然后要支付伙食費,借其他應(yīng)付款伙食費,貸現(xiàn)金,現(xiàn)在還要在這個伙食費里面還有多做一個老師的陪吃飯的費用,怎么做憑證,這個陪餐費要不要計提
幼兒園伙食費記的是其他應(yīng)付款,幼兒每天吃飯都要有兩個老師陪吃,請問老師每個月陪餐費怎么做憑證,先計提要怎么計提,是算福利費還是管理費
藥店的銷售傭金怎么做賬
給公司買沐浴噴頭和花灑,買辦公用品 發(fā)票抬頭開的是個人,能公轉(zhuǎn)報銷嗎
公司1700萬購買了土地,土地上有很破的辦公樓,說是贈送的,不要就給拆了,開發(fā)票的時候,應(yīng)該讓對方開不動產(chǎn)銷售,還是無形資產(chǎn)–土地使用權(quán)
老師,老板用自己的名義、以員工的名義給公司購買電腦,發(fā)票抬頭也只能開局購買人的姓名(為了享受國補政策)這樣入賬能稅前扣除嗎?需要準(zhǔn)備哪些佐證材料
老師,現(xiàn)在開電子紅字發(fā)票由銷方開還是購方開,是怎么規(guī)定的
我公司有一個子公司乙公司,持股100%,實繳了100萬元,但是乙公司有虧損,虧損了50萬元,所有者權(quán)益還剩下50萬元,現(xiàn)在準(zhǔn)備進(jìn)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓,請問如果按照100萬元轉(zhuǎn)讓的話,會產(chǎn)生股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得嗎?
請問老師,甲公司2023年9月承包了一個加油站乙2025年6月15日收到稅務(wù)通知。說是乙公司2024年度補繳了屬于2023年9月前的滯納金和罰款180萬。詢問了原承包人,原承包人自行繳納了這筆稅款。因此乙單位未做任何賬面處理。請問老師,現(xiàn)在稅務(wù)問為何沒有調(diào)增。請問乙單位現(xiàn)在怎么處理?
老師咨詢一下哈,兼職人員有沒有不能占公司總?cè)苏f的比例,記得勞務(wù)派遣不能占公司總?cè)藬?shù)的10%是吧
A投B,B投C,B拿到分紅,再分給A要什么稅嗎?abc都是企業(yè)
公司幾年前的賬 發(fā)票開了貨沒收回來 23年打官司收回來一部分,但是是以另外的公司打過來的款 這個要怎么做賬呢
還沒有計提啊,就是不會才問啊。先收老師支付的660掛其他應(yīng)付款,借現(xiàn)金伙食費660,貸其他應(yīng)付款伙食費660
借庫存現(xiàn)金貸其他應(yīng)付款 支付借其他應(yīng)付款貸現(xiàn)金 你說的發(fā)放是什么意思 發(fā)放給誰
就是先收了老師的現(xiàn)金660,然后發(fā)工資的時候又在工資里面發(fā)給老師了,因為這個是不需要老師給的
借庫存現(xiàn)金貸其他應(yīng)付款 支付借其他應(yīng)付款貸現(xiàn)金
意思不用寫借管理費用職工薪酬這些是嗎
你好對的 不涉及的