可以將1000萬轉(zhuǎn)貸給B公司,向B公司收取利息
我們計(jì)劃并購(gòu)A公司(A公司是一家新主體,原來的老主體B公司因財(cái)務(wù)不合規(guī),所以新成立了A公司來落地并購(gòu)) 過程中A要把B原有的庫(kù)存和知識(shí)產(chǎn)權(quán)收購(gòu)過來,收購(gòu)?fù)瓿梢院?,資金到了B公司,但A公司需要這筆資金來做公司經(jīng)營(yíng),B公司會(huì)通過公對(duì)公轉(zhuǎn)賬的方式贈(zèng)與給A公司使用; 上述方式屬于“股東贈(zèng)與”,在法律上沒有障礙,但可能涉及稅務(wù)問題。我想請(qǐng)教的就是“股東贈(zèng)與”在稅務(wù)上如何處理 會(huì)不會(huì)涉及到納稅。A跟B同一股東。
請(qǐng)問老師,A公司,注冊(cè)資本3600萬,法人:張三。A公司進(jìn)行2002年資產(chǎn)清查,其中360萬屬于集體資產(chǎn)歸A公司全體員工所有,為此2002年全體員工成立一個(gè)B協(xié)會(huì),法人還是張三,對(duì)此362萬進(jìn)行監(jiān)督管理,B協(xié)會(huì)單獨(dú)做賬,B協(xié)會(huì)就在A公司內(nèi)辦公,因此沒有固定資產(chǎn),都是使用A公司的,B協(xié)會(huì)也沒有單位會(huì)員、也不收取個(gè)人會(huì)員的會(huì)費(fèi)。請(qǐng)問老師,我不明白成立這個(gè)協(xié)會(huì)有啥意義,因?yàn)?022年A公司已經(jīng)把362萬元都給了協(xié)會(huì)了。
我公司是外資獨(dú)資企業(yè),在企業(yè)創(chuàng)立之前,法人當(dāng)時(shí)以外企的名義直接寫了一張借款單給國(guó)內(nèi)的A公司,用于籌措企業(yè)開辦時(shí)的一些費(fèi)用,在我公司創(chuàng)立之后,B公司以其他應(yīng)付款的名義將之前的借款掛在與我公司的往來上?,F(xiàn)在我公司想向B公司還這筆錢,但是我公司只是外資企業(yè)的子公司,同時(shí)沒有營(yíng)業(yè)收入,并且有規(guī)定資本金結(jié)匯不能用于償還貸款。請(qǐng)問我公司應(yīng)該怎么處理這些公司開辦時(shí)候的費(fèi)用,這些費(fèi)用有的已經(jīng)開了我公司抬頭的發(fā)票,有的還沒開
您好:我想咨詢下,2018年A公司與B公司準(zhǔn)備合作開發(fā)某項(xiàng)目,因?yàn)橐?guī)劃等手續(xù)辦理拖了很久,開發(fā)公司未及時(shí)成立,但是工程已經(jīng)提前干了1000萬,1000萬發(fā)票是開在A公司名下,19年C開發(fā)公司成立(股東為AB公司法人),現(xiàn)在將開個(gè)A公司抬頭的1000萬納入C公司開發(fā)成本,現(xiàn)在又決定不銷售了,開發(fā)轉(zhuǎn)自建自用固定資產(chǎn),我想問下那些發(fā)票抬頭開給A公司的1000萬能否計(jì)入C公司固定資產(chǎn),能否正常折舊稅前扣除?還是可以記入固定資產(chǎn),但是折舊要調(diào)增,我問了兩個(gè)稅務(wù)局稅政科,兩個(gè)領(lǐng)導(dǎo)一個(gè)說行,一個(gè)說不行。兩個(gè)講法!我的理解是正常計(jì)入固定資產(chǎn),但是相應(yīng)折舊需要調(diào)增。
老師您好,我們A公司帳上有一個(gè)在建工程,已經(jīng)辦房產(chǎn)證了,但是因?yàn)橐恍┏杀酒边€沒收回來,所以一直沒轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),然后我們成立了B酒店管理公司,A把該房產(chǎn)租給了B公司,A公司沒有業(yè)務(wù),唯一的收入就是向B收租賃費(fèi),后來以A的名義貸款了1000萬給B使用,請(qǐng)問我要如何處理,才能把這1000萬貸款產(chǎn)生的利息,作為B的費(fèi)用。
老師,您好,請(qǐng)問我想查一下2002年至今的江蘇省平均工資在哪里能查,我在模擬計(jì)算養(yǎng)老金,謝謝
這個(gè)費(fèi)用具體指的什么
其他應(yīng)收款-員工轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外支出需要員工申報(bào)個(gè)稅嗎?
老師好,我們有個(gè)跨區(qū)域跨市區(qū)的工地,需要開具9個(gè)點(diǎn)增值稅專用發(fā)票,含稅金額300多萬,我想問下到時(shí)預(yù)交稅款時(shí)進(jìn)行抵扣怎么操作,所得稅稅預(yù)交要全額預(yù)交嗎?謝謝!
老師企業(yè)正真虧損了多少看資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤(rùn)還是看利潤(rùn)表里的凈利潤(rùn)本年累計(jì)數(shù)
老師,學(xué)校有個(gè)超市是小規(guī)模,獨(dú)立核算的,現(xiàn)供應(yīng)商不能按實(shí)際采購(gòu)品名開具發(fā)票,只能合并開大類,比如牛奶、飲料等,只能開品名“飲料”的發(fā)票,能接收嗎?
老師。我們有A,B兩個(gè)公司,都給客戶出過貨,25年A公司不出貨了,現(xiàn)在A公司把剩余發(fā)票給客戶開票了,回款時(shí)客戶說他們和A公司的賬清了,回款只能回到B公司,對(duì)賬的時(shí)候業(yè)務(wù)把兩家公司的賬合起來對(duì)的,總賬對(duì)上的,業(yè)務(wù)意思回款回到B公司,我們公司內(nèi)部自己調(diào)賬,能內(nèi)部調(diào)賬么,扯皮多了擔(dān)心客戶回款不利索
老師,我們公司是總代理,本次聯(lián)合二級(jí)代理在一家酒店開會(huì)議,以我們公司名跟酒店簽合同,但產(chǎn)生的費(fèi)用(包括用餐和會(huì)議費(fèi)用)一起分?jǐn)?,總共有六家公司,這些代理商需要把分?jǐn)偪钪Ц督o我們。目前已經(jīng)以我們公司名義付完全款給予酒店,酒店也給我們公司開了發(fā)票,那代理商給我們支付的分?jǐn)偪钗覀冊(cè)趺撮_發(fā)票給他們?如果開分割單給他們,那分割單怎么個(gè)分法?假如總額是10萬元,每家分割2萬元,那分割單怎么填
需要計(jì)提,老師講課的時(shí)候也有計(jì)提。但是算3月份本年利潤(rùn)的時(shí)候沒有減掉第一季度的所得稅費(fèi)用。那1-3月份的所得稅費(fèi)用,應(yīng)該怎么處理呢,計(jì)算3月份本年利潤(rùn)時(shí)要不要放在3月份當(dāng)費(fèi)用減掉
老師資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)是付的79866.82而利潤(rùn)表本年累計(jì)金額是付的47772.4,老師這兩者是什么關(guān)聯(lián)了
這樣需要給B開發(fā)票吧
是的,需要給B開發(fā)票