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請問老師,什么叫進項稅轉(zhuǎn)出?在什么情況下發(fā)生?會計分錄怎么做

2024-11-14 21:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-11-14 21:44

你好,按稅法規(guī)定本不應(yīng)該抵扣的抵扣了,要進項稅額轉(zhuǎn)出。單位用的電,假如借管理費用 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 銀行存款,但是有一部分是食堂用電,這個屬于福利,不可以抵扣進項稅,做轉(zhuǎn)出 借管理費用貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 轉(zhuǎn)出

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快賬用戶6527 追問 2024-11-14 21:47

哦哦,那發(fā)生退貨,會做進項稅轉(zhuǎn)出嗎?還是直接做進項稅負數(shù)

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齊紅老師 解答 2024-11-14 21:48

是會做進項稅額轉(zhuǎn)出

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快賬用戶6527 追問 2024-11-14 22:13

比如發(fā)生退貨,借,銀行存款,借,應(yīng)交稅費,增值稅,進項稅(負數(shù))貸,庫存商品。 還是做,借銀行存款,貸,庫存商品,貸進項稅轉(zhuǎn)出,老師這兩筆哪筆做的對呢?

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齊紅老師 解答 2024-11-14 22:26

借銀行存款,貸,庫存商品,貸進項稅轉(zhuǎn)出,這個正確

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你好,按稅法規(guī)定本不應(yīng)該抵扣的抵扣了,要進項稅額轉(zhuǎn)出。單位用的電,假如借管理費用 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 銀行存款,但是有一部分是食堂用電,這個屬于福利,不可以抵扣進項稅,做轉(zhuǎn)出 借管理費用貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 轉(zhuǎn)出
2024-11-14
對方給你們開了紅字發(fā)票 或者是你們單位是簡易計稅或者是免稅,對應(yīng)的進項不允許抵扣的,或者是支付的福利費、招待費,貸款服務(wù),娛樂服務(wù),餐飲服務(wù)。
2022-10-12
你好,企業(yè)購進的貨物發(fā)生非常損失(非經(jīng)營性損失),以及將購進貨物改變用途(如用于非應(yīng)稅項目、集體福利或個人消費等),其抵扣的進項稅額應(yīng)通過“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)”科目轉(zhuǎn)入有關(guān)科目,不予以抵扣
2021-05-18
抵扣了不允許抵扣的需要做進項轉(zhuǎn)出。
2024-01-08
銷項大于進項,需要交增值稅
2023-10-24
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