同學(xué),你這種情況可以根據(jù)你的實(shí)發(fā)數(shù)來調(diào)整你的計(jì)提數(shù),反結(jié)賬改下計(jì)提數(shù)。
老師好,請(qǐng)問, 單位老板是韓國籍人,我一直按非居民來給他報(bào)個(gè)稅。非居民的稅率是折算成按月來報(bào)的。但是我之前不懂個(gè)稅,沒有按每月實(shí)發(fā)數(shù)申報(bào)個(gè)稅工資,都是按每月計(jì)提數(shù)來申報(bào)的工資。關(guān)鍵我公司效益不好,計(jì)提了也不按時(shí)足額發(fā),有錢時(shí)候就多發(fā),沒錢時(shí)就少發(fā)或不發(fā)。我計(jì)提和發(fā)放經(jīng)常不一致……他這非居民按每月計(jì)提申報(bào)的每月工資6000,但是實(shí)際有時(shí)候不發(fā),有時(shí)候發(fā)一兩萬,有時(shí)候發(fā)兩三千,……這樣要怎么弄??? 1. 非居民個(gè)稅申報(bào),我能不去稅務(wù)局更正申報(bào)表嗎?我能以綜合所得申報(bào)那樣,把非居民的全年申報(bào)工資的總數(shù)對(duì)上就行嗎?但是非居民在個(gè)稅系統(tǒng)里是按月顯示的……除了去稅局更正,還有別的辦法調(diào)整嗎? 2. 我2019 年也是報(bào)錯(cuò)了的,要怎么調(diào)整啊? 謝謝老師。
老師,我們之前的老會(huì)計(jì)一直都是按每月計(jì)提的工資數(shù)來申報(bào)個(gè)稅,不管工資發(fā)不發(fā),他都按月計(jì)提了然后次月申報(bào)了。關(guān)鍵是我們效益不好,工資經(jīng)常不按時(shí)發(fā),但是每月會(huì)計(jì)都計(jì)提都申報(bào)。比如2018年和2019年都是每月計(jì)提老板的工資5000,然后次月按5000先申報(bào)個(gè)了稅。全年計(jì)提和申報(bào)都是60000.但是實(shí)際只發(fā)了老板40000.欠了20000想今年發(fā)。如果今年發(fā)給老板這20000就不用再報(bào)個(gè)稅了,因?yàn)檫@是以前年度已經(jīng)計(jì)提并申報(bào)過的了。這樣對(duì)嗎? 2.從2018年開始到現(xiàn)在,都是每月按計(jì)提數(shù)申報(bào),但是很多都沒給老板發(fā)。一共累計(jì)未發(fā)放的48500。如果今年一次性發(fā)放了48500就不用在做個(gè)稅了是吧,因?yàn)槎际峭暌呀?jīng)申報(bào)過的了。這樣可以嗎? 3.需要把老板這掛賬未發(fā)的工資轉(zhuǎn)入其他應(yīng)付款嗎?
老師,有這么一個(gè)情況就是公司員工曠工一個(gè)多月都之后又來公司上班幾天就離職了,但是公司這兩個(gè)月幫交了社保,公司這邊打算把幫交的這兩個(gè)月的個(gè)人和單位部分的社保都從工資扣回來,但是工資不夠扣,打比方個(gè)人和單位部分社保共2000(個(gè)人600,單位1400),但是他應(yīng)發(fā)工資是800,其他扣款120,社??劭?000,計(jì)提工資的時(shí)候我是按800計(jì)提了,到發(fā)放的時(shí)候我借:應(yīng)付職工薪酬 貸:?,這個(gè)賬務(wù)處理是怎么做呢?還有就是工資表的實(shí)發(fā)金額我是要做負(fù)數(shù)嗎?還是0呢?
老師,我們代理記賬,工資表是對(duì)方發(fā)給我們的,工資表和個(gè)稅對(duì)的上,但是實(shí)際發(fā)放工資的金額和工資表個(gè)稅對(duì)不上,請(qǐng)問碰到這種情況是不是讓客戶自己去對(duì)賬,我們這邊發(fā)多少工資就做多少賬,不管客戶是多發(fā)工資還是少發(fā)工資,但如果到了明年匯算清繳客戶實(shí)發(fā)工資數(shù)和個(gè)數(shù)申報(bào)書要是對(duì)不上,是不是工資計(jì)提如果實(shí)發(fā)數(shù)少就匯算調(diào)減,如果實(shí)發(fā)數(shù)比個(gè)稅數(shù)多,就匯算調(diào)增。
老師,我到代理記賬公司接收一家公司賬,發(fā)現(xiàn)他每個(gè)月銀行工資實(shí)發(fā)數(shù)和個(gè)數(shù)計(jì)提數(shù)不一樣,這個(gè)工資表是那邊公司給我們?nèi)ド陥?bào)個(gè)稅用的,因?yàn)槟沁厯Q會(huì)計(jì)了,我們這邊也是,但是工資表一直都是他們做,而且全部走銀行,這個(gè)月我接收后發(fā)現(xiàn)實(shí)發(fā)數(shù)少于計(jì)提數(shù),而且還有兩個(gè)人工資實(shí)發(fā)數(shù)高于計(jì)提數(shù)幾倍,我和那邊新來的會(huì)計(jì)說要他去把今年一年的到目前為止地實(shí)發(fā)工資統(tǒng)計(jì)下來,結(jié)果那個(gè)新來的會(huì)計(jì)不想做還要甩鍋給我,讓我做,我想的是你實(shí)發(fā)多少我就做多少工資,到時(shí)匯算清繳前實(shí)發(fā)數(shù)和計(jì)提個(gè)稅數(shù)對(duì)不上就調(diào)增調(diào)減,碰到這樣地事請(qǐng)問老師你會(huì)怎么做?怎么和那邊老板以及會(huì)計(jì)溝通?
老師,我們?nèi)ツ攴孔鉀]收到房東開的發(fā)票,財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)也沒收到發(fā)票,匯算清繳在哪里填寫,要調(diào)增
我想開居間費(fèi),但是注冊(cè)公司好,還是個(gè)體戶好呢?
就是我們公司之前開業(yè)時(shí)賬是給人代賬做的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),(每一筆都是分錄這樣子寫的,借:庫存現(xiàn)金20000,貸:其他應(yīng)付款法人20000)2023年一筆2萬現(xiàn)金,2024年又一筆2萬現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計(jì)工資申報(bào)了36620,還有做車輛使用費(fèi)用1255.45這個(gè)還有發(fā)票呢(每個(gè)月計(jì)提和支付記錄)這個(gè)要怎樣調(diào)整合適,還是說不要去調(diào)整呢(公司公賬是有錢,就是沒有現(xiàn)金,因我們現(xiàn)在報(bào)銷直接報(bào)銷轉(zhuǎn)賬的)
如何把sheet放到excel的上方,步驟
#提問#老師匯算清繳的財(cái)務(wù)報(bào)表與第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表不一致需要怎么操作
老師,請(qǐng)問如果是代帳的話,是不是客戶給工資表,提供社保,個(gè)稅人員名單?
請(qǐng)問老師,我們處于籌建期,購買了別人的房子修建廠房沒有取得發(fā)票,請(qǐng)問以后這部分購買款能不能轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)?謝謝
老師好,匯算清繳以后,納稅調(diào)增的分錄怎么做呀?
匯算清繳里的平均人數(shù),如果算出來除完是小數(shù),入成整數(shù)么,比如3.33人,就寫四人,對(duì)吧
不享受出口退稅,公司可以是小規(guī)模嗎?
老師,但是工資表和個(gè)稅申報(bào)表是一致的,那邊先給到我工資表我申報(bào)個(gè)稅,而且還是隔一個(gè)月發(fā)工資,實(shí)發(fā)數(shù)和計(jì)提數(shù)都對(duì)不上,我光改計(jì)提數(shù),個(gè)稅申報(bào)表上地?cái)?shù)也是那個(gè)數(shù),我懷疑那個(gè)老板和會(huì)計(jì)他們把計(jì)提數(shù)調(diào)高,實(shí)發(fā)數(shù)都是少的,然后多的錢通過多發(fā)給自己親戚最后進(jìn)賬到老板口袋,碰上這種情況我應(yīng)該怎么和那邊地老板會(huì)計(jì)聊天,不可能我每次都要去往上個(gè)月反結(jié)賬來調(diào)計(jì)提,現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)就是個(gè)稅申報(bào)集體數(shù)偏高,實(shí)發(fā)數(shù)偏低,而且他們公司全部走銀行,沒有現(xiàn)金走賬,還是我和那個(gè)老板說,把對(duì)不上缺地工資用現(xiàn)金發(fā)放?
那你這個(gè)就不單單是賬的問題,還是跟那邊的溝通問題,本來就是你的計(jì)提數(shù),申報(bào)個(gè)稅和銀行代發(fā)都要一致;如果出現(xiàn)不一致那就是那邊老板的問題,你可以善意提醒,但是最終風(fēng)險(xiǎn)和責(zé)任還是企業(yè)自己承擔(dān)。
林木老師,我應(yīng)該怎么提醒怎么說這句話比較好,因?yàn)槲铱此麄冑~就是每個(gè)月計(jì)提數(shù)偏高,實(shí)發(fā)數(shù)偏低,我應(yīng)該怎么和那個(gè)老板會(huì)計(jì)說這樣地話,請(qǐng)老師教下我,反正那邊實(shí)發(fā)多少工資我就做多少工資,不給他們弄什么少了現(xiàn)金多了其他應(yīng)收那些的,
我覺得你和那邊的會(huì)計(jì)溝通比較好,畢竟是同行,由那邊會(huì)計(jì)傳話給她老板。