固定資產(chǎn)清理 雖然折舊已提完,但注銷公司前需要對(duì)車輛進(jìn)行固定資產(chǎn)清理。 做一筆分錄:借記?“固定資產(chǎn)清理”(金額為車輛的賬面價(jià)值,由于折舊已提完,賬面價(jià)值為凈殘值),借記?“累計(jì)折舊”(車輛已提折舊總額),貸記?“固定資產(chǎn)?-?車輛”(車輛入賬時(shí)的原值)。 處置收益或損失處理 如果車輛處置有收益,借記?“銀行存款”?等(收到的處置款),貸記?“固定資產(chǎn)清理”,貸記?“資產(chǎn)處置損益”(差額,可能在借方)。 如果車輛處置有損失,借記?“資產(chǎn)處置損益”,貸記?“固定資產(chǎn)清理”(處置損失金額)。 稅務(wù)處理 處置車輛可能涉及增值稅等稅費(fèi),按規(guī)定進(jìn)行申報(bào)繳納。
你好,我們公司要注銷,固定資產(chǎn)已經(jīng)足額計(jì)提完,沒有殘值,資產(chǎn)負(fù)債表固定資產(chǎn)凈值是0,但是明細(xì)賬里固定資產(chǎn)和累計(jì)折舊余額都是20萬,因?yàn)楣疽N,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)賬里要做借累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn)這個(gè)分錄嗎,還是只是事務(wù)所出具清算報(bào)告時(shí)做處理
老師,公司有輛車,在老板戶下,折舊在公司賬上處理的,現(xiàn)在折舊完了,還有個(gè)殘值,20000,我需要把這個(gè)清掉的話,需要怎么處理?是直接做固定資產(chǎn)處置賣給老板個(gè)人可以嗎?還是怎么處理?
老師晚上好,有個(gè)問題問下,公司有兩輛車,另一法人沒有通過公司開票把車賣了,買的那個(gè)人是通過車管所開的票,現(xiàn)在被稅務(wù)局查到了,要按九月折舊凈值報(bào)未開票收入,那我這帳目上怎么做分錄
請(qǐng)教老師個(gè)問題,我公司2019年4月購(gòu)入一輛車,2022年5月折舊完畢。因?yàn)楣静荒軖焯嘬囕v,就把這輛車掛到公司員工倫剛名下?,F(xiàn)在因某種原因倫剛又把這輛車經(jīng)過二手車交易市場(chǎng)賣給公司。并且二手車給我們開了發(fā)票。但是沒有資金流出。那這個(gè)怎么做賬。折舊完的還需做賬嗎?
老師,公司前幾年買了一輛車還有車牌,之前會(huì)計(jì)把車和車牌都做到固定資產(chǎn)里面了,而且還一次性折舊了,現(xiàn)在要處理這輛車,要是把車和車牌都過戶給個(gè)人,那我這邊賬面要怎么處理,還有就是申報(bào)增值稅的時(shí)候要申報(bào)未開票收入嘛
老師你好,我這個(gè)工作經(jīng)歷那寫的不對(duì)啊,報(bào)考中級(jí)顯示工作年限不夠
老師你好,我報(bào)中級(jí),你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對(duì)啊,報(bào)考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤(rùn)嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動(dòng)費(fèi)用的變動(dòng)率,利潤(rùn)定50%,怎么算吊牌價(jià)
老師,對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)款法人個(gè)人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對(duì)公轉(zhuǎn)法人個(gè)人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請(qǐng)問老師,今天6月份啟用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個(gè)軟件中,但是在算利潤(rùn)表的時(shí)候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個(gè)要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個(gè)月6月做分錄調(diào)整呢
請(qǐng)問,電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,公司租給老板住的宿舍產(chǎn)生的房租和水電費(fèi)如何入賬?
職工交通費(fèi)抵扣怎么抵?
沒有凈殘值呢,賬面價(jià)值為0還做么
同學(xué)你好 要做的 你賣出去的錢交了增值稅之后剩下的轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入
這個(gè)車可以免費(fèi)過戶給老板么
同學(xué)你好 這個(gè)不可以