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請問,之前計提了,現(xiàn)在收到紅字發(fā)票怎么做賬

2025-09-26 16:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-09-26 16:15

做相反的會計分錄

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快賬用戶4594 追問 2025-09-26 16:18

老師,這樣我做不出來

老師,這樣我做不出來
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快賬用戶4594 追問 2025-09-26 16:18

麻煩老師,做一下

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齊紅老師 解答 2025-09-26 16:24

借:應(yīng)付賬款 貸: 庫存商品 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項轉(zhuǎn)出

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你好!你紅字沖減之前的分錄,然后按正確的金額分錄再做一次
2022-01-05
同學(xué)你好 是跨年的嗎
2021-09-07
你好 借應(yīng)付帳款貸庫存商品,進(jìn)項轉(zhuǎn)出
2021-01-05
你好,如果是購買貨物的,借應(yīng)付賬款貸,庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
2021-09-13
你好;? ? 那你收到發(fā)票做的什么分錄。 這個要先做轉(zhuǎn)出分錄。 在做紅沖分錄的??
2021-11-24
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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