您好,應(yīng)付職工薪酬來代替 其他應(yīng)付款,謝謝
老師,老板支付給員工的福利費會計分錄是記借管理費用(福利費),貸其他應(yīng)付款(老板)還是借應(yīng)付職工薪酬(福利費)貸其他應(yīng)付款(老板),再做一筆借管理費用(福利費)貸應(yīng)付職工薪酬(福利費)
幼兒園老師的伙食費分錄怎么做? 計提 借 管理費用福利費 發(fā)放 借 其他應(yīng)付款生活費 貸其他應(yīng)付款 生活費 貸 現(xiàn)金
老師,我是幼兒園,我們每年要給總園交管理費,我每月計提管理費時借管理費用 貸其他應(yīng)付款。在付款時,借其他應(yīng)付款 貸銀行存款。這樣對嗎
請問我們公司交伙食費2100(其中單位交1000,個人交600,待售保安500) 分錄怎么寫,不會 借管理費用-福利費 2100 貸 應(yīng)付職工薪酬-福利費 2100 借應(yīng)付職工薪酬-福利費 1000 其他應(yīng)付款-代付伙食費 1100 貸現(xiàn)金 1100 收取個人 借現(xiàn)金1100 貸:其他應(yīng)付款-代付伙食費 1100
問題:工資3000,代扣生活費200,實發(fā)工資2800元 計提工資時:借:管理費用3000 貸:應(yīng)付職工薪酬3000 支付工資時:借:應(yīng)付職工薪酬3000 貸:銀行存款2800 其他應(yīng)收款—代墊伙食費200 收到生活費發(fā)票700元蔬菜發(fā)票 借:管理費用—福利費500 貸:應(yīng)付職工薪酬—福利費500 借:應(yīng)付職工薪酬—福利費500(公司承擔(dān)部分) 其他應(yīng)收款200 (個人承擔(dān)部分) 貸:銀行存款700 以上會計分錄處理是否
老師匯算清繳填報,有個壞賬填在哪里,是企業(yè)倒閉了的那種,還有個就是企業(yè)還在,好多年了掛賬的金額填在哪里。
宣告發(fā)放的現(xiàn)金股利,每股0.1元。會計分錄怎么做
宣告發(fā)放的現(xiàn)金股利,每股0.1元。會計分錄怎么做
宣告發(fā)放的現(xiàn)金股利,每股0.1元。會計分錄怎么做
請問老師所有企業(yè)的工會經(jīng)費都是一年報一次嗎?幾月份之前申報完
固定資產(chǎn)加速折舊的優(yōu)惠政策麻煩給一下
企業(yè)為員工承擔(dān)屬于個人部分的社保需要納稅調(diào)增嗎,在哪個表調(diào)
您好,我想咨詢出口退稅流程中,原產(chǎn)地證明書的問題。原產(chǎn)地證明書當(dāng)中的,出口國,應(yīng)該填實際出口發(fā)貨企業(yè)還是,代理報關(guān)行的企業(yè)。還是說,兩者都可以填寫呢。
老師,年度匯算,申報表帶出來的從業(yè)人數(shù)是從哪提取的數(shù)據(jù)呢,和我申報的個稅的人數(shù)對不上呢
@宋生老師,別的老師先不要接,老師,我之前一直做的工程全過程跟蹤審計,這一期因甲方的要求,主任安排了一個注冊會計師還有一個中級的同事跟我一起,之前我寫報告,這次變成注會寫了,我的勞動合同8月底到期,這是不是給我邊緣化了?
不需要沖減 其他應(yīng)付款的生活費嗎 老師
借:管理費用—福利費 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款
老師 你看看這個會計分錄有什么問題嗎
請問老師的伙食費是打給他們么?
不是 看不懂問題出在哪里
我覺得不走 其他應(yīng)付款科目走
但是我看她在做計提的時候 走的借方管理費用 福利費 貸方其他應(yīng)付款 生活費
假如您覺得正確,就按照之前的去做
那按照計提的邏輯 發(fā)放的話不就是借 其他應(yīng)付款 貸方 現(xiàn)金
您好,不是的。走應(yīng)付職工薪酬
主要不懂幼兒園賬務(wù)處理 老會計 問我們分錄錯在哪里 關(guān)鍵看不出來問題 除了計提 沒走管理費用 其他看不出來
老師 你覺得呢
工資,社保,住房公積金,福利,走 應(yīng)付職工薪酬/應(yīng)付福利費
借方 管理費用 貸方 應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放的話可以沖減其他應(yīng)付款的吧 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 其他應(yīng)付款 生活費
您怎么沒看明白呢?一個勁的想著其他應(yīng)付款呢