你好,按照下面的 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額 應(yīng)交稅費未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額
請問老師,一般納稅人月末銷項大于進項,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄應(yīng)該怎么做
月末進項大于銷項,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅怎么做分錄
年末增值稅進項大于銷項稅怎么結(jié)轉(zhuǎn),分錄怎么做
年末增值稅進項大于銷項稅怎么結(jié)轉(zhuǎn),分錄怎么做呢?
老師,一般納稅人,進大于銷的時候,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄怎么做?進大于銷的分錄怎么做,這增值稅是需要月末還是年末結(jié)轉(zhuǎn)呢?怎么結(jié)轉(zhuǎn),謝謝老師
老師,請問達到什么標(biāo)準(zhǔn)才會需要申報個稅?
老師,請問每個月如何申報個人所得稅?
老師,請問一般納稅人是不是只有個稅和增值稅是每月報,財務(wù)報表是季報和年報呀
老師 請問個人名義開的普票能入賬做費用嗎 怎么做賬
老師,我是A公司,和B公司簽了挖機租賃合同(B租費A),66萬 收到租賃合同的時候,就做長期待攤費用了嗎(不管發(fā)票是否開具)
報銷餐費現(xiàn)在需要提供類似的付款截圖嗎,如果員工說支付的是現(xiàn)金沒付款截圖的話怎么辦,那能報嗎?
那沒有取得發(fā)票的經(jīng)濟業(yè)務(wù)入賬了,在企業(yè)所得稅前,成本費用不能扣,這個怎么理解呢?這成本費跟企業(yè)所得稅有什么關(guān)系呢?
老師,我們是建筑公司,從外包公司聘用了一些工人給我們公司施工,那么這些工人的工資是建筑公司申報和發(fā)放嗎?他們的社保是建筑公司繳納呢還是在外包公司上社保繳納呢
在中級實物第八章《金融資產(chǎn)》那一節(jié),科目:債權(quán)投資---利息調(diào)整,這個利息調(diào)整,調(diào)的是什么?
新成立外貿(mào)企業(yè)先去工商局然后去海關(guān)還是銀行呢?一般來說辦理的順序都是什么呢?麻煩詳細說一下
按照下面的 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額 應(yīng)交稅費未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額 老師這是什么時候用的分錄啊
這個一般是月末結(jié)轉(zhuǎn)的
這是銷大于進時,月末需要做這個分錄結(jié)轉(zhuǎn)對吧?應(yīng)交稅費貸方余額就是需要交的增值稅數(shù)額,我這樣理解對嗎
你理解是沒問題的
老師,如果進項大于銷項時,還需要做哪些分錄和結(jié)轉(zhuǎn)嗎
進項大于銷項,按照上面,應(yīng)交稅費余額是負數(shù),意思是留底的
老師,進大于銷時,也用這個分錄?應(yīng)交稅費未交增值稅余額會是負數(shù)嗎? 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額 應(yīng)交稅費未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額
是的,同學(xué),是這樣的
月末和年末該結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)?
一般是月末結(jié)轉(zhuǎn),也可以年末結(jié)轉(zhuǎn)
每月月末結(jié)轉(zhuǎn)了,年底就不用再結(jié)轉(zhuǎn)了是吧?謝謝老師
是的,月末結(jié)轉(zhuǎn)的話,年末不用再結(jié)轉(zhuǎn)了