如果沒有立項的話,不可以加計扣除 你們有研發(fā)部門嗎?如果稅務(wù)局問起來,你們得有一個研發(fā)部門才行。如果沒有的話,那就是虛增
老師們,我今年7月份找了份工作,一家工程檢測技術(shù)行業(yè)的公司,成立15年了,前面換了4個會計,都不專業(yè)也不負(fù)責(zé)任,我和一個比我大3歲的男會計都通知上班,是我自降了要求做會計助理,這個男會計是財經(jīng)大學(xué)的本科學(xué)歷,所以這家家族企業(yè)的財務(wù)總監(jiān)比較更信任他一點,讓他主要外出辦結(jié)算,協(xié)助總監(jiān)核對一些流水賬,還有就是審查一遍我的賬,有什么問題多和他溝通,就從7月份開始因為前任會計沒有交接的原因我們一直都很好地溝通配合著,他主動要求審批發(fā)票報銷單,但是最近幾天明細(xì)感覺他不對勁,他審核的發(fā)票也不仔細(xì),員工報銷的發(fā)票有許多張,有一張是沒有發(fā)票的但是他就簽字了,出納也付了錢,最后和員工要這張只寫了收據(jù)的發(fā)票員工說絕對要不來沒有發(fā)票,前天我們公司統(tǒng)一開會核對了19年及20年的合同臺賬,發(fā)現(xiàn)了許多問題,有2個問題跟他探討問了一下,但是他反質(zhì)問我怎么辦,他倒是說了解決辦法,但是最后當(dāng)著其他同事的面又半開玩笑地說我不要胡做調(diào)整,我就生氣地說了不是跟他商量著怎么就胡做了?從我們倆7月同時進(jìn)公司還花錢請了2個稅務(wù)師做指導(dǎo),我們平時有問題都能隨時咨詢,說實話就算不問他我也可以咨詢稅務(wù)師和會計學(xué)堂,請問老師我以后怎么待他?
老師,我到代理記賬公司接收一家公司賬,發(fā)現(xiàn)他每個月銀行工資實發(fā)數(shù)和個數(shù)計提數(shù)不一樣,這個工資表是那邊公司給我們?nèi)ド陥髠€稅用的,因為那邊換會計了,我們這邊也是,但是工資表一直都是他們做,而且全部走銀行,這個月我接收后發(fā)現(xiàn)實發(fā)數(shù)少于計提數(shù),而且還有兩個人工資實發(fā)數(shù)高于計提數(shù)幾倍,我和那邊新來的會計說要他去把今年一年的到目前為止地實發(fā)工資統(tǒng)計下來,結(jié)果那個新來的會計不想做還要甩鍋給我,讓我做,我想的是你實發(fā)多少我就做多少工資,到時匯算清繳前實發(fā)數(shù)和計提個稅數(shù)對不上就調(diào)增調(diào)減,碰到這樣地事請問老師你會怎么做?怎么和那邊老板以及會計溝通?
老師,這幾天接了一家賬回來,是做藥酒的,自產(chǎn)自銷的,聽說還在申請高新,我看賬上他們做了有研發(fā)費用,但匯算清繳并沒有加計扣除,并沒有選擇研發(fā)費用那張表,我翻開他們的憑證看到根本沒啥依據(jù),他們的記賬憑證上也沒有附相關(guān)的原始憑證,我看到他們21-23年都有做審計,另外他們也沒有在科技部門做研發(fā)立項備案,請問他們這個就賬上隨便做點研發(fā)費上去實際上也沒啥專項的研發(fā)投入的,應(yīng)該也不能給他們加計扣除吧?
老師,公司為了申請高新,之前讓前任會計做了一些研發(fā)費用,但也沒在科技局做研發(fā)立項,僅僅只是賬上做上去了,而且那些數(shù)感覺就是假的做上去的,這樣能加計扣除嗎?但我看他之前匯算清繳都是沒有選研發(fā)費用那張表沒做加計扣除的,那我現(xiàn)在接過來也是接著給他編些研發(fā)費用進(jìn)去嗎?我看他們計提工資 和交社保的都做了一些,如果不加計扣除賬上又有研發(fā)費用會不會到時稅局來找有什么問題?。克麄儗嵸|(zhì)上沒啥研發(fā)投入,就泡藥酒賣藥酒的企業(yè),要說研發(fā)人員也只有老板一個人研發(fā)怎么泡藥酒,但老板沒買社保其他有買社保的員工計提了社保的研發(fā)費,而且計提工資的研發(fā)費都不是某一個人或某兩個人的合計數(shù)來做研發(fā)費的,都是對不上的感覺就隨便寫個數(shù)上去的
22年公司認(rèn)定通過了高新技術(shù)企業(yè),我看到22年的賬,沒有計入研發(fā)費用科目的。22年的年報利潤表里列明了研究費用。但我在賬上無論怎么加都加不起來利潤表對應(yīng)的研究費用那個數(shù)。企業(yè)所得稅匯算清繳,按照利潤表研究費用數(shù)額當(dāng)做加計扣除數(shù)額,今年進(jìn)行高新技術(shù)企業(yè)復(fù)審,,這種情況2022年研發(fā)費用輔助賬該怎么做呀,說是人員人工費用吧,賬上還沒有研發(fā)費用,只有銷售費用—工資和管理費用—工資。我見研發(fā)人員工資包括在管理費用里,但加了一下研發(fā)人員工資社保公積金仍不是利潤表里列明的研究費用。 研發(fā)費用輔助賬該怎么做呀,復(fù)審需要這個嗎
23年中級經(jīng)濟(jì)法和25年中級經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預(yù)收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應(yīng)付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
統(tǒng)計事項的企業(yè)不屬于以下前面必須打勾嗎
那我就賬上做上去,但稅務(wù)上不去抵扣沒事吧?他們要算研發(fā)就是老板一個人研究怎么泡酒,算不上什么研發(fā)部門吧,而且他們也沒提供什么研發(fā)費用的清單過來,就說讓我們自己看著做
不查你們沒有問題。如果查起來的話,你實際又沒有研發(fā),肯定不行。l寫說明 整改
那我賬上做了研發(fā)但不去加計扣除應(yīng)該沒事吧?
不查沒事 一旦查的話會要求寫說明的
報送上去的報表上應(yīng)該不會體現(xiàn)研發(fā)費用的?他賬上做的是管理費用-研發(fā)費用,利潤表上是管理費用 -研究費用,字不一樣,報表上沒體現(xiàn)出來呢
你好,企業(yè)會計準(zhǔn)則會體現(xiàn)管理費用、研究費用。
不一樣的情況下,你去查一下。這個是研發(fā)支出費用化結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)來的。資本化的沒有結(jié)轉(zhuǎn)。
企業(yè)會計準(zhǔn)則?那稅局他們看不到吧?
看得到,管理費用,研究費用上面有金額,肯定看得到。
他們用的是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,財務(wù)報表利潤表上面顯示的是管理費用研究費用,我看到上面沒有顯示喲
你好,哪個上面沒有, 申報給稅務(wù)局報表沒有就看不到
是的,申報給稅局的報表是沒有的,因為他用的是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,那個報表利潤表管理費用下研究費用上面顯示沒有數(shù)據(jù)的,因為賬上是做到管理費用研發(fā)費用上了,一字之差所以報表上體現(xiàn)不出來的
銀行體現(xiàn)不出來,就看不到。
體現(xiàn)不出來就看不到。
銀行應(yīng)該不會有體現(xiàn)的
體現(xiàn)不出來就看不到。 2024-11-18 19:16
我打錯了,然后又重新發(fā)了一遍,體現(xiàn)不出來就看不到,