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財務(wù)報表資產(chǎn)負債表和利潤表的勾稽關(guān)系對不上,資產(chǎn)負債表未分配利潤期末余額減期初余額,不等于利潤表凈利潤的本年累計數(shù),錯12137.13元,正好是計入以前年度損益的金額,我該怎么調(diào)整報表?

2023-01-07 09:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-01-07 09:45

這個不用調(diào)整,不用管,稅務(wù)局問你就說以前年度損益調(diào)整

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快賬用戶8833 追問 2023-01-07 09:49

不用調(diào)整嘛?那什么時候需要調(diào)整?我記得實操老師說過要調(diào)整的???

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齊紅老師 解答 2023-01-07 09:51

同學不用調(diào)整-_-||就是你們填寫所有者權(quán)益里面填寫這個變更就可以

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快賬用戶8833 追問 2023-01-07 09:59

你的意思是,財務(wù)報表不用調(diào)整,在填寫所有者權(quán)益金額時要加上計入以前年度損益的金額?

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齊紅老師 解答 2023-01-07 10:02

你會專門填寫這個匯算清繳數(shù),有些也不需要,就是專管員問你,你說是以前年度調(diào)整就可以了

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這個不用調(diào)整,不用管,稅務(wù)局問你就說以前年度損益調(diào)整
2023-01-07
這個是不等,不需要處理,未分配利潤,這個是以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)過來的,還之前年初數(shù),你中間要是沒有分紅話,這個有差額是正常,實務(wù)中不處理就這樣,沒有說必須相等
2020-09-24
同學你好 不用調(diào)整,用了以前年度損益調(diào)整他倆不一致正常
2020-11-26
你好,那個不成立了哈,
2025-02-10
學員你好,以前年度損益調(diào)整數(shù)據(jù)要調(diào)整資產(chǎn)負債表年初數(shù),這樣未分配利潤年初數(shù)+本年利潤表數(shù)據(jù)=期末未分配利潤了
2022-12-27
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