你好,自己做了這個科目先
你好,我們公司要注銷,固定資產(chǎn)已經(jīng)足額計提完,沒有殘值,資產(chǎn)負(fù)債表固定資產(chǎn)凈值是0了,但是明細(xì)賬里固定資產(chǎn)和累計折舊余額都是20萬,因?yàn)楣疽N,賬里要做借累計折舊 貸固定資產(chǎn)這個分錄嗎
你好,我們公司要注銷,固定資產(chǎn)已經(jīng)足額計提完,沒有殘值,資產(chǎn)負(fù)債表固定資產(chǎn)凈值是0,但是明細(xì)賬里固定資產(chǎn)和累計折舊余額都是20萬,因?yàn)楣疽N,財務(wù)會計賬里要做借累計折舊 貸固定資產(chǎn)這個分錄嗎,還是只是事務(wù)所出具清算報告時做處理
你好老師,在財務(wù)報表這章,有關(guān)固定資產(chǎn)填列的問題,老師講的是固定資產(chǎn)=固定資產(chǎn)余額-累計折舊-固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備-固定資產(chǎn)清理。可是在做題的時候發(fā)現(xiàn)答案中這個固定資產(chǎn)清理是需要加的,而不是減。這里固定資產(chǎn)清理是不是要看他的余額在借方還是貸方?借方表示損失,計算的時候減掉,貸方表示收益,計算的時候加上。是這樣處理嗎?
#提問#老師匯算清繳中固定資產(chǎn)如果企業(yè)有提完折舊,也處理賬務(wù)了紅沖了折舊了,但是沒有確定殘值收入,還掛固定資產(chǎn)清理里邊,如果填報固定資產(chǎn)折舊與攤銷的表時,問固定資產(chǎn)賬載金額原值填寫抵消完處理的固定資產(chǎn)后的原值還是不考慮這部分?還有按照固定資產(chǎn)類別那幾大類,固定資產(chǎn)賬載金額和稅收金額有什么差異,差異在計提的累計折舊具體在哪里?能具體給分析下嗎?稅務(wù)上怎么規(guī)定的?
老師,您好!21年接手的公司,20年此公司有固定資產(chǎn)和累計折舊,但入賬時沒把固定資產(chǎn)計入到固定資產(chǎn)卡片里,只把固定資產(chǎn)手動輸入起初余額里,之后21年固定資產(chǎn)累計折舊時只計提21年新增的固定資產(chǎn),現(xiàn)在匯算清繳也結(jié)束了像這種情況怎么處理好?一定要幫我解決,如果是您怎么處理,先萬分感謝您
老師,個人獨(dú)資個人經(jīng)營所得不享受減免政策哦?
老師,請問農(nóng)業(yè)企業(yè)有什么政策?
老師,我要在電稅局報送財報(稅款所屬期間為25.7.1-25.9.30),在填寫資產(chǎn)負(fù)債表時,年初余額是不是2025年1月1日(也就是2024年12.31日的數(shù)據(jù))?期末余額是不是截至2025年9.30日的數(shù)據(jù)
24年開給客戶116萬,現(xiàn)在客戶只能回款90萬,想著把原來的發(fā)票紅沖了,從新開90萬元,但是對方發(fā)票已抵扣,現(xiàn)在該怎么辦
微信收付款收什么稅,分別多少
老師想問一下,去年的收入未確認(rèn)收入,在今年才確認(rèn),現(xiàn)在要調(diào)整回去年,要怎么做賬?
殘保金工資總額如何取數(shù)
我在一家工程材料公司上班,有沒有一套完善的進(jìn)銷存表格?減少手寫的程序
老師,可以幫我看一下憑證代收電費(fèi)27499.3這個數(shù)怎么來的嗎
8月憑證錯了,紅沖然后填一個正確的可以嗎?
就是說會計在公司賬套里也做這個對沖分錄嗎,而不是清算表里做對沖
是的,需要我們自己先把這個會計分錄給做了