你好,可以的呀,可以勾選認證抵扣。
老師,我這月的進項票多,不需要全認證吧,不認證的就做待認證進項稅額,認證了抵扣不完的做待抵扣進項稅額,對嗎,事先得算好在做憑證嗎
老師,進項未認證做在待抵扣進項稅額科目可以嗎?還是必須做在待認證進項稅額
2022年11月進項發(fā)票做入待抵扣,不認證,2023年,在認證,賬務(wù)待抵扣轉(zhuǎn)入進項稅額,可以嗎
老師,如果9月的進項稅額已經(jīng)抵扣并生成統(tǒng)計類寶表了,可現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)還要增加3張進項稅認證抵扣的憑證,請問要不要把之前的進項認證抵扣撤銷,還是直接做認證抵扣?
公司9月待認證進項稅額9500,10月銷項稅是3800,請問我現(xiàn)在可以認證抵扣嗎?
老師,公司要減資,注冊資金5000萬,減到650萬,未分利潤為負數(shù)-660萬,這個退回股東的錢咋算
老師好我新接的帳怎么建賬呢
我收到了500,客戶有優(yōu)惠券支付為480,客戶要求開具480的發(fā)票,這發(fā)票應(yīng)如何開具?做賬怎么做
收據(jù)和手撕發(fā)票上面的章不一樣,可以不老師
老師你好就是我們是谷物加工企業(yè),我們的加工糧食的工人的工資入什么科目?
醫(yī)療器材有試用的產(chǎn)品該怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢,不是銷售給醫(yī)院是給醫(yī)院試用,我結(jié)轉(zhuǎn)成本還是按照之前采購價格結(jié)轉(zhuǎn)么?
老師好,有家材料商,現(xiàn)我公司不要票,扣除稅金3600元,原來做的憑證應(yīng)付貨款是34400元。現(xiàn)在要沖掉3600計入那個科目。內(nèi)賬處理。謝謝!
您好~想咨詢下,公司承擔員工個人社保部分 ,目前社保新基數(shù)出來了,那9月除了補提社保【企業(yè)部分】,還要有一筆補提個人工資【那個員工】?
請問之前計提了,怎么收到紅字發(fā)票怎么做賬
請問,之前計提了,現(xiàn)在收到紅字發(fā)票怎么做賬
那10月份就不用繳稅了吧?
9500是一張發(fā)票
你好,是的,這樣可以不用交稅。
我上個月沒抵扣,繳了1030的稅,怎么處理啊
你好,這個沒關(guān)系啊你上個月借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
發(fā)票業(yè)務(wù)昨天我申請抵扣了兩筆267.13元,今天再抵扣一筆9500元的,怎么抵扣不了呢?
你好,你已經(jīng)勾選提交了嗎
對,已經(jīng)提交了
你好,你都已經(jīng)報過了,就不能夠再去補。
我把增值稅申報已經(jīng)作廢了
你好,你已經(jīng)申報過了,就不能夠再去改了。
那怎么辦?這個月還要繳稅嗎?
你好是的是需要先交稅
那繳稅后怎么處理?
你好這個不用怎么處理啊,你現(xiàn)在勾選的這一部分是到下個月才能理解。
你現(xiàn)在勾選的這一部分是到下個月才能抵扣
我的意思是現(xiàn)在繳了稅款不就多交了嗎
你好,這個沒有多交啊,因為你現(xiàn)在還是按照你已經(jīng)勾選的部分來的。只是你已經(jīng)申報過了,申報過之后再勾選的就不能算在當月。
但是還是顯示需要繳稅3100多呢
請老師盡快回復(fù)一下
你好,你勾選的這個不算在當月,所以當月要繳稅了