您好,和員工溝通下,要他把個稅退給公司
假如微信提現(xiàn)到對公戶1千萬,正常分錄是借:銀行存款 貸:其他貨幣資金,但是如果提現(xiàn)較多,其他貨幣資金就會出現(xiàn)1千萬負(fù)數(shù),從報表看不太正常,這樣做有沒有風(fēng)險 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款
我們是工程公司 租的機(jī)子(機(jī)械租賃費(fèi)這種) 然后他開不了發(fā)票 這個錢咋出 可以做成他的工資么
我們是工程公司 租的機(jī)子 然后他開不了發(fā)票 這個錢咋出 可以做成他的工資么
老師,是否直接按照6萬扣除,我是不是要點(diǎn)“是”,就是按照每個月5000扣除?點(diǎn)否,是不是就不能享受每個月5000了?這個是或者否有什么區(qū)別?
老師問一下怎么合理規(guī)劃工資和獎金呢?
小規(guī)模公司出售二手車需要繳納1%都增值稅對嗎
老師,我們是做廣告設(shè)計服務(wù)的。網(wǎng)店的收入提現(xiàn)到公戶銀行卡。這筆收入沒有開票,是要申報未開票收入吧?
我們學(xué)了一月份的賬了,報稅怎么報?根據(jù)利潤表怎么報
老師好,請教一下,別人給我們開的發(fā)票,發(fā)票狀態(tài)是作廢的,勾選狀態(tài)是未勾選,就是這個發(fā)票已經(jīng)廢了,我們不能抵扣的哈,電子稅務(wù)局我們是可以查詢到發(fā)票信息的,還有二手車發(fā)票抵扣怎么勾選抵扣啊!
總公司在上海,分公司在蘇州,總公司賣貨給分公司請問需要確認(rèn)收入嗎?總分公司都是單獨(dú)做賬的。還有總公司在申報企業(yè)所得稅的時候需要抵消內(nèi)部往來和收入嗎?
公司是按稅后實(shí)發(fā)數(shù)發(fā)給員工的 為什么要退公司個稅
意思是前面沒有申報,個人的稅是扣了的,是吧
那你補(bǔ)計提就可以了
借:應(yīng)付職工
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-個稅
這個員工6月入職 9月離職的 本來10月不報工資了 后面老板說要報 我正更后員工入職日期選的是10.1號 才導(dǎo)致多交了個稅 因?yàn)槔塾嫓p除費(fèi)用只有5000
多交的個稅,你要退稅,去窗口退稅就可以
員工個人做匯算清繳的時候不可以退嗎
你是工資申報多了,你又更正了,所以產(chǎn)生了退稅,是吧
如果是更正的報表多交了,個人匯算能退的
對我更正報表員工入職日期我選10.1號才導(dǎo)致多交個稅 我就是先問問 我要怎么操作 不更正的話 員工做匯算清繳的時候這筆多交的個稅會不會退給員工個人
對我更正報表員工入職日期我選10.1號才導(dǎo)致多交個稅 我就是先問問 我要怎么操作 不更正的話 員工做匯算清繳的時候這筆多交的個稅會不會退給員工個人
對我更正報表員工入職日期我選10.1號才導(dǎo)致多交個稅 我就是先問問 我要怎么操作 不更正的話 員工做匯算清繳的時候這筆多交的個稅會不會退給員工個人
他實(shí)際是什么時候入職的?
6.1號入職的 9底月份離職的
你是10月也申報了他的個稅,是吧
是的 因?yàn)?0月要把他加進(jìn)去 我才重新更正報表的
但是加的時候入職日期我選了10月
那你要把他10月的工資刪除掉,更正報表,畢竟多申報了工資
你的意思是10不要申報他的工資?
他不是9月份就離職了嗎,工資申報到9月就可以
你是10月申報9月的工資吧,把9月的申報就可以了
你沒聽懂我說什么
他9月份離職了 但是老板業(yè)績提成還沒給他發(fā) 所以10月報的是他的業(yè)績提成
第一次老板給的10月工資表 是沒有這個員工的 我這邊報完個稅都扣了 老板又重新發(fā)了個10月工資表讓我 更正申報把這個月員工加進(jìn)去 我加的時候入職日期選了10.1號
10月的工資表 這個月才報的好吧
10月的工資表 這個月才報的好吧
哦,這樣呀,我明白了,意思是這個地方選錯了,沒有扣那個5000,所以產(chǎn)生的交稅,是吧
你怎么理解成報的9月工資
就是這個員工
收入 社保都累計了 因?yàn)槿肼毴掌谶x了10月所以減除費(fèi)用沒累計
那這個沒事,他匯算清繳會退的