月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下分錄 借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
老師,增值稅一般納稅人月末結轉增值稅的分錄怎么做? 銷項稅額80000,進項稅額90000,預繳增值稅6000
請問老師,一般納稅人月末銷項大于進項,結轉增值稅分錄應該怎么做
老師,一般納稅人,進大于銷的時候,結轉增值稅分錄怎么做?進大于銷的分錄怎么做,這增值稅是需要月末還是年末結轉呢?怎么結轉,謝謝老師
老師,你好,我們是增值稅一般納稅人,這個月沒有銷項稅額,只有進項稅額,月末我需要結轉進項稅額嗎?會計分錄怎么做?
2024年二月銷項稅額10000,進項稅額是12000.我們是一般納稅人月末結轉分錄
山西行政事業(yè)單位公務交通補助怎樣交個人所得稅稅
計提如果計提多了或者少了,且已經結賬了,怎么做分錄?比如5月工資計提了1000,但次月發(fā)工資實際發(fā)了800…這個分錄怎么做??如果次月發(fā)了1200,這個怎么做?
還有,老師,您昨天說這個行業(yè)大概15%利潤空間的話,我在哪里能找到依據(jù)呢?
增值稅的負稅人只有最終消費者嗎?
老師。您好。我第一次用金蝶賬無憂來做賬。5月份老板什么業(yè)務也沒有。但是稅務登記是在5月份發(fā)生的。他什么都是零。我是不是可以什么憑證都不做,直接點結賬,進入6月份,可以嗎?
自然人股東股權轉讓給法人股東,法人股東將購買股權資金轉給自然人股東?還是轉給被轉讓公司?
如何區(qū)分終值和現(xiàn)值?
題59,怎么不是預付年金,從0時點開始,有終值
請賈蘋果老師回答,其他人勿接,否則差評謝謝,其他應收賬款和其他應付賬款都有余額,查不到原因,能對沖嗎?
老師好,我確實沒找到可以發(fā)圖片的地方,公司是2024-09-09日成立,規(guī)模:微型XS,注冊地在村里,25.4.25日新增欠稅公告,欠稅稅種:就是昨天說的那三樣。我現(xiàn)在還是有點疑問,您昨天按1%推算的營業(yè)額288萬,也是做光伏的朋友告訴我他們開的3%勞務費發(fā)票。這個到底是按1%還是3%來推真實營業(yè)額呢?
如果進項大于銷項我沒有進項抵扣,直接交的稅費,那還要結轉嗎
計算的結果不需要交稅,就不結轉
那下個月繳納的時候是直接借應交增值稅,銷項,貸銀行嗎
沒明白,是留抵稅,為啥交稅呢?
就是我們剛轉的一般納稅人,但是上個月銷項才770,進項2000多,我就沒有抵扣,直接交了770的稅費,第一個月,那這種的要怎么做分錄
沒有勾選抵扣才不體現(xiàn)進項可以交稅,勾選了就需要只能抵扣,不需要交稅
那這個分錄跟小規(guī)模一樣,直接不用結轉嗎
你要交稅才做結轉的分錄。
現(xiàn)在不交稅,不需要結轉