你好,有以前年度損益調(diào)整,關(guān)系是正確的 未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)%2B凈利潤本年累計(jì)(±)以前年度損益調(diào)整
老師,利潤表凈利潤和資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末減期初,勾稽關(guān)系不對,不想等,但是差額也不是以前年度損益調(diào)整的金額,那是哪里的原因
財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系對不上,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末余額減期初余額,不等于利潤表凈利潤的本年累計(jì)數(shù),錯12137.13元,正好是計(jì)入以前年度損益的金額,我該怎么調(diào)整報(bào)表?
沒有發(fā)生以前年度損益調(diào)整的情況下,資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表之間的勾稽關(guān)系是,未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)+凈利潤本年累計(jì)。 發(fā)生以前年度損益調(diào)整的情況下,資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表之間的勾稽關(guān)系是,未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)+凈利潤本年累計(jì)+(—)以前年度損益調(diào)整。請問是這樣理解嗎?
您好老師,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末余額-期初余額是15000,利潤表凈利潤是10000差額5000。 是因?yàn)橛袀€(gè)以前年度損益調(diào)整5000,結(jié)轉(zhuǎn)損益到了利潤分配科目, 這樣我的報(bào)表差額5000是正確的嗎,報(bào)表勾稽關(guān)系對嗎?
退企業(yè)所得稅后,報(bào)表勾稽關(guān)系不平了:資產(chǎn)負(fù)債表期末未分配利潤( -70,477.34 ) - 期初未分配利潤( -23,369.60 ) ≠ 利潤表凈利潤( -55,032.80 ) + 以前年度損益調(diào)整( 0.00 )差額:7,925.06
老師,我們?nèi)ツ攴孔鉀]收到房東開的發(fā)票,財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)也沒收到發(fā)票,匯算清繳在哪里填寫,要調(diào)增
我想開居間費(fèi),但是注冊公司好,還是個(gè)體戶好呢?
就是我們公司之前開業(yè)時(shí)賬是給人代賬做的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),(每一筆都是分錄這樣子寫的,借:庫存現(xiàn)金20000,貸:其他應(yīng)付款法人20000)2023年一筆2萬現(xiàn)金,2024年又一筆2萬現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計(jì)工資申報(bào)了36620,還有做車輛使用費(fèi)用1255.45這個(gè)還有發(fā)票呢(每個(gè)月計(jì)提和支付記錄)這個(gè)要怎樣調(diào)整合適,還是說不要去調(diào)整呢(公司公賬是有錢,就是沒有現(xiàn)金,因我們現(xiàn)在報(bào)銷直接報(bào)銷轉(zhuǎn)賬的)
如何把sheet放到excel的上方,步驟
#提問#老師匯算清繳的財(cái)務(wù)報(bào)表與第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表不一致需要怎么操作
老師,請問如果是代帳的話,是不是客戶給工資表,提供社保,個(gè)稅人員名單?
請問老師,我們處于籌建期,購買了別人的房子修建廠房沒有取得發(fā)票,請問以后這部分購買款能不能轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)?謝謝
老師好,匯算清繳以后,納稅調(diào)增的分錄怎么做呀?
匯算清繳里的平均人數(shù),如果算出來除完是小數(shù),入成整數(shù)么,比如3.33人,就寫四人,對吧
不享受出口退稅,公司可以是小規(guī)模嗎?
老師,以前年度損益科目結(jié)轉(zhuǎn)損益應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配還是結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤? 我看不同的系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)損益到不同科目。
你好,以前年度損益調(diào)整,是結(jié)轉(zhuǎn)到? 利潤分配—未分配利潤??