借:管理費用-燃氣費等 借:應交稅費-應交增值稅-進項 貸:應付賬款
借:管理費用-燃氣費等 貸:應交稅費-應交增值稅-進項轉出
請教老師:當月開了紅字發(fā)票信息表,報稅時已轉出,未收到紅字發(fā)票,下月才收到紅字發(fā)票,應怎么做賬?請分別列出本月作申請時的分錄,及收到發(fā)票時的分錄;進項稅額轉出月末需要結平嗎?
收到專用發(fā)票 發(fā)票稅額不能抵扣需要做進項稅額轉出 這個分錄怎么做,進項稅額轉出這個操作需要在發(fā)票認證管理平臺上操作嗎
1月收到采購發(fā)票10萬,2多負數(shù)發(fā)票沖1萬,那么這銷項稅負數(shù)計入進項稅轉出,怎么做分錄
1月份公司交燃氣費3000,只有POS小票和交費憑證,發(fā)票是按本月實際使用量開的是1500,做賬時怎么做呢 繳費分錄: 借:原材料-燃氣費3000 貸:銀行存款 3000 收到本月實量發(fā)票金額是1500 借: 貸:
收到1萬元燃氣發(fā)票,本月需做進賬稅額轉出,這次發(fā)票的分錄怎么做
想問下,假設只知道汽車購買了50萬元,然后賬還沒做的,這種情況下,是不是不用管計提折舊了多少,只要知道賣多少錢就可以入賬了(就是做賣車固定資產(chǎn)的清理分錄),然后賣車若不知道已計提折舊多少,也是不影響實際賣了多少錢及入賬分錄對嗎
老師,殘保金是按年申報,當年11月30日之前申報就行嗎?
社保申報第一步要先新參保職工工資申報么
小規(guī)模開了我20萬票,可以直接取出來用嗎
老師,我們8月份售賣了一件固定資產(chǎn),錢收了,這個月還沒給對方開票過去,那這個月關于這件固定資產(chǎn)相關的折舊怎么處理,本月這件固定資產(chǎn)還要做哪些賬務處理
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動填寫了,可以更正
老師,增值稅,企業(yè)所得稅,印花稅是申報了就要繳納嗎?每月申報,年終在一起繳納
社保費用當月就會扣款,那是不是不用計提呀
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動填寫了,可以更正
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動填寫了,可以更正嗎?