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Q

公司9月待認證進項稅額9500,10月銷項稅是3800,請問我現(xiàn)在可以認證抵扣嗎?

2024-11-15 16:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-11-15 16:39

你好,可以的呀,可以勾選認證抵扣。

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快賬用戶3104 追問 2024-11-15 16:41

那10月份就不用繳稅了吧?

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快賬用戶3104 追問 2024-11-15 16:44

9500是一張發(fā)票

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齊紅老師 解答 2024-11-15 16:47

你好,是的,這樣可以不用交稅。

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快賬用戶3104 追問 2024-11-15 16:49

我上個月沒抵扣,繳了1030的稅,怎么處理啊

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齊紅老師 解答 2024-11-15 16:53

你好,這個沒關(guān)系啊你上個月借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅   貸:銀行存款

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快賬用戶3104 追問 2024-11-15 17:14

發(fā)票業(yè)務(wù)昨天我申請抵扣了兩筆267.13元,今天再抵扣一筆9500元的,怎么抵扣不了呢?

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齊紅老師 解答 2024-11-15 17:17

你好,你已經(jīng)勾選提交了嗎

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快賬用戶3104 追問 2024-11-15 17:17

對,已經(jīng)提交了

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齊紅老師 解答 2024-11-15 17:22

你好,你都已經(jīng)報過了,就不能夠再去補。

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快賬用戶3104 追問 2024-11-15 17:27

我把增值稅申報已經(jīng)作廢了

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齊紅老師 解答 2024-11-15 17:27

你好,你已經(jīng)申報過了,就不能夠再去改了。

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快賬用戶3104 追問 2024-11-15 17:28

那怎么辦?這個月還要繳稅嗎?

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齊紅老師 解答 2024-11-15 17:29

你好是的是需要先交稅

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快賬用戶3104 追問 2024-11-15 17:30

那繳稅后怎么處理?

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齊紅老師 解答 2024-11-15 17:31

你好這個不用怎么處理啊,你現(xiàn)在勾選的這一部分是到下個月才能理解。

頭像
齊紅老師 解答 2024-11-15 17:31

你現(xiàn)在勾選的這一部分是到下個月才能抵扣

頭像
快賬用戶3104 追問 2024-11-15 17:37

我的意思是現(xiàn)在繳了稅款不就多交了嗎

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齊紅老師 解答 2024-11-15 17:38

你好,這個沒有多交啊,因為你現(xiàn)在還是按照你已經(jīng)勾選的部分來的。只是你已經(jīng)申報過了,申報過之后再勾選的就不能算在當月。

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快賬用戶3104 追問 2024-11-15 17:41

但是還是顯示需要繳稅3100多呢

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快賬用戶3104 追問 2024-11-15 17:57

請老師盡快回復(fù)一下

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齊紅老師 解答 2024-11-15 18:08

你好,你勾選的這個不算在當月,所以當月要繳稅了

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你好,可以的呀,可以勾選認證抵扣。
2024-11-15
兩個都可以的,你這個月底認證勾選了,下個月初才可以確認簽字。
2021-06-15
可以,待認證進項稅額可以過幾個月再認證抵扣
2025-07-29
同學你好 是的,你可以及時勾選抵扣認證
2020-11-30
你好 是的可以的? 不過你科目不對 沒有認證是記待認證科目??
2022-11-28
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