你好 對的 是這么做的
老師,一般納稅人,建筑服務(wù)中勞務(wù)清包,可以申請簡易計(jì)稅,按3個(gè)點(diǎn)開票嗎?
工程企業(yè)一般納稅人開具勞務(wù)費(fèi)包清工簡易計(jì)稅可以開專票?開勞務(wù)費(fèi)需要許可書?還是主要經(jīng)營內(nèi)容有就可以?
一般納稅人在做勞務(wù)大清包工程,可以選擇簡易計(jì)稅開票三個(gè)點(diǎn)是嗎?
一般納稅人符合清包工就可以簡易計(jì)稅開3%的勞務(wù)票是嗎?
建筑行業(yè),領(lǐng)導(dǎo)讓我開3%簡易計(jì)稅的勞務(wù)發(fā)票,問符合哪些符合情況才可以開3%簡易計(jì)稅的勞務(wù)發(fā)票?符合簡易計(jì)稅的勞務(wù)合同應(yīng)該是怎樣簽訂的?
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
當(dāng)增值稅納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)是7 銷項(xiàng)是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因?yàn)槲曳宋覀兡沁叿咒浘椭挥羞@一個(gè)
老師好,想問個(gè)實(shí)踐的問題,我們有兩個(gè)公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)銷售叫A公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)加工叫B公司。第一個(gè)方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個(gè)方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負(fù)率和經(jīng)營管理模式下哪種比較好,如果測試稅負(fù)率的話,怎么著手去測試?
老師好!換電腦了,自然人電子稅務(wù)局扣繳端數(shù)據(jù)怎么恢復(fù)到新電腦上?謝謝!
老師好,我們八月份要轉(zhuǎn)成一般納稅人,還有五十多萬的庫存商品,怎么處理了,可以退貨處理嗎?
老師,傳媒公司做活動(dòng)屬于他們的主營業(yè)務(wù),做活動(dòng)買的零食飲料日用品的專票可以拿來抵扣嗎
老師然后簡易計(jì)稅的發(fā)票開多少就交多少稅,公司有進(jìn)項(xiàng)稅額也不能抵扣,但是接受方專票可以正常抵扣對嗎
是的,對的,是這么做的。
老師那簡易計(jì)稅是對于一般納稅人說的,小規(guī)模是不是都是可以開1%和3%的專票,不受簡易計(jì)稅的影響
不可以的,簡易計(jì)稅,如果他是一般納稅人,只能開3%,開不了1%,只有小規(guī)模才能開1%。
老師那小規(guī)模是不是沒有簡易計(jì)稅一說,這個(gè)簡易計(jì)稅是針對一般納稅人來說的是嗎?
小規(guī)模,它就是簡易計(jì)稅的
好的,謝謝老師。請問小規(guī)模不管什么行業(yè)都是只能開1%的普票,專票是1%或者3%是嗎?
不是的,勞務(wù)派遣和不動(dòng)產(chǎn)還是開5%, 其他的開1%或者3%。