必須是開公司的抬頭才能在公司報(bào)銷,開個(gè)人姓名不行哈

我請(qǐng)教一個(gè)購車抵稅的問題,我現(xiàn)在的公司是這個(gè)月新注冊(cè)的建筑公司,過節(jié)后才去稅局報(bào)到,申請(qǐng)一般納稅人,目前還沒有開票也沒有進(jìn)項(xiàng),老板想以公司買一輛車,想入廣州公司牌,上牌資格其中一項(xiàng)是要公司提供上年或今年已交納1萬的稅票,我問過這個(gè)稅票是包括增值稅、消費(fèi)稅、所得稅,目前公司沒有業(yè)務(wù)那來交了稅的票?目前我們老板以個(gè)人名義掛靠了一個(gè)小工程,老板就說讓這項(xiàng)目的總包被掛靠方與我們新公司簽一份項(xiàng)目部分分包合同,總包打款12萬給我們開票就可以了,,買來的車才16萬,為上牌先交了1萬稅,又要交購置稅1.6萬,這1.6萬的購置稅不能抵扣吧,那購車進(jìn)項(xiàng)要抵當(dāng)月沒有銷項(xiàng)有用嗎?可以等到有銷項(xiàng)時(shí)抵嗎?現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是不是取消了360天認(rèn)證嗎?分錄又怎么做呢?
老師,咨詢個(gè)問題, 我們公司是一般納稅人,2015年買了一臺(tái)設(shè)備,當(dāng)時(shí)的采購發(fā)票是17%稅率的增值稅專票;這臺(tái)設(shè)備2021年過后就沒咋用了,所以上個(gè)月老板把這臺(tái)設(shè)備賣給了一個(gè)客戶; 現(xiàn)在需要給客戶開發(fā)票,我有兩個(gè)問題不太確認(rèn): 1、關(guān)于品名: 我們和客戶簽訂的銷售合同上品名是“性能測(cè)試儀”,我看了下之前買進(jìn)并且入賬的品名是“回?fù)p測(cè)試儀”,我開票要按銷售合同來開,就和之前進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的品名不一致,這樣會(huì)不會(huì)有影響? 2、關(guān)于稅率: 銷售合同上標(biāo)明稅率13%, 我可以按13%的稅率給客戶開專票嗎? 我看到有政策說:一般納稅人銷售自己使用過的固定資產(chǎn),應(yīng)按照簡(jiǎn)易辦法依照3%征收率減按2%征收增值稅,開具普通發(fā)票,不得開具專票。
1、領(lǐng)導(dǎo)出國(guó),在國(guó)外機(jī)場(chǎng)免稅店買煙、酒、禮品,零食等(英文小票)可以直接計(jì)為招待費(fèi)嗎?2、領(lǐng)導(dǎo)出國(guó),在國(guó)內(nèi)機(jī)場(chǎng)免稅店買煙、酒等(中文小票),如果要開發(fā)票也只能開個(gè)人名頭,可以計(jì)入招待費(fèi)嗎?3、領(lǐng)導(dǎo)一人出國(guó)辦理簽證,250元/人,領(lǐng)導(dǎo)一共辦了3個(gè)人的,是不是只有領(lǐng)導(dǎo)自己的可以計(jì)入差旅費(fèi),其他兩人(不是單位員工)的計(jì)入哪里,也是招待費(fèi)用嗎?4、領(lǐng)導(dǎo)出國(guó)在超市買和水,喝的咖啡等,從數(shù)量上看都不止一人,而且我司有出差補(bǔ)助,那這樣的費(fèi)用是計(jì)入招待費(fèi),還是計(jì)入差旅費(fèi)?麻煩老師分著回答一下,謝謝!
老師,老板用自己的名義、以員工的名義給公司購買電腦,發(fā)票抬頭也只能開局購買人的姓名(為了享受國(guó)補(bǔ)政策)這樣入賬能稅前扣除嗎?需要準(zhǔn)備哪些佐證材料
建筑公司是一般納稅人,開專票是13個(gè)點(diǎn),如果購買方是小規(guī)模需要普票,一般納稅給小規(guī)模開普票稅率是多少
生產(chǎn)型,怎么暫估勞務(wù)派遣費(fèi)
收到一張A勞務(wù)發(fā)票 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本23300.97 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)699.03 貸:應(yīng)付賬款-A公司24000 現(xiàn)因?yàn)锳公司欠稅,導(dǎo)致我方需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,怎么做分錄 ?
水利基金稅率是多少呢
為什么我移動(dòng)工作簿到另一張表移動(dòng)不成功,沒有任何提示
老師,看下面的圖片總結(jié),我們?nèi)耸掳?月工資表做錯(cuò)了,10月發(fā)工資的分錄我怎么調(diào)整?
一般納稅人增值稅可以留抵抵欠稅嗎
會(huì)計(jì)繼續(xù)教育時(shí)注冊(cè)里面所在單位填寫,跟信息采集里填的用人單位不是一個(gè)公司,會(huì)影響明年考中級(jí)嗎?
請(qǐng)問公司收購服務(wù)部門給客戶維修,買的電源,150元,員工報(bào)銷是,計(jì)入什么科目
老師好,城鄉(xiāng)供水水源工程是不是適用簡(jiǎn)易征收


開不了公司名稱,但確實(shí)是給公司使用的,這個(gè)要準(zhǔn)備什么佐證材料?
稅局不認(rèn)可的,必須要公司抬頭才能報(bào)銷做賬
老板同意報(bào)銷的,這個(gè)報(bào)銷款可以沖抵老板借公司的款項(xiàng)嗎(納稅調(diào)增)這樣可以嗎
那么稅局查到也不行,屬于私人發(fā)票在公司報(bào)銷,還要交個(gè)稅的,納稅調(diào)增是必須的
確實(shí)是拿給公司用的,但老板為了拿到國(guó)補(bǔ)優(yōu)惠政策所以拿員工的信息來購買,如果不能用這樣的發(fā)票,那可不可以當(dāng)作是無票支出呢?不拿發(fā)票報(bào)銷,這樣可以嗎?
直接做無票支出還好些,拿發(fā)票就還要被罰款
需要準(zhǔn)備什么佐證材料呢?
就是采購的驗(yàn)收入庫單,采購人員和領(lǐng)導(dǎo)簽字。出庫單,領(lǐng)用部門簽字,證明確實(shí)有那個(gè)東西,只是不能稅前扣除