你好,做到應(yīng)交稅費(fèi),待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)里面不要做到待抵扣
老師,我這月的進(jìn)項(xiàng)票多,不需要全認(rèn)證吧,不認(rèn)證的就做待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,認(rèn)證了抵扣不完的做待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,對(duì)嗎,事先得算好在做憑證嗎
小白求解,沒有設(shè)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額科目,做了應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額就必須認(rèn)證那一張進(jìn)項(xiàng)票嗎?
老師,進(jìn)項(xiàng)未認(rèn)證做在待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額科目可以嗎?還是必須做在待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
老師,我才來這家公司,之前的會(huì)計(jì)喜歡把未認(rèn)證發(fā)票的稅額入賬的時(shí)候計(jì)入待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,我在做1月份賬的時(shí)候,我就做了一筆,待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額科目。摘要:科目劃轉(zhuǎn),借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額1601205.34,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額1601205.34。我摘要這樣寫,入賬這樣做,都沒問題吧?現(xiàn)在待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額科目已經(jīng)無余額了,都在待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額這個(gè)科目里面了
老師 在記賬時(shí)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票還未認(rèn)證 做待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 請(qǐng)問老師這個(gè)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額的分錄是不是就可以了解 還用再做會(huì)計(jì)處理嗎
老師銷售發(fā)貨收到款和沒收到款的分錄是一樣的嗎
就是我們公司之前開業(yè)時(shí)賬是給人代賬做的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),(每一筆都是分錄這樣子寫的,借:庫存現(xiàn)金20000,貸:其他應(yīng)付款法人20000)2023年一筆2萬現(xiàn)金,2024年又一筆2萬現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計(jì)工資申報(bào)了36620,還有做車輛使用費(fèi)用1255.45這個(gè)還有發(fā)票呢(每個(gè)月計(jì)提和支付記錄)這個(gè)要怎樣調(diào)整合適,還是說不要去調(diào)整呢(公司公賬是有錢,就是沒有現(xiàn)金,因我們現(xiàn)在報(bào)銷直接報(bào)銷轉(zhuǎn)賬的)
老師,我給深圳公司代賬,每次登陸電稅局都需要驗(yàn)證碼。能不能把自己增加辦稅員身份或者其他方式,就不需要每次登陸都需要驗(yàn)證碼呢
農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票稅率是多少
老師,注冊(cè)一個(gè)公司專門用于把資金借老板的其他公司并收取利息,這個(gè)公司開利息發(fā)票需要有什么資質(zhì)嗎?
這題價(jià)款收完了也按合同的60%算嗎?
老師這題不是按時(shí)間先后順序來的嗎
老師,拉我進(jìn)建筑業(yè)的實(shí)操群
老師,工商年度報(bào)告那個(gè)從業(yè)人數(shù)跟稅務(wù)年報(bào)一樣嗎,是一年度平均人數(shù)
老師,能否給一下最新的電子口岸網(wǎng)址
這兩個(gè)不是一個(gè)意思的,待抵扣,這個(gè)是輔導(dǎo)期,那是人才用的。
待抵扣是輔導(dǎo)期,那是人才用的,什么意思
你好,待抵扣這個(gè)科目是一般納稅人輔導(dǎo)期,當(dāng)月他認(rèn)證了發(fā)票,當(dāng)月稅務(wù)局不允許他抵扣,需要稅務(wù)局那邊比對(duì)通過了才才可以抵扣,一般都是次月開始抵扣。
明白了,那我之前做到待抵扣,怎么調(diào)整,可以在加個(gè)待認(rèn)證科目合并到待認(rèn)證科目嗎?還是把之前待抵扣的紅沖,
借應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證貸應(yīng)交稅費(fèi)待抵扣。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。