借:管理費用-燃氣費等 借:應交稅費-應交增值稅-進項 貸:應付賬款
借:管理費用-燃氣費等 貸:應交稅費-應交增值稅-進項轉出
請教老師:當月開了紅字發(fā)票信息表,報稅時已轉出,未收到紅字發(fā)票,下月才收到紅字發(fā)票,應怎么做賬?請分別列出本月作申請時的分錄,及收到發(fā)票時的分錄;進項稅額轉出月末需要結平嗎?
收到專用發(fā)票 發(fā)票稅額不能抵扣需要做進項稅額轉出 這個分錄怎么做,進項稅額轉出這個操作需要在發(fā)票認證管理平臺上操作嗎
1月收到采購發(fā)票10萬,2多負數(shù)發(fā)票沖1萬,那么這銷項稅負數(shù)計入進項稅轉出,怎么做分錄
1月份公司交燃氣費3000,只有POS小票和交費憑證,發(fā)票是按本月實際使用量開的是1500,做賬時怎么做呢 繳費分錄: 借:原材料-燃氣費3000 貸:銀行存款 3000 收到本月實量發(fā)票金額是1500 借: 貸:
收到1萬元燃氣發(fā)票,本月需做進賬稅額轉出,這次發(fā)票的分錄怎么做