你好,可以的呀,可以勾選認(rèn)證抵扣。
老師,我這月的進(jìn)項(xiàng)票多,不需要全認(rèn)證吧,不認(rèn)證的就做待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,認(rèn)證了抵扣不完的做待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,對(duì)嗎,事先得算好在做憑證嗎
老師,進(jìn)項(xiàng)未認(rèn)證做在待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額科目可以嗎?還是必須做在待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
2022年11月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票做入待抵扣,不認(rèn)證,2023年,在認(rèn)證,賬務(wù)待抵扣轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅額,可以嗎
老師,如果9月的進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)抵扣并生成統(tǒng)計(jì)類寶表了,可現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)還要增加3張進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證抵扣的憑證,請(qǐng)問(wèn)要不要把之前的進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證抵扣撤銷,還是直接做認(rèn)證抵扣?
公司9月待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額9500,10月銷項(xiàng)稅是3800,請(qǐng)問(wèn)我現(xiàn)在可以認(rèn)證抵扣嗎?
您好老師 個(gè)人名下有一套房產(chǎn)賣給其他個(gè)人,需要交那些稅呢
老師請(qǐng)教下,工資是正常交,但工資是0,個(gè)稅工資也是0,社保怎么填寫申報(bào)
老師,股權(quán)轉(zhuǎn)讓是申報(bào)什么印花稅呢
現(xiàn)金流量?jī)纛~等于貨幣資金期末數(shù)嗎
老師,賬面有其他應(yīng)收款是個(gè)人收不回來(lái)的款,賬務(wù)怎么處理
AB,2個(gè)人分別100%各自持股注冊(cè)了公司,但是b那家用a做為了監(jiān)事。這種情況,算不算投資關(guān)系
我們有個(gè)酒店,酒店一樓設(shè)了一個(gè)小賣部,有煙酒銷售,1:有個(gè)酒業(yè)公司和我們合作,他們供酒,銷售后票是我們開(kāi)給開(kāi)戶,一般納稅人,然后我們把分成的那部分扣下后其余的款轉(zhuǎn)給酒業(yè)公司,那么這種情況酒業(yè)公司要給我們開(kāi)發(fā)票嗎,還是這個(gè)收入怎么做?2:酒業(yè)公司自己開(kāi)具發(fā)票給客戶,錢到我們賬后扣掉分成其他的款打給酒業(yè)公司,票由他們自己開(kāi)具發(fā)票給客戶,針對(duì)于這種收入又是怎么做?
領(lǐng)導(dǎo)和中介因?yàn)橘J款要讓調(diào)整財(cái)務(wù)報(bào)表和納稅申報(bào)表,請(qǐng)具體詳細(xì)說(shuō)一下的風(fēng)險(xiǎn)和責(zé)任有哪些?急需?怎么拒絕?
老師您好,!我們?cè)诮◤S房,買了300萬(wàn)室外苗木,請(qǐng)問(wèn)算房租原值嗎
@董孝彬老師, 能幫忙寫一下,一個(gè)中小型工業(yè)制造業(yè)的會(huì)計(jì),日常的工作內(nèi)容,和詳細(xì)的工作流程,材料,成本什么的。盡量詳細(xì)一些,謝謝老師辛苦了。
那10月份就不用繳稅了吧?
9500是一張發(fā)票
你好,是的,這樣可以不用交稅。
我上個(gè)月沒(méi)抵扣,繳了1030的稅,怎么處理啊
你好,這個(gè)沒(méi)關(guān)系啊你上個(gè)月借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款
發(fā)票業(yè)務(wù)昨天我申請(qǐng)抵扣了兩筆267.13元,今天再抵扣一筆9500元的,怎么抵扣不了呢?
你好,你已經(jīng)勾選提交了嗎
對(duì),已經(jīng)提交了
你好,你都已經(jīng)報(bào)過(guò)了,就不能夠再去補(bǔ)。
我把增值稅申報(bào)已經(jīng)作廢了
你好,你已經(jīng)申報(bào)過(guò)了,就不能夠再去改了。
那怎么辦?這個(gè)月還要繳稅嗎?
你好是的是需要先交稅
那繳稅后怎么處理?
你好這個(gè)不用怎么處理啊,你現(xiàn)在勾選的這一部分是到下個(gè)月才能理解。
你現(xiàn)在勾選的這一部分是到下個(gè)月才能抵扣
我的意思是現(xiàn)在繳了稅款不就多交了嗎
你好,這個(gè)沒(méi)有多交啊,因?yàn)槟悻F(xiàn)在還是按照你已經(jīng)勾選的部分來(lái)的。只是你已經(jīng)申報(bào)過(guò)了,申報(bào)過(guò)之后再勾選的就不能算在當(dāng)月。
但是還是顯示需要繳稅3100多呢
請(qǐng)老師盡快回復(fù)一下
你好,你勾選的這個(gè)不算在當(dāng)月,所以當(dāng)月要繳稅了